КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VI скликання
РІШЕННЯ
23.06.2011 N 258/5645
Про затвердження змін до
Міської цільової програми підготовки та
проведення у місті Києві фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та на виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2010 N 357 "Про затвердження Державної цільової програми з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" (зі змінами та доповненнями) Київська міська рада вирішила:
Затвердити зміни до Міської цільової програми підготовки та проведення у місті Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.07.2010 N 1273/4711 (далі - Програма), а саме:
1. У розділі "Обсяги та джерела фінансування" Програми цифри "15878,37", "3158,23", "5488,63" замінити цифрами "15894,89", "3166,75", "5496,63" відповідно.
2. У додатку 1 "Паспорт Міської цільової програми підготовки та проведення у м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" до Програми:
2.1. У позиції 9 цифри "15878,37" замінити цифрами "15894,89".
2.2. У позиції 9.3 цифри "3158,23" замінити цифрами "3166,75".
2.3. У позиції 9.4 цифри "5488,63"замінити цифрами "5496,63".
3. У додаток 2 "Завдання та заходи Міської цільової програми підготовки та проведення у м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" до Програми внести зміни та доповнення згідно з додатком 1 до цього рішення.
4. Додаток 3 "Фінансування в 2008-2010 роках та очікуване фінансування в 2011-2012 роках інфраструктурних об'єктів м. Києва щодо підготовки ЄВРО-2012" до Програми викласти в новій редакції згідно з додатком 2 до цього рішення.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань сім'ї, молоді та спорту та постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
Київський міський голова Л.Черновецький
Додаток 1
до рішення
Київської міської ради
23.06.2011 N 258/5645
Зміни до додатка 2 "Завдання і заходи
Міської цільової програми підготовки та проведення
у м. Києві фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу" до Програми
1. У завданні 12 "Забезпечення надання необхідних медичних послуг належної якості та максимальної доступності":
1.1. Доповнити завдання новою позицією наступного змісту:
| Най мену вання завдання |
Най мену вання показ ника |
Значення показника |
Найме нування заходу |
Голов ний розпо рядник бюджет них коштів, інвестор |
Джерела фінан сування |
Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень | ||||||||||
| у с ь о г о |
за роками |
у с ь о г о |
за роками | |||||||||||||
| 20 08 |
20 09 |
20 10 |
20 11 |
20 12 |
20 08 |
20 09 |
20 10 |
20 11 |
20 12 | |||||||
| 12. Забез печення надання необ хідних медич них послуг належної якості та макси мальної доступ ності |
Кіль кість мобіль них лікуваль них стаціо нарів, од. |
1 |
|
|
|
|
1 |
Прид бання мобіль ного ліку вального стаціо нару (модулю) та медич ного облад нання, засобів інвен тарю та засобів захисту персо налу |
Головне управ ління охорони здоров'я |
Державні кошти |
|
|
|
|
|
|
| Місцеві бюджети |
5, 35 |
|
|
|
|
5, 35 | ||||||||||
| Інші джерела |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
| Разом |
5, 35 |
|
|
|
|
5, 35 | ||||||||||
1.2. Позицію "Разом за завданням 12, у тому числі" викласти в наступній редакції:
| Найме нування завдання |
Найме нування показ ника |
Значення показника |
Найме нування заходу |
Голов ний розпо рядник бюджет них коштів, інвестор |
