МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
01.10.2010 N 1147
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 жовтня 2010 р. за N 945/18240
Про затвердження Типового переліку
бюджетних програм та результативних
показників їх виконання для місцевих
бюджетів у галузі "Державне управління"
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів
N 1608 від 22.12.2010 )
З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 N 538-р, Концепції реформування місцевих бюджетів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 N 308-р, наказую:
1. Затвердити Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (далі - Типовий перелік), що додається.
2. Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України (Карп Г.В.):
2.1. Забезпечити доведення Типового переліку до Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, місцевих фінансових органів для використання при складанні та виконанні місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом.
2.2. У встановленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кузькіна Є.Ю.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр Ф.Ярошенко
Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
01.10.2010 N 1147
(у редакції наказу
Міністерства
фінансів України
22.12.2010 N 1608)
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 жовтня 2010 р. за N 945/18240
ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК
бюджетних програм та результативних показників
їх виконання для місцевих бюджетів у галузі
"Державне управління"*
------------------------------------------------------------------
|Програма|Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- |
| | технічне забезпечення діяльності |
| | Верховної Ради Автономної Республіки Крим (Код |
| | тимчасової класифікації видатків та кредитування |
| | місцевих бюджетів (далі - КТКВК) 010105) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| Мета |Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- |
| | технічне забезпечення діяльності |
| | Верховної Ради Автономної Республіки Крим |
|--------+-------------------------------------------------------|
| | Завдання | Результативні показники |
|--------+-----------------+-------------------------------------|
| |Забезпечення |Показники затрат: |
| |виконання |кількість штатних одиниць, од.; |
| |наданих |площа адміністративних приміщень, |
| |законодавством |кв.м. |
| |повноважень |Показники продукту: |
| | |кількість отриманих листів, звернень,|
| | |заяв, скарг, од.; |
| | |кількість підготовлених нормативно- |
| | |правових актів, од.; |
| | |кількість прийнятих нормативно- |
| | |правових актів, од.; |
| | |кількість перевірок, од.; |
| | |кількість проведених засідань, нарад,|
| | |семінарів, од.; |
| | |кількість придбаного обладнання та |
| | |предметів довгострокового |
| | |користування (окремо в розрізі видів |
| | |обладнання та предметів: оргтехніка, |
| | |автомобілі, побутова техніка, тощо), |
| | |од.; |
| | |площа об'єктів, на яких проведено |
| | |капітальний ремонт (реконструкцію), |
| | |кв.м. |
| | |Показники ефективності: |
| | |кількість виконаних листів, звернень,|
| | |заяв, скарг на одного працівника, |
| | |од.; |
| | |кількість підготовлених нормативно- |
| | |правових актів на одного працівника, |
| | |од.; |
| | |кількість перевірок на одного |
| | |працівника, од.; |
| | |витрати на утримання однієї штатної |
| | |одиниці, тис.грн; |
| | |середні витрати на придбання одиниці |
| | |обладнання та предметів |
| | |довгострокового користування, |
| | |тис.грн; |
| | |середні витрати на проведення |
| | |капітального ремонту (реконструкції) |
| | |1 кв.м площі, грн. |
| | |Показники якості: |
| | |відсоток прийнятих нормативно- |
| | |правових актів у загальній кількості |
| | |підготовлених, %; |
| | |відсоток вчасно виконаних листів, |
| | |звернень, заяв, скарг у їх загальній |
| | |кількості, %; |
| | |рівень виконання робіт з капітального|
| | |ремонту (реконструкції), % |
|--------+-------------------------------------------------------|
