Открытое тестирование
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія V скликання
РІШЕННЯ
N 35/92 від 28.09.2006
Про внесення змін до рішення Київради
від 27.12.2005 N 621/3082
"Про бюджет міста Києва на 2006 рік"
Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), враховуючи розпорядження Київської міської державної адміністрації від 27.09.2006 N 1418 "Про схвалення проекту рішення Київради "Про внесення змін до рішення Київради від 27.12.2005 N 621/3082 "Про бюджет міста Києва на 2006 рік", Київська міська рада вирішила:
1. Внести до рішення Київради від 27.12.2005 N 621/3082 "Про бюджет міста Києва на 2006 рік" такі зміни:
1.1. У підпункті 1.1 пункту 1 цифри "7838062,9", "1172851,7" замінити цифрами "7838156,9", "1172945,7".
1.2. У підпункті 1.1.13 пункту 1 цифри "486,0" замінити цифрами "580,0".
1.3. У підпункті 1.2 пункту 1 цифри "4208733,4" замінити цифрами "4208827,4".
1.4. У пункті 3 цифри "8172975,4", "4541645,9" замінити цифрами "8173069,4", "4541739,9"
1.5. Пункт 13 доповнити підпунктами 13.33 та 13.34 такого змісту:
"13.33. Субвенція з міського бюджету м. Києва районним бюджетам на погашення заборгованості комунальних житлово-експлуатаційних організацій та міських комунальних підприємств за послуги з центрального опалення та гарячого водопостачання перед акціонерною компанією "Київенерго" - 87448,0 тис. грн.
13.34. Субвенція з міського бюджету м. Києва районним бюджетам на погашення заборгованості комунальних житлово-експлуатаційних організацій та міських комунальних підприємств за послуги з центрального опалення та гарячого водопостачання перед акціонерною компанією "Дарницька ТЕЦ" - 12 552,0 тис. грн.".
2. Викласти в нових редакціях додатки 1, 2, 3, 7 до цього рішення, що додаються.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
Київський міський голова Л.Черновецький
Додаток 1
(в редакції, затвердженій
рішенням Київської міської
ради
від 28.09.2006 N 35/92)
Надходження
до міського бюджету на 2006 рік
------------------------------------------------------------------------------ |
|16010000|Місцеві податки і збори | 2100,0 | х | х |2100,0 | |
|24061600|Інші надходження до фондів | х | 5450,8 | |5450,8 | |
| |* кошти від права за оренду| х | 1000,0 | х |1000,0 | |
Заступник міського голови - секретар Київради О.Довгий
Додаток 2
(в редакції, затвердженій
рішенням Київської міської
ради
від 28.09.2006 N 35/92)
Витрати
міського бюджету м. Києва на 2006 рік
за функціональною структурою
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 090202 |Пільги ветеранам | 81,0 | 81,0 | | | | 0,0 | | | | | | 81,0 | |
| 090204 |Пільги ветеранам | 15382,3 | 15382,3 | | | | 0,0 | | | | | | 15382,3 | |
| 090205 |Пільги ветеранам | 0,9 | 0,9 | | | | 0,0 | | | | | | 0,9 | |
| 090207 |Пільги громадянам, які| 25429,9 | 25429,9 | | | | 0,0 | | | | | | 25429,9 | |
| 090302 |Допомога у зв'язку з | 4272,5 | 4272,5 | | | | 0,0 | | | | | | 4272,5 | |
| 091101 |Утримання центрів | 2595,0 | 2170,3 | 820,5 | 176,4 | 424,7 | 0,0 | | | | | | 2595,0 | |
| 100101 |Житлово-експлуатаційне| 47000,0 | 2300,0 | | | 44700,0 | 0,0 | | | | | | 47000,0 | |
| 120000 |Засоби масової | 37212,9 | 35022,9 | | | 2190,0 | 0,0 | | | | | | 37212,9 | |
| 150115 |Завершення проектів | 0,0 | | | | | 2571,2 | | | | 2571,2 | 2571,2 | 2571,2 | |
| 170601 |Регулювання цін на | 41297,2 | 11297,2 | | | 30000,0 | 0,0 | | | | | | 41297,2 | |
| 240601 |Охорона та раціональне| 0,0 | | | | | 6832,9 | 1218,4 | | | 5614,5 | | 6832,9 | |
| 250311 |Дотації вирівнювання, | 37000,0 | 37000,0 | | | | 0,0 | | | | | | 37000,0 | |
| 250342 |Субвенція з державного| 11615,0 | | | | 11615,0 | 0,0 | | | | | | 11615,0 | |
| 250380 |Інші субвенції | 306543,5 | 176284,4 | | 0,0 |130259,1 | 0,0 | | | | | | 306543,5 | |
Заступник міського голови - секретар Київради О.Довгий
Додаток 3
(в редакції, затвердженій
рішенням Київської міської
ради
від 28.09.2006 N 35/92)
Розподіл
витрат міського бюджету м. Києва
на 2006 рік за кодом відомчої класифікації
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 006 |Апарат виконавчого | 27525,9 | 27520,9 | 14836,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |27525,9 | |
| 150118 |Житлове будівництво | 0,0 | | | | | 2300,0 | | | | 2300,0 | 2300,0 |2300,0 | |
| 150118 |Житлове будівництво | 0,0 | | | | | 4000,0 | | | | 4000,0 | 4000,0 |4000,0 | |
| 240900 |Цільові фонди, | 0,0 | | | | | 4100,1 | | | | 4100,1 | | | |
| 240900 |Цільові фонди, | 0,0 | | | | | 4315,7 | | | | 4315,7 | | | |
| 020 |Головна управління | 94427,6 | 62880,7 | 11885,9 | 1150,5 | 31546,9 | 5618,0 | 5034,0 | 939,3 | 66,7 | 584,0 | 0,0 |100045,6 | |
| |підготовка до роботи | 426,0 | 231,5 | | | 194,5 | 0,0 | | | | | | 426,0 | |
| 250404 |Інші видатки | 2500,0 | 2500,0 | | | | 0,0 | | | | | |2500,0 | |
| 080205 |Санаторії для дітей | 22131,1 | 20881,1 | 7550,2 | 1680,2 | 1250,0 | 157,9 | 151,9 | | 47,3 | 6,0 | |22289,0 | |
| 250404 |Інші видатки | 2291,0 | 2291,0 | | | | 0,0 | | | | | |2291,0 | |
| 090202 |Пільги ветеранам | 81,0 | 81,0 | | | | 0,0 | | | | | | 81,0 | |
| 090204 |Пільги ветеранам | 15382,3 | 15382,3 | | | | 0,0 | | | | | |15382,3 | |
| 090205 |Пільги ветеранам | 0,9 | 0,9 | | | | 0,0 | | | | | | 0,9 | |
| 090207 |Пільги громадянам, | 25429,9 | 25429,9 | | | | 0,0 | | | | | |25429,9 | |
| 090303 |Допомога на догляд за| 21629,6 | 21629,6 | | | | 0,0 | | | | | |21629,6 | |
