МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
06.05.2008 N 237/661
Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2008 рік
Відповідно до Закону України від 28.12.2007 N 107-VI "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України", наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 N 1098 "Про паспорти бюджетних програм", зареєстрованого в Міністерстві юстиції 21.01.2003 за N 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2008 N 19), наказуємо:
Затвердити паспорти бюджетних програм на 2008 рік Міністерства охорони здоров'я України за КПКВК 2301810, 2301820, 2301830, 2301840, 2301880 та 2301890, що додаються.
Міністр охорони здоров'я України В.М.Князевич
Міністр фінансів України В.М.Пинзеник
Затверджено
Наказом Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
06.05.2008 N 237/661
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2008 рік
230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301810 0763 Розширення матеріально-технічної
бази клінічної лікарні "Феофанія"
Державного управління справами
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 218257,2 тис. гривень,
у тому числі із загального фонду - 218257,2 тис. гривень та із
спеціального фонду - тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Основи законодавства України про охорону здоров'я
( 2801-12 );
Положення про Державне управління справами, затверджене
Указом Президента України від 17.12.2002 N 1180;
Указ Президента України від 06.12.2005 N 1694
"Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров'я
населення";
Указ Президента України від 23.01.2007 N 33
"Питання Державного управління справами";
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2002 N 342
"Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я та
програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечують виконання
загальнодержавних функцій, видатків на які здійснюються з
державного бюджету";
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 N 722
"Про утворення Всеукраїнського центру охорони здоров'я матері
і дитини";
Положення про клінічну лікарню "Феофанія", затверджене
розпорядженням керівника Державного управління справами від
29.01.2003 N 31;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007
N 305-р "Про утворення Всеукраїнського центру у складі клінічної
лікарні "Феофанія".
6. Мета бюджетної програми:
Підвищення якості медичного обслуговування населення України
та його доступності, запровадження європейських стандартів
забезпечення права громадян на медичну допомогу шляхом будівництва
Всеукраїнського центру охорони здоров'я матері і дитини та
Всеукраїнського центру радіохірургії, розширення
матеріально-технічної бази клінічної лікарні "Феофанія",
підвищення рівня надання медичної допомоги при стаціонарному
лікуванні шляхом проведення капітального ремонту та придбання
обладнання для корпусу N 2.
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної
паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
|N пор.| Завдання |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 1 |Будівництво та зміцнення матеріально-технічної бази |
| |об'єктів охорони здоров'я |
------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Напрями | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| використання |----------------------+-----------------------+------------------------+------------------------+------------------------|
| | бюджетних |Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом |Загаль-| Спе- | Разом |Загаль-| Спе- | Разом |Загаль-| Спе- | Разом |
| | коштів | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| |
| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+---------------+-------+--------+-----+-------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Будівництво | | | | | | |1000,0 | |1000,0 |49000,0| |49000,0|50000,0| |50000,0|
| |Всеукраїнського| | | | | | | | | | | | | | | |
| |центру охорони | | | | | | | | | | | | | | | |
| |здоров'я матері| | | | | | | | | | | | | | | |
| |і дитини | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+--------+-----+-------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |Будівництво | | | |1000,0 | |1000,0|7000,0 | |7000,0 |71899,8| |71899,8|79899,8| |79899,8|
| |Всеукраїнського| | | | | | | | | | | | | | | |
| |центру | | | | | | | | | | | | | | | |
| |радіохірургії | | | | | | | | | | | | | | | |
| |та придбання | | | | | | | | | | | | | | | |
| |обладнання | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+--------+-----+-------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 3 |Капітальний | | | |5939,0 | |5939,0|50895,0| |50895,0|31523,4| |31523,4|88357,4| |88357,4|
| |ремонт та | | | | | | | | | | | | | | | |
| |придбання | | | | | | | | | | | | | | | |
| |обладнання для | | | | | | | | | | | | | | | |
| |корпусу N 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |клінічної | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лікарні | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Феофанія" | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Категорії економічної класифікації видатків:
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2110|Придбання обладнання і предметів довгострокового |
| |користування |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2120|Капітальне будівництво (придбання) |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2130|Капітальний ремонт |
------------------------------------------------------------------
10. Категорії класифікації кредитування :------------------------------------------------------------------
|ККК| Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються
у складі бюджетної програми:
тис. гривень
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|державної|державної|----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| цільової|цільової |Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|
| програми|програми | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| |
| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники | Оди- | Джерело | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| | ниця | інформації |----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------|
| | |виміру| |Загаль-| Спе- |Разом|Загаль- | Спе- | Разом |Загаль- | Спе- | Разом |Загаль- | Спе- | Разом |Загаль- | Спе- | Разом |
| | | | | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| |
| | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+---------------+------+-------------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1 |затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+-------------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1 |Загальна | тис. |Орієнтовний | | | |650000,0| |650000,0|650000,0| |650000,0|650000,0| |650000,0|650000,0| |650000,0|
| |кошторисна | грн. |кошторисний | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вартість | |розрахунок | | | | | | | | | | | | | | | |