|Програма|Забезпечення діяльності депутатів Автономної Республіки|
| | Крим (КТКВК 010106) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| Мета | Розробка та прийняття нормативно-правових актів з |
| | питань, віднесених до компетенції Верховної Ради |
| | Автономної Республіки Крим |
|--------+-------------------------------------------------------|
| | Завдання | Результативні показники |
|--------+-----------------+-------------------------------------|
| |Забезпечення |Показники затрат: |
| |виконання |кількість депутатів, осіб. |
| |депутатами |Показники продукту: |
| |Верховної Ради |кількість отриманих листів, звернень,|
| |Автономної |заяв, скарг, од.; |
| |Республіки Крим |кількість підготовлених нормативно- |
| |наданих |правових актів, од.; |
| |законодавством |кількість прийнятих нормативно- |
| |повноважень, |правових актів, од.; |
| |пов'язаних |кількість проведених засідань, нарад,|
| |із розробкою |од. |
| |та прийняттям |Показники ефективності: |
| |нормативно- |кількість розглянутих листів, |
| |правових актів |звернень, заяв, скарг на одного |
| | |депутата, од.; |
| | |кількість підготовлених нормативно- |
| | |правових актів на одного депутата, |
| | |од.; |
| | |витрати на утримання одного депутата,|
| | |тис.грн. |
| | |Показники якості: |
| | |відсоток прийнятих нормативно- |
| | |правових актів у загальній кількості |
| | |підготовлених, %; |
| | |відсоток вчасно виконаних листів, |
| | |звернень, заяв, скарг у їх загальній |
| | |кількості, % |
|--------+-------------------------------------------------------|
|Програма|Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- |
| | технічне забезпечення діяльності |
| | Рахункової палати Автономної Республіки Крим ( КТКВК |
| | 010108) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| Мета |Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- |
| | технічне забезпечення діяльності |
| | Рахункової палати Автономної Республіки Крим |
|--------+-------------------------------------------------------|
| | Завдання | Результативні показники |
|--------+-----------------+-------------------------------------|
| |Забезпечення |Показники затрат: |
| |виконання |кількість штатних одиниць, од.; |
| |наданих |площа адміністративних приміщень, |
| |законодавством |кв.м. |
| |повноважень |Показники продукту: |
| | |кількість отриманих листів, звернень,|
| | |заяв, скарг, од.; |
| | |кількість підготовлених нормативно- |
| | |правових актів, од.; |
| | |кількість прийнятих нормативно- |
| | |правових актів, од.; |
| | |кількість перевірок, од.; |
| | |кількість проведених засідань, нарад,|
| | |семінарів, од.; |
| | |кількість придбаного обладнання та |
| | |предметів довгострокового |
| | |користування (окремо в розрізі видів |
| | |обладнання та предметів: оргтехніка, |
| | |автомобілі, побутова техніка, тощо), |
| | |од.; |
| | |площа об'єктів, на яких проведено |
| | |капітальний ремонт (реконструкцію), |
| | |кв.м. |
| | |Показники ефективності: |
| | |кількість виконаних листів, звернень,|
| | |заяв, скарг на одного працівника, |
| | |од.; |
| | |кількість підготовлених нормативно- |
| | |правових актів на одного працівника, |
| | |од.; |
| | |кількість перевірок на одного |
| | |працівника, од.; |
| | |витрати на утримання однієї штатної |
| | |одиниці, тис.грн; |
| | |середні витрати на придбання одиниці |
| | |обладнання та предметів |
| | |довгострокового користування, |
| | |тис.грн; |
| | |середні витрати на проведення |
| | |капітального ремонту (реконструкції) |
| | |1 кв.м площі, грн. |
| | |Показники якості: |
| | |відсоток прийнятих нормативно- |
| | |правових актів у загальній кількості |
| | |підготовлених, %; |
| | |відсоток вчасно виконаних листів, |
| | |звернень, заяв, скарг у їх загальній |
| | |кількості, %; |
| | |рівень виконання робіт з капітального|
| | |ремонту (реконструкції), % |
|--------+-------------------------------------------------------|
|Програма|Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- |
| | технічне забезпечення діяльності |
| | Ради міністрів Автономної Республіки Крим ( КТКВК |