| 091203 |Навчання та трудове | 5,0 | 5,0 | | | | 0,0 | | | | | | 5,0 | | |влаштування інвалідів| | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 091204 |Територіальні центри | 872,7 | 672,7 | 349,9 | 29,3 | 200,0 | 0,0 | | | | | | 872,7 | | |і відділення | | | | | | | | | | | | | | |соціальної допомоги | | | | | | | | | | | | | | |на дому | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 091210 |Служби технічного | 14,8 | 14,8 | 10,7 | | | 0,0 | | | | | | 14,8 | | |нагляду за | | | | | | | | | | | | | | |будівництвом та | | | | | | | | | | | | | | |капітальним ремонтом | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 091212 |Обробка інформації з | 8050,9 | 7650,9 | 4085,7 | 130,4 | 400,0 | 220,0 | 220,0 | | 51,5 | | |8270,9 | | |нарахування та | | | | | | | | | | | | | | |виплати допомог і | | | | | | | | | | | | | | |компенсацій | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 091214 |Інші установи та | 16286,4 | 15135,3 | 4644,9 | 3430,0 | 1151,1 | 0,0 | | | | | |16286,4 | | |заклади | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 091300 |Державна соціальна | 10785,3 | 10785,3 | | | | 0,0 | | | | | |10785,3 | | |допомога інвалідам з | | | | | | | | | | | | | | |дитинства та | | | | | | | | | | | | | | |дітям-інвалідам | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 150101 |Капітальні вкладення | 0,0 | | | | | 20410,4 | | | | 20410,4 | 20410,4 |20410,4 | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 170901 |Національна програма | 100,0 | 100,0 | | | | 0,0 | | | | | | 100,0 | | |інформатизації | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 250404 |Інші видатки | 362,0 | 362,0 | | | | 0,0 | | | | | | 362,0 | | |(Програма наукового | | | | | | | | | | | | | | |забезпечення розвитку| | | | | | | | | | | | | | |міської | | | | | | | | | | | | | | |інфраструктури) | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 240900 |Цільові фонди, | 0,0 | | | | | 2615,5 | | | | 2615,5 | | | | |утворені Верховною | | | | | | | | | | | | | | |Радою Автономної | | | | | | | | | | | | | | |Республіки Крим, | | | | | | | | | | | | | | |органами місцевого | | | | | | | | | | | | | | |самоврядування і | | | | | | | | | | | | | | |місцевими органами | | | | | | | | | | | | | | |виконавчої влади | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 053 |Відділ з питань | 279,6 | 274,6 | 162,9 | 3,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 279,6 | | |охорони праці | | | | | | | | | | | | | | |виконавчого органу | | | | | | | | | | | | | | |Київради (КМДА) | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 010117 |Органи виконавчої | 247,6 | 242,6 | 162,9 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | | | | | | 247,6 | | |влади у м. Києві | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 100302 |Комбінати комунальних| 32,0 | 32,0 | | | | 0,0 | | | | | | 32,0 | | |підприємств, районні | | | | | | | | | | | | | | |виробничі об'єднання | | | | | | | | | | | | | | |та інші підприємства,| | | | | | | | | | | | | | |установи та | | | | | | | | | | | | | | |організації | | | | | | | | | | | | | | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 054 |Головне управління | 1950,0 | 1931,2 | 1269,0 | 23,9 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |1950,0 | | |праці та зайнятості | | | | | | | | | | | | | | |виконавчого органу | | | | | | | | | | | | | | |Київради (КМДА) | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| |
| 010117 |Органи виконавчої | 1950,0 | 1931,2 | 1269,0 | 23,9 | 18,8 | 0,0 | | | | | |1950,0 | | |влади у м. Києві | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 060 |Головне управління у | 19008,3 | 17786,7 | 1969,9 | 231,8 | 1221,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |19008,3 | | |справах сім'ї та | | | | | | | | | | | | | | |молоді виконавчого | | | | | | | | | | | | | | |органу Київради | | | | | | | | | | | | | | |(КМДА) | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 010117 |Органи виконавчої | 1630,5 | 1448,4 | 859,7 | 35,1 | 182,1 | 0,0 | | | | | |1630,5 | | |влади у м. Києві | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 090412 |Інші видатки на | 1839,4 | 1839,4 | | | | 0,0 | | | | | |1839,4 | | |соціальний захист | | | | | | | | | | | | | | |населення | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 091101 |Утримання центрів | 2595,0 | 2170,3 | 820,5 | 176,4 | 424,7 | 0,0 | | | | | |2595,0 | | |соціальних служб для | | | | | | | | | | | | | | |сім'ї, дітей та | | | | | | | | | | | | | | |молоді | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 091102 |Програми і заходи | 2170,3 | 2170,3 | | | | 0,0 | | | | | |2170,3 | | |центрів соціальних | | | | | | | | | | | | | | |служб для сім'ї, | | | | | | | | | | | | | | |дітей та молоді | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 091103 |Соціальні програми і | 3094,1 | 3094,1 | | | | 0,0 | | | | | |3094,1 | | |заходи державних | | | | | | | | | | | | | | |органів у справах | | | | | | | | | | | | | | |молоді | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 091106 |Інші видатки | 2260,9 | 1691,8 | | | 569,1 | 0,0 | | | | | |2260,9 | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 091107 |Соціальні програми і | 1108,5 | 1108,5 | | | | 0,0 | | | | | |1108,5 | | |заходи державних | | | | | | | | | | | | | | |органів у справах | | | | | | | | | | | | | | |сім'ї | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 091108 |Заходи з оздоровлення| 3425,9 | 3425,9 | | | | 0,0 | | | | | |3425,9 | | |та відпочинку дітей, | | | | | | | | | | | | | | |крім заходів з | | | | | | | | | | | | | | |оздоровлення дітей, | | | | | | | | | | | | | | |що здійснюються за | | | | | | | | | | | | | | |рахунок коштів на | | | | | | | | | | | | | | |оздоровлення | | | | | | | | | | | | | | |громадян, які | | | | | | | | | | | | | | |постраждали внаслідок| | | | | | | | | | | | | | |Чорнобильської | | | | | | | | | | | | | | |катастрофи | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 091214 |Інші установи та | 610,7 | 565,0 | 289,7 | 20,3 | 45,7 | 0,0 | | | | | | 610,7 | | |заклади | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 250404 |Інші видатки | 273,0 | 273,0 | | | | 0,0 | | | | | | 273,0 | | |(Програма наукового | | | | | | | | | | | | | | |забезпечення розвитку| | | | | | | | | | | | | | |міської | | | | | | | | | | | | | | |інфраструктури) | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 061 |Управління у справах | 9252,4 | 8384,3 | 1106,9 | 21,2 | 868,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |9252,4 | | |жінок, інвалідів, | | | | | | | | | | | | | | |ветеранів війни та | | | | | | | | | | | | | | |праці виконавчого | | | | | | | | | | | | | | |органу Київради | | | | | | | | | | | | | | |(КМДА) | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| |