| |будівництва | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Всеукраїнського| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |центру охорони | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |здоров'я матері| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |і дитини | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+-------------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2 |Загальна | тис. |Орієнтовний | | | |220000,0| |220000,0|220000,0| |220000,0|220000,0| |220000,0|220000,0| |220000,0|
| |кошторисна | грн. |кошторисний | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вартість | |розрахунок | | | | | | | | | | | | | | | |
| |будівництва | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Всеукраїнського| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |центру | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |радіохірургії | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+-------------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3 |Загальна | тис. |Проектно- | | | |255731,2| |255731,2|255731,0| |255731,2|255731,2| |255731,2|255731,2| |255731,2|
| |кошторисна | грн. |кошторисна | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вартість | |документація | | | | | | | | | | | | | | | |
| |капітального | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ремонту та | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |придбання | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |обладнання для | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |корпусу N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |клінічної | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лікарні | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Феофанія" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+-------------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2 |продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+-------------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1 |Загальна площа | кв.м |Передпроектні| | | | 63000, | |63000,0 |63000,0 | |63000,0 |63000,0 | |63000,0 |63000,0 | |63000,0 |
| |Всеукраїнського| |пропозиції | | | | | | | | | | | | | | | |
| |центру охорони | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |здоров'я матері| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дитини | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+-------------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2 |Загальна площа | кв.м |Передпроектні| | | | 1700,0 | | 1700,0 | 1700,0 | | 1700,0 | 1700,0 | | 1700,0 | 1700,0 | | 1700,0 |
| |Всеукраїнського| |пропозиції | | | | | | | | | | | | | | | |
| |центру | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |радіохірургії | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+-------------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3 |Загальна площа | кв.м |Проектно- | | | |19746,0 | |19746,0 |19746,0 | |19746,0 |19746,0 | |19746,0 |19746,0 | |19746,0 |
| |корпусу N 2 | |кошторисна | | | | | | | | | | | | | | | |
| |клінічної | |документація | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лікарні | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Феофанія" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+-------------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 4 |Місткість | од. |Передпроектні| | | | 250,0 | | 250,0 | 250,0 | | 250,0 | 250,0 | | 250,0 | 250,0 | | 250,0 |
| |Всеукраїнського| |пропозиції | | | | | | | | | | | | | | | |
| |центру охорони | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |здоров'я матері| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |і дитини | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(в ліжках) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+-------------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5 |Місткість | од. |Проектно- | | | | 200,0 | | 200,0 | 200,0 | | 200,0 | 200,0 | | 200,0 | 200,0 | | 200,0 |
| |корпусу N 2 | |кошторисна | | | | | | | | | | | | | | | |
| |клінічної | |документація | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лікарні | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Феофанія" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(в ліжках) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+-------------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 6 |Кількість | од. |Передпроектні| | | | 200,0 | | 200,0 | 200,0 | | 200,0 | 200,0 | | 200,0 | 200,0 | | 200,0 |
| |лікарських | |пропозиції | | | | | | | | | | | | | | | |
| |відвідувань | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |поліклініки | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Всеукраїнського| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |центру охорони | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |здоров'я матері| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |і дитини у | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |зміну | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+-------------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3 |ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+-------------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1 |Витрати | тис. |Розрахунково | | | | | | | 0,8 | | | 0,8 | | | 0,8 | | |
| |поточного року | грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |на будівництво | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |1 кв.м | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Всеукраїнського| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |центру охорони | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |здоров'я матері| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |і дитини | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+-------------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2 |Витрати | тис. |Розрахунково | | | | 0,6 | | | 4,1 | | | 42,3 | | | 47,0 | | |
| |поточного року | грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |на будівництво | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |1 кв.м | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Всеукраїнського| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |центру | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |радіохірургії | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+-------------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3 |Витрати | тис. |Розрахунково | | | | 0,3 | | | 2,6 | | | 1,6 | | | 4,5 | | |
| |поточного року | грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |на капітальний | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ремонт 1 кв.м | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |корпусу N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |КЛ "Феофанія" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+-------------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 4 |якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+-------------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1 |Рівень освоєння|відс. |Розрахунково | | | | | | | 0,2 | | | 7,7 | | | 7,7 | | |