| | 010114) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| Мета |Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- |
| | технічне забезпечення діяльності |
| | Ради міністрів Автономної Республіки Крим |
|--------+-------------------------------------------------------|
| | Завдання | Результативні показники |
|--------+-----------------+-------------------------------------|
| |Забезпечення |Показники затрат: |
| |виконання |кількість штатних одиниць, од.; |
| |наданих |площа адміністративних приміщень, |
| |законодавством |кв.м. |
| |повноважень |Показники продукту: |
| | |кількість отриманих листів, звернень,|
| | |заяв, скарг, од.; |
| | |кількість підготовлених нормативно- |
| | |правових актів, од.; |
| | |кількість прийнятих нормативно- |
| | |правових актів, од.; |
| | |кількість перевірок, од.; |
| | |кількість проведених засідань, нарад,|
| | |семінарів, од.; |
| | |кількість придбаного обладнання та |
| | |предметів довгострокового |
| | |користування (окремо в розрізі видів |
| | |обладнання та предметів: оргтехніка, |
| | |автомобілі, побутова техніка, тощо), |
| | |од.; |
| | |площа об'єктів, на яких проведено |
| | |капітальний ремонт (реконструкцію), |
| | |кв.м. |
| | |Показники ефективності: |
| | |кількість виконаних листів, звернень,|
| | |заяв, скарг на одного працівника, |
| | |од.; |
| | |кількість підготовлених нормативно- |
| | |правових актів на одного працівника, |
| | |од.; |
| | |кількість перевірок на одного |
| | |працівника, од.; |
| | |витрати на утримання однієї штатної |
| | |одиниці, тис.грн; |
| | |середні витрати на придбання одиниці |
| | |обладнання та предметів |
| | |довгострокового користування, |
| | |тис.грн; |
| | |середні витрати на проведення |
| | |капітального ремонту (реконструкції) |
| | |1 кв.м площі, грн. |
| | |Показники якості: |
| | |відсоток прийнятих нормативно- |
| | |правових актів у загальній кількості |
| | |підготовлених, %; |
| | |відсоток вчасно виконаних листів, |
| | |звернень, заяв, скарг у їх загальній |
| | |кількості, %; |
| | |рівень виконання робіт з капітального|
| | |ремонту (реконструкції), % |
|--------+-------------------------------------------------------|
|Програма|Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- |
| | технічне забезпечення діяльності обласної ради, |
| | районної ради, районної у місті ради (у разі її |
| | створення), міської, селищної, сільської рад та їх |
| | виконавчих комітетів (КТКВК 010116) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| Мета |Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- |
| | технічне забезпечення діяльності |
| |обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у |
| |разі її створення), міської, селищної, сільської рад та|
| | їх виконавчих комітетів |
|--------+-------------------------------------------------------|
| | Завдання | Результативні показники |
|--------+-----------------+-------------------------------------|
| |Забезпечення |Показники затрат: |
| |виконання |кількість штатних одиниць, од.; |
| |наданих |площа адміністративних приміщень, |
| |законодавством |кв.м. |
| |повноважень |Показники продукту: |
| | |кількість отриманих листів, звернень,|
| | |заяв, скарг, од.; |
| | |кількість підготовлених нормативно- |
| | |правових актів, од.; |
| | |кількість прийнятих нормативно- |
| | |правових актів, од.; |
| | |кількість перевірок, од.; |
| | |кількість проведених засідань, нарад,|
| | |семінарів, од.; |
| | |кількість придбаного обладнання та |
| | |предметів довгострокового |
| | |користування (окремо в розрізі видів |
| | |обладнання та предметів: оргтехніка, |
| | |автомобілі, побутова техніка, тощо), |
| | |од.; |
| | |площа об'єктів, на яких проведено |
| | |капітальний ремонт (реконструкцію), |
| | |кв.м. |
| | |Показники ефективності: |
| | |кількість виконаних листів, звернень,|
| | |заяв, скарг на одного працівника, |
| | |од.; |
| | |кількість підготовлених нормативно- |
| | |правових актів на одного працівника, |
| | |од.; |
| | |кількість перевірок на одного |
