КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
29.10.2010 N 10/2

Про результати ревізій та перевірок
фінансово-господарської діяльності підприємств,
установ і організацій Міністерства культури
і туризму України, проведених
протягом I півріччя 2010 року

На виконання п. 6 та п. 8 Порядку проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі центрального органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 N 2, та з метою поліпшення фінансової дисципліни, забезпечення законного та ефективного використання державних ресурсів, своєчасного усунення виявлених перевірками фінансових порушень та унеможливлення їх допущення в подальшому колегія постановляє:

1. Довідку завідувача контрольно-ревізійного сектору О.І.Пасічник "Про результати ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій Міністерства культури і туризму України, проведених протягом I півріччя 2010 року" взяти до відома.

2. Затвердити План заходів щодо посилення внутрішнього фінансового контролю.

3. Керівникам державних служб, структурних підрозділів та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства:

- неухильно виконувати вимоги наказу від 14.11.2006 N 891/0/16-06 "Про здійснення заходів щодо посилення внутрішнього фінансового контролю";

- за результатами ревізій (перевірок) та аудитів бюджетних програм та окремих питань фінансово-господарської діяльності, проведених органами державної контрольно-ревізійної служби та контрольно-ревізійним сектором Міністерства, здійснювати заходи для повного і своєчасного усунення виявлених недоліків і порушень фінансово-бюджетної дисципліни.

4. Контроль за виконанням постанови покласти на заступників Міністра відповідно до розподілу обов'язків.

Голова колегії, Міністр М.А.Кулиняк

Затверджено
Постанова колегії
Міністерства культури
і туризму України
29.10.2010 N 10/2

                                      Голова колегії, Міністр
культури і туризму України
М.А.Кулиняк

                           ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо посилення внутрішнього фінансового контролю

------------------------------------------------------------------
| N | Заходи | Відповідальний |Термін виконання|
|з/п | | структурний | |
| | | підрозділ | |
|----+------------------------+-----------------+----------------|
| 1. |Забезпечити: |Державні служби, |постійно |
| |- виконання вимог |підприємства, | |
| |законодавчих і |установи та | |
| |нормативних актів у |організації, що | |
| |сфері бухгалтерського |належать до сфери| |
| |обліку, фінансової та |управління | |
| |бюджетної звітності, |Міністерства | |
| |- контроль за станом | | |
| |надходження та | | |
| |витрачання власних | | |
| |коштів, | | |
| |- повноту проведення і | | |
| |належне документальне | | |
| |оформлення річних | | |
| |інвентаризацій, | | |
| |- дотримання порядку | | |
| |ведення касових | | |
| |операцій, | | |
| |- виконання показників, | | |
| |затверджених | | |
| |фінансовими планами, | | |
| |- унеможливлення | | |
| |перевитрат в порівнянні | | |
| |з плановими показниками | | |
| |фінансових планів, | | |
| |- виявлення | | |
| |внутрішньогосподарських | | |
| |резервів збільшення | | |
| |чистого прибутку за | | |
| |рахунок зменшення при | | |
| |плануванні обсягів | | |
| |непродуктивних витрат | | |
| |(стосовно державних | | |
| |підприємств), | | |
| |- перегляд | | |
| |організаційних структур | | |
| |з метою оптимізації | | |
| |витрат на утримання | | |
| |підприємств та заробітну| | |
| |плату, | | |
| |- дотримання тендерних | | |
| |процедур при закупівлі | | |
| |товарів, робіт і послуг | | |
| |за державні кошти | | |
| |відповідно до вимог | | |
| |Закону України "Про | | |
| |здійснення державних | | |
| |закупівель" ( 2289-17 ),| | |
| |- обов'язкове | | |
| |оприбуткування товарно- | | |
| |матеріальних цінностей | | |
| |відповідно до вимог | | |
| |Положення (стандарту) | | |
| |бухгалтерського обліку, | | |
| |- дотримання фінансового| | |
| |та бюджетного | | |
| |законодавства та | | |
| |забезпечення виконання в| | |
| |установлені строки | | |
| |законних вимог органів | | |
| |державної контрольно- | | |
| |ревізійної служби. | | |
------------------------------------------------------------------


Документи що посилаються на цей