| |загального | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |обсягу робіт з | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |будівництва | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Всеукраїнського| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |центру охорони | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |здоров'я матері| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |і дитини | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+-------------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2 |Рівень освоєння|відс. |Розрахунково | | | | 41,6 | | | 44,7 | | | 77,4 | | | 77,4 | | |
| |загального | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |обсягу робіт з | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |будівництва | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Всеукраїнського| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |центру | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |радіохірургії | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |та придбання | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |обладнання | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+-------------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3 |Рівень освоєння|відс. |Розрахунково | | | | 67,7 | | | 87,6 | | | 100,0 | | | 100,0 | | |
| |загального | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |обсягу робіт з | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |капітального | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ремонту корпусу| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |КЛ "Феофанія" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра (керівника установи)/
керівник фінансової служби Міністерства
охорони здоров'я України З.М.Митник
Погоджено:
Заступник Міністра/ директор Департаменту
Міністерства фінансів України А.В.Павловський
Затверджено
Наказом Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
06.05.2008 N 237/661
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2008 рік
230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301820 0762 Розробка проектно-кошторисної
документації на будівництво
заводу з переробки плазми крові
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 10000,0 тис. гривень,
у тому числі із загального фонду - 10000,0 тис. гривень та із
спеціального фонду - тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Указ Президента України від 18.01.2006 N 132/2006.
6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення виготовлення якісних компонентів та препаратів
крові, а також збільшення їх асортименту відповідно до
рекомендацій ВООЗ (виготовляється 8 найменувань препаратів, буде
збільшено до 14).
Запровадити та стандартизувати нові технологічні процеси,
забезпечити безперебійну роботу виробництва препаратів плазми.
Створити систему взяття компонентів крові у пластикатну тару
методом плазмоферезу, що відповідатиме міжнародним стандартам
якості і безпеки.
Зменшити собівартість виготовлення компонентів та препаратів.
Запобігти можливому зараженню інфекціями, що передаються
через кров.
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначення
паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
| N пор. | Завдання |
|--------------+-------------------------------------------------|
| 1 |Розробка проектно-кошторисної документації |
------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Напрями | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.|використання|----------------------+----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------------|
| | бюджетних |Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом |Загаль-| Спе- |Разом |Загаль-| Спе- | Разом |
| | коштів | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| |
| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+------------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+-------|
| 1 |Виготовлення| | | | 318,0 | |318,0|2701,0 | |2701,0|6981,0 | |6981,0|10000,0| |10000,0|
| |проектно- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кошторисної | | | | | | | | | | | | | | | |
| |документації| | | | | | | | | | | | | | | |
| |на | | | | | | | | | | | | | | | |
| |будівництво | | | | | | | | | | | | | | | |
| |заводу з | | | | | | | | | | | | | | | |
| |переробки | | | | | | | | | | | | | | | |
| |донорської | | | | | | | | | | | | | | | |
| |плазми крові| | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Категорії економічної класифікації видатків:
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2120|Капітальне будівництво (придбання) |
------------------------------------------------------------------
10. Категорії класифікації кредитування :
------------------------------------------------------------------
|ККК| Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються
у складі бюджетної програми:
тис. гривень
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|державної|державної|----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| цільової|цільової |Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|
| програми|програми | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| |
| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники | Оди- | Джерело | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| | ниця |інформації |----------------------+--------------------------+-------------------------+--------------------------+--------------------------|
| | |виміру| |Загаль-| Спе- |Разом|Загаль- | Спе- | Разом |Загаль- | Спе- | Разом |Загаль- | Спе- | Разом |Загаль- | Спе- | Разом |
| | | | | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| |
| | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+------------+------+-----------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1 |затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+------+-----------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1 |Орієнтовна | тис. |Орієнтовний| | | |750000,0| |750000,0|750000,0| | 00,0 |750000,0| |750000,0|750000,0| |750000,0|
| |вартість | грн. |розрахунок | | | | | | | | | | | | | | | |
| |будівництва | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |заводу з | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |переробки | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |плазми крові| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+------+-----------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2 |Загальна | тис. |Орієнтовний| | | |80000,0 | |80000,0 |80000,0 | |80000,0|80000,0 | |80000,0 |80000,0 | |80000,0 |
| |вартість | грн. |розрахунок | | | | | | | | | | | | | | | |