| 010117 |Органи виконавчої | 1454,3 | 1429,3 | 850,5 | 7,0 | 25,0 | 0,0 | | | | | |1454,3 | | |влади у м. Києві | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 090412 |Інші видатки на | 2902,4 | 2602,4 | | | 300,0 | 0,0 | | | | | |2902,4 | | |соціальний захист | | | | | | | | | | | | | | |населення | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 091209 |Фінансова підтримка | 4007,1 | 3469,0 | | | 538,1 | 0,0 | | | | | |4007,1 | | |громадських | | | | | | | | | | | | | | |організацій інвалідів| | | | | | | | | | | | | | |і ветеранів | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 091214 |Інші установи та | 851,6 | 846,6 | 256,4 | 14,2 | 5,0 | 0,0 | | | | | | 851,6 | | |заклади | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 170901 |Національна програма | 37,0 | 37,0 | | | | 0,0 | | | | | | 37,0 | | |інформатизації | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 062 |Служба у справах | 10985,6 | 9869,6 | 2679,5 | 794,1 | 1116,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |10985,6 | | |неповнолітніх | | | | | | | | | | | | | | |виконавчого органу | | | | | | | | | | | | | | |Київради (КМДА) | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 010117 |Органи виконавчої | 1115,2 | 1088,2 | 627,6 | 11,7 | 27,0 | 0,0 | | | | | |1115,2 | | |влади у м. Києві | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 090700 |Притулки для | 3283,1 | 2694,1 | 941,4 | 233,3 | 589,0 | 0,0 | | | | | |3283,1 | | |неповнолітніх | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 090802 |Інші програми | 1131,5 | 1131,5 | | | | 0,0 | | | | | |1131,5 | | |соціального захисту | | | | | | | | | | | | | | |неповнолітніх | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 091108 |Заходи з оздоровлення| 1400,0 | 1400,0 | | | | 0,0 | | | | | |1400,0 | | |та відпочинку дітей, | | | | | | | | | | | | | | |крім заходів з | | | | | | | | | | | | | | |оздоровлення дітей, | | | | | | | | | | | | | | |що здійснюються за | | | | | | | | | | | | | | |рахунок коштів на | | | | | | | | | | | | | | |оздоровлення | | | | | | | | | | | | | | |громадян, які | | | | | | | | | | | | | | |постраждали внаслідок| | | | | | | | | | | | | | |Чорнобильської | | | | | | | | | | | | | | |катастрофи | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 091214 |Інші установи та | 3665,8 | 3165,8 | 1110,5 | 549,1 | 500,0 | 0,0 | | | | | |3665,8 | | |заклади | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 170901 |Національна програма | 40,0 | 40,0 | | | | 0,0 | | | | | | 40,0 | | |інформатизації | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 250404 |Інші видатки | 350,0 | 350,0 | | | | 0,0 | | | | | | 350,0 | | |(Програма наукового | | | | | | | | | | | | | | |забезпечення розвитку| | | | | | | | | | | | | | |міської | | | | | | | | | | | | | | |інфраструктури) | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 063 |Головне управління | 7902,6 | 7059,1 | 2834,9 | 159,6 | 843,6 | 187377,2 | 30971,6 | 0,0 | 0,0 | 166405,7 | 81481,3 |195279,8 | | |житлового | | | | | | | | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | | | | | | | | |виконавчого органу | | | | | | | | | | | | | | |Київради (КМДА) | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 010117 |Органи виконавчої | 4517,6 | 4474,1 | 2834,9 | 159,6 | 43,5 | 435,1 | 391,6 | | | 43,5 | |4952,7 | | |влади у м. Києві | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| |
| 100101 |Житлово- | 3100,0 | 2300,0 | | | 800,0 | 0,0 | | | | | |3100,0 | | |експлуатаційне | | | | | | | | | | | | | | |господарство | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 150101 |Капітальні вкладення | 0,0 | | | | | 6833,6 | | | | 6833,6 | 6833,6 |6833,6 | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 150107 |Житлове будівництво і| 0,0 | | | | | 6794,7 | | | | 6794,7 | 6794,7 |6794,7 | | |придбання житла | | | | | | | | | | | | | | |військовослужбовцям | | | | | | | | | | | | | | |та особам рядового і | | | | | | | | | | | | | | |начальницького | | | | | | | | | | | | | | |складу, звільненим у | | | | | | | | | | | | | | |запас або відставку | | | | | | | | | | | | | | |за станом здоров'я, | | | | | | | | | | | | | | |віком, вислугою років| | | | | | | | | | | | | | |та у зв'язку із | | | | | | | | | | | | | | |скороченням штатів, | | | | | | | | | | | | | | |які перебувають на | | | | | | | | | | | | | | |квартирному обліку за| | | | | | | | | | | | | | |місцем проживання, | | | | | | | | | | | | | | |членам сімей з числа | | | | | | | | | | | | | | |цих осіб, які | | | | | | | | | | | | | | |загинули під час | | | | | | | | | | | | | | |виконання ними | | | | | | | | | | | | | | |службових обов'язків,| | | | | | | | | | | | | | |а також учасникам | | | | | | | | | | | | | | |бойових дій в | | | | | | | | | | | | | | |Афганістані та | | | | | | | | | | | | | | |воєнних конфліктів | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 150118 |Житлове будівництво | 0,0 | | | | | 67853,0 | | | | 67853,0 | 67853,0 |67853,0 | | |та придбання житла | | | | | | | | | | | | | | |для окремих категорій| | | | | | | | | | | | | | |населення | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 170901 |Національна програма | 285,0 | 285,0 | | | | 0,0 | | | | | | 285,0 | | |інформатизації | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 240900 |Цільові фонди, | 0,0 | | | | | 105460,8 | 30579,9 | | | 74880,9 | |105460,8 | | |утворені Верховною | | | | | | | | | | | | | | |Радою Автономної | | | | | | | | | | | | | | |Республіки Крим, | | | | | | | | | | | | | | |органами місцевого | | | | | | | | | | | | | | |самоврядування і | | | | | | | | | | | | | | |місцевими