Джерела фінан сування |
Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень | ||||||||||
| у с ь о г о |
за роками |
у с ь о г о |
за роками | |||||||||||||
| 20 08 |
20 09 |
20 10 |
20 11 |
20 12 |
20 08 |
20 9 |
20 10 |
20 11 |
20 12 | |||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом за завда нням 12, у тому числі: |
49 2, 71 |
10, 03 |
0, 50 |
8, 33 |
42 8, 30 |
45, 55 |
| Державні кошти | 78, 50 |
78, 50 |
| |||||||||||||
| Держав ний бюджет (функції столиці) |
70, 00 |
|
|
|
70, 00 |
| ||||||||||
| Місцеві бюджети | 34 4, 21 |
10, 03 |
0, 10 |
8, 33 |
27 9, 80 |
45, 55 | ||||||||||
| Інші джерела | |
|
|
|
|
| ||||||||||
2. У завданні 17 " Забезпечення випуску сувенірної продукції з національною символікою, путівників, географічних карт різними мовами та їх розповсюдження":
2.1. Позицію заходу "Виготовлення промо-роликів про м. Київ, як Приймаюче місто, в тому числі циклу інформаційних сюжетів та документальних фільмів про приймаючі міста чемпіонату Європи з футболу" викласти в новій редакції:
| Найме нування завдання |
Найме нування показ ника |
Значення показника |
Найме нування заходу |
Голов ний розпо рядник бюджет них коштів, інвестор |
Джерела фінан сування |
Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень | ||||||||||
| у с ь о г о |
за роками |
у с ь о г о |
за роками | |||||||||||||
| 20 08 |
20 09 |
20 10 |
20 11 |
20 12 |
20 08 |
20 09 |
20 10 |
20 11 |
20 12 | |||||||
| 17. Забез печення випуску сувенір ної продукції з націо нальною симво лікою, путів ників, геогра фічних карт, різними мовами та їх розпов сюджен ня |
Кількість, од. |
1625 |
|
|
|
1625 |
|
Виго товлен ня промо-роликів про м. Київ, як Прий маюче місто, в тому числі циклу інфор мацій них сюжетів та доку ментальних фільмів про прий маючі міста чемпіо нату Європи з футболу |
Головне управ ління з питань підго товки та прове дення в Україні фінальної частини чемпі онату Європи 2012 року з футболу Управ ління преси та інфор мації |
Держав ний бюджет |
|
|
|
|
|
|
| Місцеві бюджети |
4, 50 |
|
|
|
3, 00 |
1, 50 | ||||||||||
| Інші джерелі |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
| Разом |
4, 50 |
|
|
|
3, 00 |
1, 50 | ||||||||||
2.2. Позицію "Разом за завданням 17, у тому числі" викласти в наступній редакції:
| Найме нування завдання |
Найме нування показ ника |
Значення показника |
Найме нування заходу |
Голов ний розпо рядник бюджет них коштів, інвестор |
Джерела фінан сування |
Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень | ||||||||||
| у с ь о г о |
за роками |
у с ь о г о |
за роками | |||||||||||||
| 20 08 |
20 09 |
20 10 |
20 11 |
20 12 |
20 08 |
20 09 |
20 10 |
20 11 |
20 12 | |||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом за завдан ням 17, у тому числі: |
78,48 |
1,16 |
0,32 |
1,05 |
33,54 |
42,41 |
| Державні кошти | |
|
|
|
|
| ||||||||||
| Місцеві бюджети | 40, 33 |
0, 66 |
0, 07 |
0, 30 |
20, 37 |
18, 93 | ||||||||||
| Інші джерела | 36, 15 |
0, 50 |
0, 25 |
0, 75 |
13, 17 |
23, 48 | ||||||||||
3. У завданні 19 "Створення атмосфери футбольного свята, зокрема шляхом монтажу великих телевізійних екранів у всіх обласних центрах, курортах, місцях масового відпочинку, фан-зонах":
3.1. Доповнити завдання новою позицією наступного змісту:
| Найме нування завдання |
Найме нування показ ника |
Значення показника |
Найме нування заходу |