| |робіт з | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |виготовлення| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |проектно- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кошторисної | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |документації| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+------+-----------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3 |Вартість | тис. |Договір на | | | | 318,0 | | 318,0 | 2701,0 | |2701,0 | 6981,0 | | 6481,0 |10000,0 | |10000,0 |
| |робіт з | грн. |виконання | | | | | | | | | | | | | | | |
| |виготовлення| |робіт | | | | | | | | | | | | | | | |
| |проектно- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кошторисної | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |документації| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |у 2008 році | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+------+-----------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2 |продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+------+-----------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1 |Проектно- | од. |Акт | | | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 |
| |кошторисна | |прийому- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |документація| |передачі | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+------+-----------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3 |ефективності| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+------+-----------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1 |Витрати на | тис. |Договір на | | | | 318,0 | | | 2701,0 | | | 6981,0 | | |10000,0 | | |
| |виготовлення| грн. |виконання | | | | | | | | | | | | | | | |
| |проектно- | |робіт. Акти| | | | | | | | | | | | | | | |
| |кошторисної | |виконаних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |документації| |робіт. | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+------+-----------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 4 |якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+------+-----------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1 |Загальний |відс. |Звіт | | | | 0,4 | | | 3,4 | | | 8,7 | | | 12,5 | | |
| |рівень | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |виконання | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |проектних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |робіт | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра (керівника установи)/
керівник фінансової служби Міністерства
охорони здоров'я України З.М.Митник
Погоджено:
Заступник Міністра/ директор Департаменту
Міністерства фінансів України А.В.Павловський
Затверджено
Наказом Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
06.05.2008 N 237/661
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2008 рік
230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301830 0732 Завершення реконструкції харчоблоку
Українського державного
медико-соціального центру
ветеранів війни с. Циблі
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 9700,0 тис. гривень, у тому
числі із загального фонду - 9700,0 тис. гривень та із спеціального
фонду - тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Основи законодавства України про охорону
здоров'я" ( 2801-12 ).
Концепція розвитку охорони здоров'я населення України,
затверджена Указом Президента України від 07.12.2000 року
за N 1313.
6. Мета бюджетної програми:
Зміцнення та розширення матеріально-технічної бази
Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни
с. Циблі.
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної
паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
|N пор.| Завдання |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1 |Завершити реконструкцію харчоблоку Українського |
| |державного медико-соціального центру ветеранів війни |
| |с. Циблі |
------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Напрями | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.|використання |----------------------+----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------|
| | бюджетних |Загаль-| Спе |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом |Загаль-| Спе- |Разом |Загаль-| Спе- |Разом |
| | коштів | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| |
| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+-------------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------|
| 1 |Реконструкція| | | | 309,0 | |309,0|2617,0 | |2617,0|6774,0 | |6774,0|9700,0 | |9700,0|
| |харчоблоку | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Українського | | | | | | | | | | | | | | | |
| |державного | | | | | | | | | | | | | | | |
| |медико- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |соціального | | | | | | | | | | | | | | | |
| |центру | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ветеранів | | | | | | | | | | | | | | | |
| |війни | | | | | | | | | | | | | | | |
| |с. Циблі | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Категорії економічної класифікації видатків:
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2140|Реконструкція та реставрація |
------------------------------------------------------------------
10. Категорії класифікації кредитування :
------------------------------------------------------------------
|ККК| Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету |
| | |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються
у складі бюджетної програми:
тис. гривень
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|державної|державної|----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| цільової|цільової |Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|
| програми|програми | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| |
| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники | Оди- | Джерело | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| | ниця | інформації |----------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------|
| | |виміру| |Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- | Разом |Загаль-| Спе- | Разом |Загаль-| Спе- | Разом |Загаль-| Спе- | Разом |
| | | | | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| |
| | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Загальна | тис. |Кошторис | | | |10553,5| |10553,5|10553,5| |10553,5|10553,5| |10553,5|10553,5| |10553,5|
| |вартість | грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |реконструкції | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |харчоблоку | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |Вартість | тис. |Кошторис | | | | 309,0 | | 309,0 |2617,0 | |2617,0 |6774,0 | |6774,0 |9700,0 | |9700,0 |
| |реконструкції | грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |харчоблоку у | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |2008 році | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Площа приміщень| кв.м |Договір на | | | | 75,7 | | 75,7 | 641,1 | | 641,1 |1659,4 | |1659,4 |2376,2 | |2376,2 |