органами | | | | | | | | | | | | | | |виконавчої влади | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 070 |Головне управління з | 9486,7 | 7846,7 | 2731,6 | 72,1 | 1640,0 | 59,5 | 59,5 | 30,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |9546,2 | | |питань надзвичайних | | | | | | | | | | | | | | |ситуацій виконавчого | | | | | | | | | | | | | | |органу Київради | | | | | | | | | | | | | | |(КМДА) | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 010117 |Органи виконавчої | 6324,9 | 4834,9 | 2731,6 | 72,1 | 1490,0 | 59,5 | 59,5 | 30,0 | 10,0 | | |6384,4 | | |влади у м. Києві | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 250404 |Інші видатки | 3030,0 | 2880,0 | | | 150,0 | 0,0 | | | | | |3030,0 | | |(Програма створення | | | | | | | | | | | | | | |комунальної | | | | | | | | | | | | | | |аварійно-рятувальної | | | | | | | | | | | | | | |служби "Київська | | | | | | | | | | | | | | |служба порятунку" на | | | | | | | | | | | | | | |2004 - 2006 роки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| |
| 250404 |Інші видатки | 131,8 | 131,8 | | | | 0,0 | | | | | | 131,8 | | |(модернізація | | | | | | | | | | | | | | |автоматизованої | | | | | | | | | | | | | | |інформаційної системи| | | | | | | | | | | | | | |"Погода") | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 072 |Головне управління у | 16903,0 | 16892,2 | 983,2 | 19,0 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |16903,0 | | |справах захисту | | | | | | | | | | | | | | |населення від | | | | | | | | | | | | | | |наслідків аварії на | | | | | | | | | | | | | | |ЧАЕС виконавчого | | | | | | | | | | | | | | |органу Київради | | | | | | | | | | | | | | |(КМДА) | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 010117 |Органи виконавчої | 1659,3 | 1648,5 | 983,2 | 19,0 | 10,8 | 0,0 | | | | | |1659,3 | | |влади у м. Києві | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 090212 |Пільги на медичне | 3894,8 | 3894,8 | | | | 0,0 | | | | | |3894,8 | | |обслуговування | | | | | | | | | | | | | | |громадян, які | | | | | | | | | | | | | | |постраждали внаслідок| | | | | | | | | | | | | | |Чорнобильської | | | | | | | | | | | | | | |катастрофи | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 090213 |Оздоровлення | 10618,8 | 10618,8 | | | | 0,0 | | | | | |10618,8 | | |громадян, які | | | | | | | | | | | | | | |постраждали внаслідок| | | | | | | | | | | | | | |Чорнобильської | | | | | | | | | | | | | | |катастрофи | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 090412 |Інші видатки на | 410,1 | 410,1 | | | | 0,0 | | | | | | 410,1 | | |соціальний захист | | | | | | | | | | | | | | |населення | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 170901 |Національна програма | 90,0 | 90,0 | | | | 0,0 | | | | | | 90,0 | | |інформатизації | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 250404 |Інші видатки | 230,0 | 230,0 | | | | 0,0 | | | | | | 230,0 | | |(Програма наукового | | | | | | | | | | | | | | |забезпечення розвитку| | | | | | | | | | | | | | |міської | | | | | | | | | | | | | | |інфраструктури) | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 075 |Головне управління з | 50767,7 | 50727,7 | 1168,6 | 59,1 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |50767,7 | | |питань регуляторної | | | | | | | | | | | | | | |політики та | | | | | | | | | | | | | | |підприємництва | | | | | | | | | | | | | | |виконавчого органу | | | | | | | | | | | | | | |Київради (КМДА) | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 010117 |Органи виконавчої | 2179,2 | 2139,2 | 1168,6 | 59,1 | 40,0 | 0,0 | | | | | |2179,2 | | |влади у м. Києві | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 180404 |Підтримка малого і | 48180,5 | 48180,5 | | | | 0,0 | | | | | |48180,5 | | |середнього | | | | | | | | | | | | | | |підприємництва | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 250404 |Інші видатки | 408,0 | 408,0 | | | | 0,0 | | | | | | 408,0 | | |(Програма наукового | | | | | | | | | | | | | | |забезпечення розвитку| | | | | | | | | | | | | | |міської | | | | | | | | | | | | | | |інфраструктури) | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 080 |Головне управління | 94370,8 | 29363,2 | 1272,8 | 34,0 | 65007,6 | 3471,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3471,0 | 3471,0 |97841,8 | | |житлового | | | | | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | | | | | |виконавчого органу | | | | | | | | | | | | | | |Київради (КМДА) | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| |
| 010117 |Органи виконавчої | 2360,2 | 2280,2 | 1272,8 | 34,0 | 80,0 | 0,0 | | | | | |2360,2 | | |влади у м. Києві | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 090412 |Інші видатки на | 15900,0 | 15900,0 | | | | 0,0 | | | | | |15900,0 | | |соціальний захист | | | | | | | | | | | | | | |населення | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 100101 |Житлово- | 43900,0 | | | | 43900,0 | 0,0 | | | | | |43900,0 | | |експлуатаційне | | | | | | | | | | | | | | |господарство | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 100105 |Видатки на утримання | 4417,6 | | | | 4417,6 | 0,0 | | | | | |4417,6 | | |об'єктів соціальної | | | | | | | | | | | | | | |сфери підприємств, що| | | | | | | | | | | | | | |передаються до | | | | | | | | | | | | | | |комунальної власності| | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 100102 |Капітальний ремонт | 3170,0 | | | | 3170,0 | 0,0 | | | | | |3170,0 | | |житлового фонду | | | | | | | | | | | | | | |місцевих органів | | | | | | | | | | | | | | |влади | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 100302 |Комбінати комунальних| 24043,0 | 10603,0 | | | 13440,0 | | | | | | |24043,0 | | |підприємств, районні | | | | | | | | | | | | | | |виробничі об'єднання,| | | | | | | | | | | | | | |інші підприємства, | | | | | | | | | | | | | | |установи та | | | | | | | | | | | | | | |організації | | | | | | | | | | | | | | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | | | | | |(Загальноміські | | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 150101 |Капітальні вкладення | 0,0 | | | | | 3471,0 | | | | 3471,0 | 3471,0 |3471,0 | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 250404 |Інші видатки | 580,0 | 580,0 | | | | 0,0 | | | | | | 580,0 | | |(Програма наукового | | | | | | | | | | | | | | |забезпечення розвитку| | | | | | | | | | | | | | |міської | | | | | | | | | | | | | | |інфраструктури) | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 081 |Головне управління | 10536,2 | 10486,2 | 4124,3 | 175,4 | 50,0 | 54543,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54543,9 | 53450,0 |65080,1 | | |комунальної власності| | | | | | | | | | | | | | |м. Києва виконавчого | | | | | | | | | | | | | | |органу Київради | | | | | | | | | | | | | | |(КМДА) | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 010117 |Органи виконавчої | 6976,1 | 6926,1 | 4124,3 | 175,4 | 50,0 | 0,0 | | | | | |6976,1 | | |влади у м. Києві | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 150101 |Капітальні вкладення | 0,0 | | | | | 53450,0 | | | | 53450,0 | 53450,0 |53450,0 | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 170901 |Національна програма | 1500,0 | 1500,0 | | | | 0,0 | | | | | |1500,0 | | |інформатизації | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 240900 |Цільові фонди, | 0,0 | | | | | 1093,9 | | | | 1093,9 | |1093,9 | | |утворені Верховною | | | | | | | | | | | | | | |Радою Автономної | | | | | | | | | | | | | | |Республіки Крим, | | | | | | | | | | | | | | |органами місцевого | | | | | | | | | | | | | | |самоврядування і | | | | | | | | | | | | | | |місцевими органами | | | | | | | | | | | | | | |виконавчої влади | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 250404 |Інші видатки | 1259,8 | 1259,8 | | | | 0,0 | | | | | |1259,8 | | |(Програма наукового | | | | | | | | | | | | | | |забезпечення розвитку| | | | | | | | | | | | | | |міської | | | | | | | | | | | | | | |інфраструктури) | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| |
| 250404 |Інші видатки | 800,3 | 800,3 | | | | 0,0 | | | | | | 800,3 | |
| 100302 |Комбінати комунальних| 15533,5 | 11833,5 | | | 3700,0 | 0,0 | | | | | |15533,5 | |
| 100 |Головне управління з | 16171,4 | 15145,7 | 1632,3 | 35,9 | 1025,7 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 |16671,4 | |
| 010117 |Органи виконавчої | 4612,5 | 4430,5 | 2432,0 | 133,3 | 182,0 | 0,0 | | | | | |4612,5 | |
| 250404 |Інші видатки | 736,5 | 736,5 | | | | 0,0 | | | | | | 736,5 | |
| 130102 |Проведення навчально-| 14068,3 | 14068,3 | | | | 0,0 | | | | | |14068,3 | |
| 160 |Головне управління | 463098,4 | 326694,1 | 1911,3 | 64,6 | 136404,3 | 1627961,0 | 20922,0 | 0,0 | 0,0 | 1607039,0 | 1489606,8 |2091059,4| | |транспорту, зв'язку | | | | | | | | | | | | | | |та інформатизації | | | | | | | | | | | | | | |виконавчого органу | | | | | | | | | | | | | | |Київради (КМДА) | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 010117 |Органи виконавчої | 3715,5 | 3322,5 | 1911,3 | 64,6 | 393,0 | 0,0 | | | | | |3715,5 | | |влади у м. Києві | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 100203 |Благоустрій міст, | 45457,9 | 34457,9 | | | 11000,0 | 0,0 | | | | | |45457,9 | | |сіл, селищ | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 100302 |Комбінати комунальних| 65290,4 | 39022,7 | | | 26267,7 | 0,0 | | | | | |65290,4 | | |підприємств, районні | | | | | | | | | | | | | | |виробничі об'єднання,| | | | | | | | | | | | | | |інші підприємства, | | | | | | | | | | | | | | |установи та | | | | | | | | | | | | | | |організації | | | | | | | | | | | | | | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 150101 |Капітальні вкладення | 0,0 | | | | | 1149256,8 | | | | 1149256,8 | 1149256,8 |1149256,8| | | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 150120 |Будівництво та | 0,0 | | | | | 340350,0 | | | | 340350,0 | 340350,0 |340350,0 | | |розвиток мережі | | | | | | | | | | | | | | |метрополітенів | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 170101 |Регулювання цін на | 12700,0 | 6700,0 | | | 6000,0 | 0,0 | | | | | |12700,0 | | |послуги місцевого | | | | | | | | | | | | | | |автотранспорту | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 170102 |Компенсаційні виплати| 53276,9 | 53276,9 | | | | 0,0 | | | | | |53276,9 | | |на пільговий проїзд | | | | | | | | | | | | | | |автомобільним | | | | | | | | | | | | | | |транспортом окремим | | | | | | | | | | | | | | |категоріям громадян | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 170103 |Інші заходи у сфері | 13382,3 | 13382,3 | | | | 0,0 | | | | | |13382,3 | | |автомобільного | | | | | | | | | | | | | | |транспорту | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 170303 |Регулювання цін на | 30871,2 | 30871,2 | | | | 0,0 | | | | | |30871,2 | | |послуги метрополітену| | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 170601 |Регулювання цін на | 41297,2 | 11297,2 | | | 30000,0 | 0,0 | | | | | |41297,2 | | |послуги міського | | | | | | | | | | | | | | |електротранспорту | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 170602 |Компенсаційні виплати| 111257,3 | 111257,3 | | | | 0,0 | | | | | |111257,3 | | |на пільговий проїзд | | | | | | | | | | | | | | |електротранспортом | | | | | | | | | | | | | | |окремим категоріям | | | | | | | | | | | | | | |громадян | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 170603 |Інші заходи у сфері | 63421,6 | 8718,0 | | | 54703,6 | 4250,0 | | | | 4250,0 | |67671,6 | | |електротранспорту | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 170703 |Видатки на проведення| 0,0 | | | | | 85598,0 | 20922,0 | | | 64676,0 | |85598,0 | | |робіт, пов'язаних із | | | | | | | | | | | | | | |будівництвом, | | | | | | | | | | | | | | |реконструкцією, | | | | | | | | | | | | | | |ремонтом та | | | | | | | | | | | | | | |утриманням | | | | | | | | | | | | | | |автомобільних доріг | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| |