| | |працівника, од.; |
| | |витрати на утримання однієї штатної |
| | |одиниці, тис.грн; |
| | |середні витрати на придбання одиниці |
| | |обладнання та предметів |
| | |довгострокового користування, |
| | |тис.грн; |
| | |середні витрати на проведення |
| | |капітального ремонту (реконструкції) |
| | |1 кв.м площі, грн. |
| | |Показники якості: |
| | |відсоток прийнятих нормативно- |
| | |правових актів у загальній кількості |
| | |підготовлених, %; |
| | |відсоток вчасно виконаних листів, |
| | |звернень, заяв, скарг у їх загальній |
| | |кількості, %; |
| | |рівень виконання робіт з капітального|
| | |ремонту (реконструкції), % |
|--------+-------------------------------------------------------|
|Програма| Керівництво і управління у відповідній сфері в |
| | Автономній Республіці Крим (КТКВК 010114)** |
|--------+-------------------------------------------------------|
| Мета | Керівництво і управління у відповідній сфері |
|--------+-------------------------------------------------------|
| | Завдання | Результативні показники |
|--------+-----------------+-------------------------------------|
| |Здійснення |Показники затрат: |
| |виконавчими |кількість штатних одиниць, од.; |
| |органами |площа адміністративних приміщень, |
| |Автономної |кв.м. |
| |Республіки |Показники продукту: |
| |Крим наданих |кількість отриманих доручень, листів,|
| |законодавством |звернень, заяв, скарг, од.; |
| |повноважень |кількість підготовлених нормативно- |
| |у відповідній |правових актів, од.; |
| |сфері |кількість прийнятих нормативно- |
| | |правових актів, од.; |
| | |кількість перевірок, од.; |
| | |кількість проведених засідань, нарад,|
| | |семінарів, од.; |
| | |кількість придбаного обладнання та |
| | |предметів довгострокового |
| | |користування (окремо в розрізі видів |
| | |обладнання та предметів: оргтехніка, |
| | |автомобілі, побутова техніка, тощо), |
| | |од.; |
| | |площа об'єктів, на яких проведено |
| | |капітальний ремонт (реконструкцію), |
| | |кв.м. |
| | |Показники ефективності: |
| | |кількість виконаних доручень, листів,|
| | |звернень, заяв, скарг на одного |
| | |працівника, од.; |
| | |кількість підготовлених нормативно- |
| | |правових актів на одного працівника, |
| | |од.; |
| | |кількість перевірок на одного |
| | |працівника, од.; |
| | |витрати на утримання однієї штатної |
| | |одиниці, тис.грн; |
| | |середні витрати на придбання одиниці |
| | |обладнання та предметів |
| | |довгострокового користування, |
| | |тис.грн; |
| | |середні витрати на проведення |
| | |капітального ремонту (реконструкції) |
| | |1 кв.м площі, грн. |
| | |Показники якості: |
| | |відсоток прийнятих нормативно- |
| | |правових актів у загальній кількості |
| | |підготовлених, %; |
| | |відсоток вчасно виконаних доручень, |
| | |листів, звернень, заяв, скарг у їх |
| | |загальній кількості, %; |
| | |рівень виконання робіт з капітального|
| | |ремонту (реконструкції), % |
|--------+-------------------------------------------------------|
|Програма| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах |
| | республіканського Автономної Республіки Крим та |
| | обласного значення (КТКВК 010116)** |
|--------+-------------------------------------------------------|
| Мета | Керівництво і управління у відповідній сфері |
|--------+-------------------------------------------------------|
| | Завдання | Результативні показники |
|--------+-----------------+-------------------------------------|
| |Здійснення |Показники затрат: |
| |виконавчими |кількість штатних одиниць, од.; |
| |органами |площа адміністративних приміщень, |
| |міських (міст |кв.м. |
| |республіканського|Показники продукту: |
| |Автономної |кількість отриманих доручень, листів,|
| |Республіки Крим |звернень, заяв, скарг, од.; |
| |та обласного |кількість підготовлених нормативно- |
| |значення) рад, |правових актів, од.; |
| |районних у містах|кількість прийнятих нормативно- |
| |рад (у разі їх |правових актів, од.; |
| |створення) |кількість перевірок, од.; |
| |наданих |кількість проведених засідань, нарад,|