| |харчоблоку, яка| |виконання | | | | | | | | | | | | | | | |
| |має бути | |робіт. | | | | | | | | | | | | | | | |
| |реконструйована| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 3 |ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Витрати | тис. |Розрахунково| | | | 4,1 | | | 4,1 | | | 4,1 | | | 4,1 | | |
| |на 1 кв.м | грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |реконструкції | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |харчоблоку у | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |2008 році | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 4 |якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+------------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Загальний |відс. |Звіт | | | | 5,0 | | | 15,1 | | | 99,5 | | | 99,5 | | |
| |рівень | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |готовності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |харчоблоку | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра (керівника установи)/
керівник фінансової служби Міністерства
охорони здоров'я України З.М.Митник
Погоджено:
Заступник Міністра/ директор Департаменту
Міністерства фінансів України А.В.Павловський
Затверджено
Наказом Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
06.05.2008 N 237/661
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2008 рік
230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301840 0942 Завершення будівництва
гуртожитку N 8, проектування
і будівництво гуртожитку N 9
та навчально-лабораторного комплексу
Національного медичного університету
ім. О.О. Богомольця
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 80000,0 тис. гривень,
у тому числі із загального фонду - 80000,0 тис. гривень та із
спеціального фонду - тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Про вищу освіту" ( 2984-14 )
6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення належних умов навчання та проживання студентів
Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної
паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
|N пор.| Завдання |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 1 |Зміцнення матеріально-технічної бази Національного |
| |медичного університету ім. О.О. Богомольця |
------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Напрями | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.|використання |----------------------+-----------------------+------------------------+------------------------+------------------------|
| | бюджетних |Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом |Загаль-| Спе- | Разом |Загаль-| Спе- | Разом |Загаль-| Спе- | Разом |
| | коштів | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| |
| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+-------------+-------+--------+-----+-------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Завершення | | | | 728,0 | |728,0 |11898,0| |11898,0|7000,9 | |7000,9 |19626,9| |19626,9|
| |будівництва | | | | | | | | | | | | | | | |
| |гуртожитку | | | | | | | | | | | | | | | |
| |N 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+-------+--------+-----+-------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |Проектування | | | | 272,0 | |272,0 |2875,4 | |2875,4 |22225,7| |22225,7|25373,1| |25373,1|
| |і будівництво| | | | | | | | | | | | | | | |
| |гуртожитку | | | | | | | | | | | | | | | |
| |N 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+-------+--------+-----+-------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 3 |Будівництво | | | |1551,0 | |1551,0|6812,6 | |6812,6 |26636,4| |26636,4|35000,0| |35000,0|
| |навчально- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лабораторного| | | | | | | | | | | | | | | |
| |комплексу | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Національного| | | | | | | | | | | | | | | |
| |медичного | | | | | | | | | | | | | | | |
| |університету | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ім. О.О. Бо- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |гомольця | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Категорії економічної класифікації видатків:
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2120|Капітальне будівництво (придбання) |
------------------------------------------------------------------
10. Категорії класифікації кредитування :
------------------------------------------------------------------
|ККК| Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються
у складі бюджетної програми:
тис. гривень
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|державної|державної|----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| цільової|цільової |Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|
| програми|програми | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| |
| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники | Оди- | Джерело | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| | ниця | інформації |----------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------|
| | |виміру| |Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- | Разом |Загаль-| Спе- | Разом |Загаль-| Спе- | Разом |Загаль-| Спе- | Разом |
| | | | | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| |
| | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+-------------+------+------------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+------+------------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Загальна | тис. |Кошторис | | | |29497,1| |29497,1|29497,1| |29497,1|29497,1| |29497,1|29497,1| |29497,1|
| |вартість | грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |будівництва | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |гуртожитку | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |N 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+------+------------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |Вартість | тис. |Кошторис | | | | 728,0 | | 728,0 |11898,0| |11898,0|7000,4 | |7000,9 |19626,9| |19626,9|
| |завершення | грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |будівництва | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |гуртожитку | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |N 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |у 2008 році | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+------+------------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 3 |Загальна | тис. |Орієнтовний | | | |35840,5| |35840,5|35840,5| |35840,5|35840,5| |35840,5|35840,5| |35840,5|
| |вартість | грн. |кошторисний | | | | | | | | | | | | | | | |
| |будівництва | |розрахунок | | | | | | | | | | | | | | | |