| 170800 |Зв'язок | 200,0 | 200,0 | | | | 0,0 | | | | | | 200,0 | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 170901 |Національна програма | 4302,1 | 4302,1 | | | | 0,0 | | | | | |4302,1 | | |інформатизації | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 171000 |Діяльність і послуги,| 16602,0 | 8562,0 | | | 8040,0 | 0,0 | | | | | |16602,0 | | |не віднесені до інших| | | | | | | | | | | | | | |категорій | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 180410 |Інші заходи, | 218,0 | 218,0 | | | | 0,0 | | | | | | 218,0 | | |пов'язані з | | | | | | | | | | | | | | |економічною | | | | | | | | | | | | | | |діяльністю | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 240900 |Цільові фонди, | 0,0 | | | | | 48506,2 | | | | 48506,2 | |48506,2 | | |утворені Верховною | | | | | | | | | | | | | | |Радою Автономної | | | | | | | | | | | | | | |Республіки Крим, | | | | | | | | | | | | | | |органами місцевого | | | | | | | | | | | | | | |самоврядування і | | | | | | | | | | | | | | |місцевими органами | | | | | | | | | | | | | | |виконавчої влади | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 250404 |Інші видатки | 1106,0 | 1106,0 | | | | 0,0 | | | | | |1106,0 | | |(Програма наукового | | | | | | | | | | | | | | |забезпечення розвитку| | | | | | | | | | | | | | |міської | | | | | | | | | | | | | | |інфраструктури) | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 161 |Головне управління | 9749,8 | 20714,8 | 1137,8 | 55,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |9749,8 | | |промислової, | | | | | | | | | | | | | | |науково-технічної та | | | | | | | | | | | | | | |інноваційної політики| | | | | | | | | | | | | | |виконавчого органу | | | | | | | | | | | | | | |Київради (КМДА) | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 010117 |Органи виконавчої | 1979,8 | 1944,8 | 1137,8 | 55,0 | 35,0 | 0,0 | | | | | |1979,8 | | |влади у м. Києві | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 170901 |Національна програма | 600,0 | 600,0 | | | | 0,0 | | | | | | 600,0 | | |інформатизації | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 180404 |Підтримка | 14400,0 | 14400,0 | | | | 0,0 | | | | | |14400,0 | | |вітчизняного | | | | | | | | | | | | | | |виробника, малого і | | | | | | | | | | | | | | |середнього | | | | | | | | | | | | | | |підприємництва | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 180410 |Інші заходи, | 1500,0 | 1500,0 | | | | 0,0 | | | | | |1500,0 | | |пов'язані з | | | | | | | | | | | | | | |економічною | | | | | | | | | | | | | | |діяльністю | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 250404 |Інші видатки | 2270,0 | 2270,0 | | | | 0,0 | | | | | |2270,0 | | |(Програма наукового | | | | | | | | | | | | | | |забезпечення розвитку| | | | | | | | | | | | | | |міської | | | | | | | | | | | | | | |інфраструктури) | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 250904 |Повернення бюджетних | -11000,0 | | | | | 0,0 | | | | | |-11000,0 | | |позичок (Повернення | | | | | | | | | | | | | | |коштів | | | | | | | | | | | | | | |підприємствами, | | | | | | | | | | | | | | |установами, | | | | | | | | | | | | | | |організаціями, що | | | | | | | | | | | | | | |надавалися у минулі | | | | | | | | | | | | | | |роки в рамках | | | | | | | | | | | | | | |Програми підтримки | | | | | | | | | | | | | | |суб'єктів | | | | | | | | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | | | | | | | | |діяльності) | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| |
| 170 |Головне управління | 41586,3 | 5806,3 | 835,8 | 15,5 | 24630,0 | 360401,1 | 318788,4 | 0,0 | 0,0 | 41612,7 | 17995,1 |401987,4 | | |палива, енергетики та| | | | | | | | | | | | | | |енергозбереження | | | | | | | | | | | | | | |виконавчого органу | | | | | | | | | | | | | | |Київради (КМДА) | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 010117 |Органи виконавчої | 1616,3 | 1586,3 | 835,8 | 15,5 | 30,0 | 0,0 | | | | | |1616,3 | | |влади у м. Києві | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 100302 |Комбінати комунальних| 24010,0 | 50,0 | | | 23960,0 | 0,0 | | | | | |24010,0 | | |підприємств, районні | | | | | | | | | | | | | | |виробничі об'єднання | | | | | | | | | | | | | | |та інші підприємства,| | | | | | | | | | | | | | |установи та | | | | | | | | | | | | | | |організації | | | | | | | | | | | | | | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 100501 |Погашення зобов'язань| 0,0 | | | | | 994,4 | 994,4 | | | | | 994,4 | | |держави за | | | | | | | | | | | | | | |знеціненими грошовими| | | | | | | | | | | | | | |заощадженнями | | | | | | | | | | | | | | |громадян в установах | | | | | | | | | | | | | | |Ощадного банку | | | | | | | | | | | | | | |колишнього СРСР | | | | | | | | | | | | | | |шляхом погашення | | | | | | | | | | | | | | |заборгованості за | | | | | | | | | | | | | | |житлово-комунальні | | | | | | | | | | | | | | |послуги | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 100601 |Погашення | 0,0 | | | | | 317794,0 | 317794,0 | | | | |317794,0 | | |заборгованості | | | | | | | | | | | | | | |минулих років з | | | | | | | | | | | | | | |різниці в тарифах на | | | | | | | | | | | | | | |теплову енергію, | | | | | | | | | | | | | | |послуги з | | | | | | | | | | | | | | |водопостачання та | | | | | | | | | | | | | | |водовідведення, що | | | | | | | | | | | | | | |постачалися | | | | | | | | | | | | | | |населенню, яка | | | | | | | | | | | | | | |виникла у зв'язку з | | | | | | | | | | | | | | |невідповідністю | | | | | | | | | | | | | | |фактичної вартості | | | | | | | | | | | | | | |теплової енергії, | | | | | | | | | | | | | | |послуг з | | | | | | | | | | | | | | |водопостачання та | | | | | | | | | | | | | | |водовідведення | | | | | | | | | | | | | | |тарифам, що | | | | | | | | | | | | | | |затверджувались | | | | | | | | | | | | | | |органами державної | | | | | | | | | | | | | | |влади чи органами | | | | | | | | | | | | | | |місцевого | | | | | | | | | | | | | | |самоврядування | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 150101 |Капітальні вкладення | х | | | | | 8600,0 | | | | 8600,0 | 8600,0 |8600,0 | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 150115 |Завершення проектів | 0,0 | | | | | 1010,1 | | | | 1010,1 | 1010,1 |1010,1 | | |газифікації сільських| | | | | | | | | | | | | | |населених пунктів з | | | | | | | | | | | | | | |високим ступенем | | | | | | | | | | | | | | |готовності | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 150122 |Інвестиційні проекти | 0,0 | | | | | 8385,0 | | | | 8385,0 | 8365,0 |8385,0 | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| |