Голов ний розпо рядник бюд жетних коштів, інвестор |
Джерела фінан сування |
Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень | ||||||||||
| у с ь о г о |
за роками |
у с ь о г о |
за роками | |||||||||||||
| 20 08 |
20 09 |
20 10 |
20 11 |
20 12 |
20 08 |
20 09 |
20 10 |
20 11 |
20 12 | |||||||
| 19. Ство рення атмос фери футболь ного свята, зокрема шляхом монтажу сучасних великих телеві зійних екранів у всіх облас них центрах, курортах, місцях масового відпо чинку, фан-зонах |
кількість, од. |
1625 |
|
|
|
1625 |
|
Прид бання квитків Прий маючим містом Києвом на матчі Турніру УЄФА ЄВРО 2012 |
Головне управ ління з питань підгот овки та прове дення в України фінальної частини чемпі онату Європи 2012 року з футболу |
Держав ний бюджет |
|
|
|
|
|
|
| Місцеві бюджети |
3, 17 |
|
|
|
3, 17 |
| ||||||||||
| Інші джерела |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
| Разом |
3, 17 |
|
|
|
3, 17 |
| ||||||||||
3.2. Позицію "Разом за завданням 19, у тому числі" викласти в наступній редакції:
| Найме нування завдання |
Найме нування показ ника |
Значення показника |
Найме нування заходу |
Голов ний розпо рядник бюджет них коштів, інвестор |
Джерела фінан сування |
Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень | ||||||||||
| у с ь о г о |
за роками |
у с ь о г о |
за роками | |||||||||||||
| 20 08 |
20 09 |
20 10 |
20 11 |
20 12 |
20 08 |
20 09 |
20 10 |
20 11 |
20 12 | |||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом за завдан ням 19, у тому числі: |
70, 19 |
0,9 0 |
1, 40 |
0, 10 |
10, 06 |
57, 73 |
| Державні кошти | |
|
|
|
|
| ||||||||||
| Місцеві бюджети | 42, 79 |
0, 20 |
0,4 0 |
0, 10 |
8, 76 |
33, 33 | ||||||||||
| Інші джерела | 27, 40 |
0, 70 |
1, 00 |
1, 30 |
24, 40 | |||||||||||
4. У завданні 22 "Благоустрій та саночистка міста":
4.1. У графі "Головний розпорядник бюджетних коштів, інвестор" позицію заходу "Впорядкування, благоустрій та розвиток інфраструктури зони "Гідропарк" (в т. ч. каналізування)" викласти в новій редакції: "Головне управління комунального господарства"
4.2. Позицію заходу "Встановлення громадських вбиралень" викласти в новій редакції:
| Найме нування завдання |
Найме нування показ ника |
Значення показника |
Най мену вання заходу |
Голов ний розпо рядник бюджет них коштів, інвестор |
Джерела фінан сування |
Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень | ||||||||||
| у с ь о г о |
за роками |
у с ь о г о |
за роками | |||||||||||||
| 20 08 |
20 09 |
20 10 |
20 11 |
20 12 |
20 08 |
20 09 |
20 10 |
20 11 |
20 12 | |||||||
| 22. Благоуст рій та сано чистка міста |
Кількість туалет них модулів, од |
120 |
|
|
14 |
75 |
31 |
Вста нов лення гро мадсь ких вбира лень |
Головне управ ління кому нального госпо дарства ТОВ "ТУТ СЕРВІС |
Державні кошти | |
|
|
|
|
|
| Місцеві бюджети | 1, 00 |
|
|
|
0, 50 |
0, 50 | ||||||||||
| Інші джерела | 32, 00 |
8, 00 |
16. 00 |
8, 00 | ||||||||||||
| Разом | 33, 00 |
8, 00 |
16, 50 |
8, 50 | ||||||||||||
4.3. Позицію "Разом за завданням 22, у тому числі" викласти в наступній редакції:
| Найме нування завдання |
Найме нування показ ника |
Значення показника |
Найме нування заходу |
Голов ний розпо рядник бюд жетних коштів, інвес тор |
Джерела фінан сування |
Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень | ||||||||||
| у с ь о г о |
за роками |
у с ь о г о |
за роками | |||||||||||||
| 20 08 |