| |гуртожитку | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |N 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+------+------------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 4 |Вартість | тис. |Орієнтовний | | | | 272,0 | | 272,0 |2875,4 | |2875,4 |22225,7| |22225,7|25373,1| |25373,1|
| |проектування | грн. |кошторисний | | | | | | | | | | | | | | | |
| |і будівництва| |розрахунок | | | | | | | | | | | | | | | |
| |гуртожитку | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |N 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |у 2008 році | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+------+------------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 5 |Загальна | тис. |Кошторис | | | |99976,1| |99976,1|99976,1| |99976,1|99976,1| |99976,1|99976,1| |99976,1|
| |вартість | грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |будівництва | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |навчально- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лабораторного| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |комплексу | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+------+------------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 6 |Вартість | тис. |Кошторис | | | |1551,0 | |1551,0 |6812,6 | |6812,6 |26636,4| |26636,4|35000,0| |35000,0|
| |будівництва | грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |навчально- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лабораторного| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |комплексу у | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |2008 році | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+------+------------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+------+------------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Загальна | кв.м |Проектно- | | | | 296,7 | | 296,7 |4849,7 | |4849,7 |2853,6 | |2853,6 |8000,0 | |8000,0 |
| |площа | |кошторисна | | | | | | | | | | | | | | | |
| |гуртожитка | |документація| | | | | | | | | | | | | | | |
| |N 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+------+------------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |Загальна | кв.м |Проектно- | | | | 85,8 | | 85,8 | 906,6 | | 906,6 |7007,6 | |7007,6 |8000,0 | |8000,0 |
| |площа | |кошторисна | | | | | | | | | | | | | | | |
| |гуртожитка | |документація| | | | | | | | | | | | | | | |
| |N 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+------+------------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 3 |Загальна | кв.м |Проектно- | | | | | | |33734,0| |33734,0|33734,0| |33734,0|33734,0| |33734,0|
| |площа | |кошторисна | | | | | | | | | | | | | | | |
| |навчально- | |документація| | | | | | | | | | | | | | | |
| |лабораторного| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |комплексу | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+------+------------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 3 |ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+------+------------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Витрати | тис. |Розрахунок | | | | 2,5 | | | 2,5 | | | 2,5 | | | 2,5 | | |
| |на 1 кв.м | грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |будівництва | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |гуртожитку | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |N 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |у 2008 році | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+------+------------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |Витрати | тис. |Розрахунок | | | | 3,2 | | | 3,2 | | | 3,2 | | | 3,2 | | |
| |на 1 кв.м | грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |будівництва | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |гуртожитку | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |N 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |у 2008 році | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+------+------------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 3 |Витрати | тис. |Розрахунок | | | | | | | 2,8 | | | 2,8 | | | 2,8 | | |
| |на 1 кв.м | грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |будівництва | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |навчально- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лабораторного| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |комплексу | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+------+------------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 4 |якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+------+------------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Рівень |відс. |Звіт | | | | 8,9 | | | 58,2 | | | 100,0 | | | 100,0 | | |
| |виконаних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |робіт по | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |будівництву | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |гуртожитку | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |N 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+------+------------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |Рівень |відс. |Звіт | | | | 0,8 | | | 8,8 | | | 70,8 | | | 70,8 | | |
| |виконаних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |робіт по | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |будівництву | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |гуртожитку | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |N 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+------+------------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 3 |Рівень |відс. |Звіт | | | | 14,2 | | | 21,0 | | | 46,2 | | | 46,2 | | |
| |виконання | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |робіт по | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |будівництву | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |навчально- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лабораторного| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |комплексу | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |на кінець | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |2008 року | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра (керівника установи)/
керівник фінансової служби Міністерства
охорони здоров'я України З.М.Митник
Погоджено:
Заступник Міністра/ директор Департаменту
Міністерства фінансів України А.В.Павловський
Затверджено
Наказом Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
06.05.2008 N 237/661
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2008 рік
230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301880 0732 Завершення реконструкції
Науково-практичного медичного
центру дитячої кардіології
та кардіохірургії
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 49400, тис. гривень,
у тому числі із загального фонду - 49400,0 тис. гривень та із
спеціального фонду - тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Основи законодавства України про охорону
здоров'я" ( 2801-12 ).