| |законодавством |семінарів, од.; |
| |повноважень |кількість придбаного обладнання та |
| |у відповідній |предметів довгострокового |
| |сфері |користування (окремо в розрізі видів |
| | |обладнання та предметів: оргтехніка, |
| | |автомобілі, побутова техніка, тощо), |
| | |од.; |
| | |площа об'єктів, на яких проведено |
| | |капітальний ремонт (реконструкцію), |
| | |кв.м. |
| | |Показники ефективності: |
| | |кількість виконаних доручень, листів,|
| | |звернень, заяв, скарг на одного |
| | |працівника, од.; |
| | |кількість підготовлених нормативно- |
| | |правових актів на одного працівника, |
| | |од.; |
| | |кількість перевірок на одного |
| | |працівника, од.; |
| | |витрати на утримання однієї штатної |
| | |одиниці, тис.грн; |
| | |середні витрати на придбання одиниці |
| | |обладнання та предметів |
| | |довгострокового користування, |
| | |тис.грн; |
| | |середні витрати на проведення |
| | |капітального ремонту (реконструкції) |
| | |1 кв.м площі, грн. |
| | |Показники якості: |
| | |відсоток прийнятих нормативно- |
| | |правових актів у загальній кількості |
| | |підготовлених, %; |
| | |відсоток вчасно виконаних доручень, |
| | |листів, звернень, заяв, скарг у їх |
| | |загальній кількості, %; |
| | |рівень виконання робіт з капітального|
| | |ремонту (реконструкції), % |
|--------+-------------------------------------------------------|
|Програма| Керівництво і управління у відповідній сфері у місті |
| | Києві (КТКВК 010117)** |
|--------+-------------------------------------------------------|
| Мета | Керівництво і управління у відповідній сфері |
|--------+-------------------------------------------------------|
| | Завдання | Результативні показники |
|--------+-----------------+-------------------------------------|
| |Здійснення |Показники затрат: |
| |виконавчими |кількість штатних одиниць, од.; |
| |органами |площа адміністративних приміщень, |
| |Київської |кв.м. |
| |міської ради |Показники продукту: |
| |наданих |кількість отриманих доручень, листів,|
| |законодавством |звернень, заяв, скарг, од.; |
| |повноважень |кількість підготовлених нормативно- |
| |у відповідній |правових актів, од.; |
| |сфері |кількість прийнятих нормативно- |
| | |правових актів, од.; |
| | |кількість перевірок, од.; |
| | |кількість проведених засідань, нарад,|
| | |семінарів, од.; |
| | |кількість придбаного обладнання та |
| | |предметів довгострокового |
| | |користування (окремо в розрізі видів |
| | |обладнання та предметів: оргтехніка, |
| | |автомобілі, побутова техніка, тощо), |
| | |од.; |
| | |площа об'єктів, на яких проведено |
| | |капітальний ремонт (реконструкцію), |
| | |кв.м. |
| | |Показники ефективності: |
| | |кількість виконаних доручень, листів,|
| | |звернень, заяв, скарг на одного |
| | |працівника, од.; |
| | |кількість підготовлених нормативно- |
| | |правових актів на одного працівника, |
| | |од.; |
| | |кількість перевірок на одного |
| | |працівника, од.; |
| | |витрати на утримання однієї штатної |
| | |одиниці, тис.грн; |
| | |середні витрати на придбання одиниці |
| | |обладнання та предметів |
| | |довгострокового користування, |
| | |тис.грн; |
| | |середні витрати на проведення |
| | |капітального ремонту (реконструкції) |
| | |1 кв.м площі, грн. |
| | |Показники якості: |
| | |відсоток прийнятих нормативно- |
| | |правових актів у загальній кількості |
| | |підготовлених, %; |
| | |відсоток вчасно виконаних доручень, |
| | |листів, звернень, заяв, скарг у їх |
| | |загальній кількості, %; |
| | |рівень виконання робіт з капітального|
| | |ремонту (реконструкції), % |
------------------------------------------------------------------
----------------
* При складанні бюджетних програм перелік завдань та
результативних показників може бути уточнений і розширений.
** Програма стосується виконавчих органів (органів виконавчої
влади Автономної Республіки Крим).
( Типовий перелік в редакції Наказу Міністерства фінансів N 1608 від 22.12.2010 )
Заступник директора Департаменту місцевих бюджетів
Міністерства фінансів України Г.Б.Маркович