20 09 |
20 10 |
20 11 |
20 12 |
20 08 |
20 09 |
20 10 |
20 11 |
20 12 | |||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом за завдан ням 22, у тому числі: |
77, 50 |
|
|
8, 00 |
60, 00 |
9, 50 |
| Державні кошти |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
| Місцеві бюджети | 45, 50 |
|
|
|
44, 00 |
1, 50 | ||||||||||
| Інші джерела | 32, 00 |
|
|
8, 00 |
16, 00 |
8, 00 | ||||||||||
5. Програму доповнити новим завданням 23 "Забезпечення транспортного обслуговування інвалідів"
6. У завданні 23 "Забезпечення транспортного обслуговування інвалідів":
6.1. Доповнити завдання новою позицією наступного змісту:
| Найме нування завдання |
Найме нування показ ника |
Значення показника |
Найме нування заходу |
Голов ний розпо рядник бюд жетних коштів, інвестор |
Джерела фінан сування |
Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень | ||||||||||
| у с ь о г о |
за роками |
у с ь о г о |
за роками | |||||||||||||
| 20 08 |
20 09 |
20 10 |
20 11 |
20 12 |
20 08 |
20 09 |
20 10 |
20 11 |
20 12 | |||||||
| 23. Забез печення транс портного обслу говуван ня інвалідів |
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт та прид бання спеціа лізова них авто мобілів для пере везення інвалідів |
Головне управ ління праці та соціаль ного захисту насе лення |
Держав ний бюджет |
|
|
|
|
|
|
| Місцеві бюджети | 1, 00 |
|
|
|
1, 00 |
| ||||||||||
| Інші джерела | |
|
|
|
|
| ||||||||||
| Разом | 1, 00 |
|
|
|
1, 00 |
| ||||||||||
6.2. Позицію "Разом за завданням 23, у тому числі" викласти в наступній редакції:
| Найме нування завдання |
Найме нування показ ника |
Значення показника |
Найме нування заходу |
Голов ний розпо рядник бюджет них коштів, інвестор |
Джерела фінан сування |
Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень | ||||||||||
| у с ь о г о |
за роками | у с ь о г о |
за роками | |||||||||||||
| 20 08 |
20 09 |
20 10 |
20 11 |
20 12 |
20 08 |
20 09 |
20 10 |
20 11 |
20 12 | |||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом за завдан ням 23, у тому числі: |
1, 00 |
|
|
|
1, 00 |
|
| Державні кошти | |
|
|
|
|
| ||||||||||
| Місцеві бюджети | 1, 00 |
|
|
|
1, 00 |
| ||||||||||
| Інші джерела | |
|
|
|
|
| ||||||||||
7. Позицію "Разом за Програмою, у тому числі" викласти в наступній редакції:
| Найме нування завдання |
Найме нування показника |
Значення показника |
Найме нування заходу |
Голов ний розпо рядник бюджет них коштів, інвестор |
Джерела фінан сування |
Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень | ||||||||||
| у с ь о г о |
за роками |
у с ь о г о |
за роками | |||||||||||||
| 20 08 |
20 09 |
20 10 |
20 11 |
20 12 |
20 08 |
20 09 |
20 10 |
20 11 |
20 12 | |||||||
| РАЗОМ ЗА ПРО ГРА МОЮ у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 89 4, 89 |
11 20, 47 |
12 03, 34 |
21 20, 86 |
78 68, 78 |
25 81, 44 |
| Державні кошти |
54 26, 81 |
79, 61 |
51, 15 |
21 4, 40 |
34 05, 52 |
16 76, 12 | ||||||||||
| Держав ний бюджет (функції столиці) |
18 04, 70 |
71 1, 50 |
20, 00 |
73 0, 20 |
34 3, 00 |
| ||||||||||
| Місцеві бюджети |
31 66, 75 |
95 5, 10 |
51 6, 82 |
17 2, 43 |
10 51, 34 |
47 1, 06 | ||||||||||
| Інші джерела |
54 96, 63 |
37 4, 25 |
61 5, 37 |
10 03, 83 |
30 68, 92 |
43 4, 26 | ||||||||||
Решта показників залишається без змін у відповідності до рішення Київської міської ради від 15.07.2010 N 1273/4711 (зі змінами та доповненнями).