Концепція розвитку охорони здоров'я населення України,
затверджена Указом Президента України від 7 грудня 2000 року
N 1313.
6. Мета бюджетної програми:
Зміцнення та розширення матеріально-технічної бази
Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та
кардіохірургії
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної
паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
|N пор.| Завдання |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1 |Завершити реконструкцію будівлі N 13 військового містечка|
| |N 36 під реабілітаційне відділення науково-практичного |
| |медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії |
------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Напрями | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| використання |----------------------+-----------------------+------------------------+------------------------+------------------------|
| | бюджетних |Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом |Загаль-| Спе- | Разом |Загаль-| Спе- | Разом |Загаль-| Спе- | Разом |
| | коштів | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| |
| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+--------------+-------+--------+-----+-------+--------+------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Реконструкція | | | |1575,0 | |1575,0|13329,0| |13329,0|34496,0| |34496,0|49400,0| |49400,0|
| |будівлі N 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |військового | | | | | | | | | | | | | | | |
| |містечка N 36 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |під | | | | | | | | | | | | | | | |
| |реабілітаційне| | | | | | | | | | | | | | | |
| |відділення | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Науково- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |практичного | | | | | | | | | | | | | | | |
| |медичного | | | | | | | | | | | | | | | |
| |центру дитячої| | | | | | | | | | | | | | | |
| |кардіології та| | | | | | | | | | | | | | | |
| |кардіохірургії| | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Категорії економічної класифікації видатків:
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2140|Реконструкція та реставрація |
------------------------------------------------------------------
10. Категорії класифікації кредитування :
------------------------------------------------------------------
|ККК| Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету |
| | |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються
у складі бюджетної програми:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|державної |державної|----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| цільової | цільової|Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|
| програми | програми| ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| |
| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Одиниця| Джерело | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| |виміру | інформації |----------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------|
| | | | |Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- | Разом |Загаль-| Спе- | Разом |Загаль-| Спе- | Разом |Загаль-| Спе- | Разом |
| | | | | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| |
| | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+---------------+-------+------------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+------------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Загальна | тис. |Кошторис | | | |82071,3| |82071,3|82071,3| |82071,3|82071,3| |82071,3|82071,3| |82071,3|
| |кошторисна | грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вартість | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |реконструкції | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |будівлі | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+------------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |Вартість | тис. |Кошторис | | | |1575,0 | |1575,0 |13329,0| |13329,0|34496,0| |34496,0|49400,0| |49400,0|
| |реконструкції | грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |будівлі | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |у 2008 році | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+------------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+------------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Площа | кв.м |Договір на | | | | 231,0 | | 231,0 |1955,8 | |1955,8 |5061,7 | |5061,7 |7248,5 | |7248,5 |
| |приміщень, яка | |виконання | | | | | | | | | | | | | | | |
| |має бути | |робіт | | | | | | | | | | | | | | | |
| |реконструйована| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+------------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 3 |ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+------------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Витрати | тис. |Розрахунково| | | | 6,8 | | | 6,8 | | | 6,8 | | | 6,8 | | |
| |на 1 кв.м | грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |реконструкції у| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |2008 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+------------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 4 |якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+------------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Рівень | відс. |Звіт | | | | 40,7 | | | 56,9 | | | 99,0 | | | 99,0 | | |
| |готовності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |об'єкта | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра (керівника установи)/
керівник фінансової служби Міністерства
охорони здоров'я України З.М.Митник
Погоджено:
Заступник Міністра/ директор Департаменту
Міністерства фінансів України А.В.Павловський
Затверджено
Наказом Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
06.05.2008 N 237/661
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2008 рік
230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301890 0763 Завершення реконструкції приміщень
та придбання обладнання для
діоксинового центру та клініки
Інституту екогігієни і токсикології
ім. Л.І. Медведя
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 10000,0 тис. гривень, у
тому числі із загального фонду - 10000,0 тис. гривень та із
спеціального фонду - тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Основи законодавства України про охорону
здоров'я" ( 2801-12 ).
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного
забезпечення" ( 4004-12 )
Концепція розвитку охорони здоров'я населення України,
затверджена Указом Президента України від 07.12.2000 року
за N 1313.