| 170703 |Видатки на проведення| 0,0 | | | | | 15000,0 | | | | 15000,0 | |15000,0 | | |робіт, пов'язаних із | | | | | | | | | | | | | | |будівництвом, | | | | | | | | | | | | | | |реконструкцією, | | | | | | | | | | | | | | |ремонтом та | | | | | | | | | | | | | | |утриманням | | | | | | | | | | | | | | |автомобільних доріг | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 170901 |Національна програма | 50,0 | 50,0 | | | | 0,0 | | | | | | 50,0 | | |інформатизації | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 180410 |Інші заходи, | 4350,0 | 3710,0 | | | 640,0 | 0,0 | | | | | |4350,0 | | |пов'язані з | | | | | | | | | | | | | | |економічною | | | | | | | | | | | | | | |діяльністю | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | |в т. ч. КП "Група | 2000,0 | 1360,0 | | | 640,0 | 0,0 | | | | | |2000,0 | | |впровадження проекту | | | | | | | | | | | | | | |з енергозбереження в | | | | | | | | | | | | | | |адміністративних і | | | | | | | | | | | | | | |громадських будівлях | | | | | | | | | | | | | | |м. Києва" | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 240900 |Цільові фонди, | 0,0 | | | | | 8617,6 | | | | 8617,6 | |8617,6 | | |утворені Верховною | | | | | | | | | | | | | | |Радою Автономної | | | | | | | | | | | | | | |Республіки Крим, | | | | | | | | | | | | | | |органами місцевого | | | | | | | | | | | | | | |самоврядування і | | | | | | | | | | | | | | |місцевими органами | | | | | | | | | | | | | | |виконавчої влади | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 250404 |Інші видатки | 410,0 | 410,0 | | | | 0,0 | | | | | | 410,0 | | |(Програма наукового | | | | | | | | | | | | | | |забезпечення розвитку| | | | | | | | | | | | | | |міської | | | | | | | | | | | | | | |інфраструктури) | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 250902 |Повернення позик, | 11150,0 | | | | | 0,0 | | | | | |11150,0 | | |наданих для | | | | | | | | | | | | | | |впровадження проектів| | | | | | | | | | | | | | |розвитку за рахунок | | | | | | | | | | | | | | |коштів, залучених | | | | | | | | | | | | | | |державою | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 180 |Інспекція державного | 402,3 | 402,3 | 274,0 | 8,3 | 0,0 | 118,1 | 88,1 | 11,8 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 520,4 | | |технічного нагляду | | | | | | | | | | | | | | |виконавчого органу | | | | | | | | | | | | | | |Київради (КМДА) | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 010117 |Органи виконавчої | 390,3 | 390,3 | 274,0 | 8,3 | | 118,1 | 88,1 | 11,8 | | 30,0 | | 508,4 | | |влади у м. Києві | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 170901 |Національна програма | 12,0 | 12,0 | | | | 0,0 | | | | | | 12,0 | | |інформатизації | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 190 |Управління державного| 1405,9 | 1388,0 | 802,2 | 9,6 | 17,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |1405,9 | | |архітектурно- | | | | | | | | | | | | | | |будівельного контролю| | | | | | | | | | | | | | |виконавчого органу | | | | | | | | | | | | | | |Київради (КМДА) | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 010117 |Органи виконавчої | 1405,9 | 1388,0 | 802,2 | 9,6 | 17,9 | 0,0 | | | | | |1405,9 | | |влади у м. Києві | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| |
| 191 |Головне управління | 14978,0 | 14978,0 | 3383,7 | 0,0 | 0,0 | 1880,0 | 845,0 | 0,0 | 111,5 | 1035,0 | 0,0 |16858,0 | | |містобудування, | | | | | | | | | | | | | | |архітектури та | | | | | | | | | | | | | | |дизайну міського | | | | | | | | | | | | | | |середовища | | | | | | | | | | | | | | |виконавчого органу | | | | | | | | | | | | | | |Київради (КМДА) | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 010117 |Органи виконавчої | 4749,6 | 4749,6 | 3383,7 | | | 1000,0 | 845,0 | | 111,5 | 155,0 | |5749,6 | | |влади у м. Києві | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 150202 |Розробка схем та | 8089,2 | 8089,2 | | | | 0,0 | | | | | |8089,2 | | |проектних рішень | | | | | | | | | | | | | | |масового застосування| | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 150203 |Операційні видатки - | 2139,2 | 2139,2 | | | | 0,0 | | | | | | | | |паспортизація, | | | | | | | | | | | | | | |інвентаризація | | | | | | | | | | | | | | |пам'яток архітектури,| | | | | | | | | | | | | | |премії в галузі | | | | | | | | | | | | | | |архітектури | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 240900 |Цільові фонди, | 0,0 | | | | | 880,0 | | | | 880,0 | | 880,0 | | |утворені Верховною | | | | | | | | | | | | | | |Радою Автономної | | | | | | | | | | | | | | |Республіки Крим, | | | | | | | | | | | | | | |органами місцевого | | | | | | | | | | | | | | |самоврядування і | | | | | | | | | | | | | | |місцевими органами | | | | | | | | | | | | | | |виконавчої влади | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 211 |Управління охорони | 7845,2 | 7486,8 | 1088,5 | 24,8 | 358,4 | 15128,4 | 6338,1 | 0,0 | 0,0 | 8790,3 | 0,0 |22973,6 | | |навколишнього | | | | | | | | | | | | | | |природного середовища| | | | | | | | | | | | | | |виконавчого органу | | | | | | | | | | | | | | |Київради (КМДА) | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 010117 |Органи виконавчої | 1833,7 | 1809,7 | 1088,5 | 24,8 | 24,0 | 0,0 | | | | | |1833,7 | | |влади у м. Києві | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 100302 |Комбінати комунальних| 4861,5 | 4527,1 | | | 334,4 | 0,0 | | | | | |4861,5 | | |підприємств, районні | | | | | | | | | | | | | | |виробничі об'єднання | | | | | | | | | | | | | | |та інші підприємства,| | | | | | | | | | | | | | |установи та | | | | | | | | | | | | | | |організації | | | | | | | | | | | | | | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 110103 |Філармонії, музичні | 200,0 | 200,0 | | | | | | | | | | | | |колективи і ансамблі | | | | | | | | | | | | | | |та інші мистецькі | | | | | | | | | | | | | | |заклади та заходи | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 170901 |Національна програма | 800,0 | 800,0 | | | | 0,0 | | | | | | 800,0 | | |інформатизації | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 240601 |Охорона та | 0,0 | | | | | 6832,9 | 1218,4 | | | 5614,5 | |6832,9 | | |раціональне | | | | | | | | | | | | | | |використання | | | | | | | | | | | | | | |природних ресурсів | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 240602 |Утилізація відходів | 0,0 | | | | | 820,3 | 820,3 | | | | | 820,3 | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| |
| 240603 |Ліквідація іншого | 0,0 | | | | | 3285,0 | 1985,0 | | | 1300,0 | |3285,0 | | |забруднення | | | | | | | | | | | | | | |навколишнього | | | | | | | | | | | | | | |природного середовища| | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 240604 |Інша діяльність у | 0,0 | | | | | 2691,1 | 1301,1 | | | 1390,0 | |2691,1 | | |сфері охорони | | | | | | | | | | | | | | |навколишнього | | | | | | | | | | | | | | |природного середовища| | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 240605 |Збереження | 0,0 | | | | | 1013,3 | 1013,3 | | | | |1013,3 | | |природно-заповідного | | | | | | | | | | | | | | |фонду | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 240900 |Цільові фонди, | 0,0 | | | | | 485,8 | | | | 485,8 | | 485,8 | | |утворені Верховною | | | | | | | | | | | | | | |Радою Автономної | | | | | | | | | | | | | | |Республіки Крим, | | | | | | | | | | | | | | |органами місцевого | | | | | | | | | | | | | | |самоврядування і | | | | | | | | | | | | | | |місцевими органами | | | | | | | | | | | | | | |виконавчої влади | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 250404 |Інші видатки | 150,0 | 150,0 | | | | 0,0 | | | | | | 150,0 | | |(Програма наукового | | | | | | | | | | | | | | |забезпечення розвитку| | | | | | | | | | | | | | |міської | | | | | | | | | | | | | | |інфраструктури) | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 220 |Головне фінансове | 316187,0 | 315487,0 | 4379,3 | 806,2 | 700,0 | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40000,0 | 40000,0 |356187,0 | | |управління | | | | | | | | | | | | | | |виконавчого органу | | | | | | | | | | | | | | |Київради (КМДА) | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 010117 |Органи виконавчої | 8692,0 | 7992,0 | 4379,3 | 806,2 | 700,0 | 0,0 | | | | | |8692,0 | | |влади у м. Києві | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 170901 |Національна програма | 600,0 | 600,0 | | | | 0,0 | | | | | | 600,0 | | |інформатизації | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 180409 |Внески органів влади | 0,0 | | | | | 40000,0 | | | | 40000,0 | 40000,0 |40000,0 | | |АРК та органів | | | | | | | | | | | | | | |місцевого | | | | | | | | | | | | | | |самоврядування у | | | | | | | | | | | | | | |статутні фонди | | | | | | | | | | | | | | |суб'єктів | | | | | | | | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | | | | | | | | |діяльності (ВАТ КБ | | | | | | | | | | | | | | |Хрещатик) | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 180410 |Інші заходи, | 15884,0 | 15884,0 | | | | 0,0 | | | | | |15884,0 | | |пов'язані з | | | | | | | | | | | | | | |економічною | | | | | | | | | | | | | | |діяльністю | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 230100 |Обслуговування | 12100,0 | 12100,0 | | | | 0,0 | | | | | |12100,0 | | |внутрішнього боргу | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 230200 |Обслуговування | 277526,0 | 277526,0 | | | | 0,0 | | | | | |277526,0 | | |зовнішнього боргу | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| | 250404 |Інші видатки | 1385,0 | 1385,0 | | | | 0,0 | | | | | |1385,0 | | |(Програма наукового | | | | | | | | | | | | | | |забезпечення розвитку| | | | | | | | | | | | | | |міської | | | | | | | | | | | | | | |інфраструктури) | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------| |
| 221 |Головне фінансове | 1481828,1 | 1139579,2 | 0,0 | 25450,7 | 342248,9 | 102525,6 | 56492,2 | 0,0 | 0,0 | 46033,4 | 42180,4 |1584353,7| |
| 250335 |Субвенція з | 0,0 | | | | | 1353,0 | | | | 1353,0 | |1353,0 | |
| 250343 |Субвенція з | 19645,2 | 19645,2 | | | | 0,0 | | | | | |19645,2 | |
| 250344 |Субвенція з місцевого| 8000,0 | | | | 8000,0 | 2900,0 | | | | 2900,0 | 2900,0 |10900,0 | |
| 250380 |Інші субвенції | 860,0 | | | | 860,0 | 0,0 | | | | | | 860,0 | |
| 250380 |Інші субвенції | 42117,0 | | | | 42117,0 | 0,0 | | | | | |42117,0 | |
| 250380 |Інші субвенції | 5126,3 | 5126,3 | | | | 0,0 | | | | | |5126,3 | |
| 250404 |Інші видатки | 74085,3 | 34085,3 | | | 40000,0 | 0,0 | | | | | |74085,3 | |
| 010117 |Органи виконавчої | 1877,6 | 1857,6 | 1143,8 | 11,4 | 20,0 | 0,0 | | | | | |1877,6 | |
Заступник міського голови - секретар Київради О.Довгий
Додаток 7
(в редакції, затвердженій
рішенням Київської міської
ради
від 28.09.2006 N 35/92)
Показники
взаємовідносин міського бюджету
з іншими бюджетами на 2006 рік
тис. грн. |
|Деснянський |153381,8 | | | | | | 11361,6 | 37000,0 | 86,8 | | | 1981,6 |2016,0 | 2275,0 | 1182,0 | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Заступник міського голови - секретар Київради О.Довгий