6. Мета бюджетної програми:
Зміцнення матеріально-технічної бази діоксинового центру та
клініки ДП "Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя"
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної
паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
|N пор.| Завдання |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 1 |Завершити реконструкцію приміщень та придбання |
| |обладнання для діоксинового центру та клініки інституту |
| |екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя |
------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Напрями | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.|використання |----------------------+----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------|
| | бюджетних |Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом |Загаль-| Спе- |Разом |Загаль-| Спе- |Разом |
| | коштів | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| |
| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+-------------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------|
| 1 |Реконструкція| | | | 318,0 | |318,0|2699,0 | |2699,0|4983,0 | |4983,0|8000,0 | |8000,0|
| |і капітальний| | | | | | | | | | | | | | | |
| |ремонт | | | | | | | | | | | | | | | |
| |приміщень | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Інституту | | | | | | | | | | | | | | | |
| |екогігієни і | | | | | | | | | | | | | | | |
| |токсикології | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ім. | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Л.І. Медведя | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+-------+--------+-----+-------+--------+-----+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+--------+------|
| 2 |Придбання | | | | | | | | | |2000,0 | |2000,0|2000,0 | |2000,0|
| |обладнання | | | | | | | | | | | | | | | |
| |для | | | | | | | | | | | | | | | |
| |діоксинового | | | | | | | | | | | | | | | |
| |центру і | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Інституту | | | | | | | | | | | | | | | |
| |екогігієни і | | | | | | | | | | | | | | | |
| |токсикології | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ім. | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Л.І. Медведя | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Категорії економічної класифікації видатків:
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2410|Капітальні трансферти підприємствам (установам, |
| |організаціям) |
------------------------------------------------------------------
10. Категорії класифікації кредитування :
------------------------------------------------------------------
|ККК| Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються
у складі бюджетної програми:
тис. гривень
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|державної|державної|----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| цільової|цільової |Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- |Разом|
| програми|програми | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| |
| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники | Оди- | Джерело | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| | ниця |інформації|----------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------|
| | |виміру| |Загаль-| Спе- |Разом|Загаль-| Спе- | Разом |Загаль-| Спе- | Разом |Загаль-| Спе- | Разом |Загаль-| Спе- | Разом |
| | | | | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| | ний |ціальний| |
| | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|----+---------------+------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Загальна | тис. |Кошторис | | | |44666,8| |44666,8|44666,8| |44666,8|44666,8| |44666,8|44666,8| |44666,8|
| |кошторисна | грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вартість робіт | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |з реконструкції| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |та капітального| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ремонту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |Вартість робіт | тис. |Кошторис | | | | 318,0 | | 318,0 |2699,0 | |2699,0 |4983,0 | |4983,0 |8000 0 | |8000,0 |
| |з реконструкції| грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |та капітального| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ремонту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |у 2008 році | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 3 |Вартість | тис. |Кошторис | | | | | | | | | |2000,0 | |2000,0 |2000,0 | |2000,0 |
| |обладнання | грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Площа | кв.м |Договір на| | | | 476,0 | | 476,0 |4040,0 | |4040,0 |7459,0 | |7459,0 |11975,0| |11975,0|
| |приміщень, яка | |виконання | | | | | | | | | | | | | | | |
| |має бути | |робіт. | | | | | | | | | | | | | | | |
| |реконструйована| |Акти | | | | | | | | | | | | | | | |
| |та | |виконаних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |відремонтована | |робіт. | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |Кількість | од. |Кошторис | | | | | | | | | | 8,0 | | 8,0 | 8,0 | | 8,0 |
| |обладнання, що | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |планується | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |закупити | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 3 |ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Втрати | тис. |Договір | | | | 0,7 | | | 0,7 | | | 0,7 | | | 0,7 | | |
| |на 1 кв.м | грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |реконструкції | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |та капітального| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ремонту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2 |Витрати на | тис. |Договір на| | | | | | | | | | 250,0 | | | 250,0 | | |
| |одиницю | грн. |виконання | | | | | | | | | | | | | | | |
| |обладнання | |робіт. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |Акти | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |виконаних | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |робіт. | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 4 |якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+------+----------+-------+--------+-----+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |Рівень |відс. |Звіт | | | | 32,0 | | | 37,3 | | | 49,2 | | | 44,2 | | |
| |готовності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |реконструкції | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |та капремонту у| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |2008 році | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра (керівника установи)/
керівник фінансової служби Міністерства
охорони здоров'я України З.М.Митник
Погоджено:
Заступник Міністра/ директор Департаменту
Міністерства фінансів України А.В.Павловський