Заступник міського голови -
секретар Київської міської ради Г.Герега
Додаток 2
до рішення
Київської міської ради
23.06.2011 N 258/5645
"Додаток 3
до Програми
Фінансування в 2008-2010 роках та
очікуване фінансування в 2011-2012 роках
інфраструктурних об'єктів м. Києва
щодо підготовки ЄВРО-2012
млн. грн.
| |
Фінансування | |||||
| Всього |
в т. ч. | |||||
| 2008 рік факт | 2009 рік факт | 2010 рік факт | 2011 рік очікуване | 2012 рік очікуване | ||
| Спортивна інфраструктура | 20,27 | 3,00 | 11,21 | 5,06 | 1,00 | |
| - інші джерела | 20,27 | 3,00 | 11,21 | 5,06 | 1,00 | |
| Облаштування та благоустрій міського простору 1,5 км зони навколо НСК "Олімпійський" | 402,87 |
|
|
|
402,87 |
|
| у т. ч. - місцевий бюджет | 402,87 | 402,87 | ||||
| Розвиток Міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни) | 696,43 |
79,62 |
31,15 |
56,93 |
471,63 |
57,10 |
| у т. ч. - державні кошти | 218,40 | 79,62 | 31,15 | 55,00 | 52,63 | |
| - місцевий бюджет | 61,13 | 1,93 | 59,20 | |||
| - інші джерела | 416,90 | 359,80 | 57,10 | |||
| Транспортна інфраструктура | 9654,45 | 1644,66 | 530,10 | 1011,76 | 4453,48 | 2014,45 |
| у т. ч. - державні кошти | 4983,31 | 130,00 | 3207,19 | 1646,12 | ||
| - державний бюджет (Функції столиці) | 1683,10 | 679,90 | 730,20 | 273,00 | ||
| - місцевий бюджет | 2021,83 | 935,71 | 514,77 | 151,56 | 145,20 | 274,59 |
| - інші джерела | 966,21 | 29,05 | 15,33 | 828,09 | 93,74 | |
| Інженерні мережі | 125,86 | 38,60 | 41,08 | 30,98 | 15,20 | 0,00 |
| у т. ч. - державні кошти | 64,60 | 0,00 | 20,00 | 29,40 | 15,20 | 0,00 |
| - державний бюджет (Функції столиці) | 51,60 | 31,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - місцевий бюджет | 9,66 | 7,00 | 1,08 | 1,58 | 0,00 | 0,00 |
| Інфраструктура розміщення | 3973,42 | 341,00 | 587,58 | 987,91 | 1845,53 | 211,40 |
| у т. ч. - інші джерела | 3973,42 | 341,00 | 587,58 | 987,91 | 1845,53 | 211,40 |
| Туристична інфраструктура | 98,59 | 2,26 | 0,32 | 4,09 | 42,17 | 49,75 |
| у т. ч. - місцевий бюджет | 53,04 | 1,76 | 0,07 | 1,51 | 26,07 | 23,63 |
| - інші джерела | 45,55 | 0,50 | 0,25 | 2,58 | 16,10 | 26,12 |
| Безпека та правопорядок | 55,07 | 1,28 | 42,94 | 10,85 | ||
| у т. ч. - місцевий бюджет | 54,79 | 1,00 | 42,94 | 10,85 | ||
| - інші джерела | 0,28 | 0,28 | ||||
| Медична інфраструктура | 492,71 | 10,03 | 0,50 | 8,33 | 428,30 | 45,55 |
| у т. ч. - державний бюджет | 78,50 | 78,50 | ||||
| - державний бюджет (Функції столиці) | 70,00 | |
|
70,00 | ||
| - місцевий бюджет | 344,21 | 10,03 | 0,50 | 8,33 | 279,80 | 45,55 |
| Інформаційна інфраструктура | 23,83 | 0,06 | 11,90 | 11,87 | ||
| у т. ч. - місцевий бюджет | 23,83 | 0,06 | 11,90 | 11,87 | ||
| Реконструкція театрів | 149,80 | 0,40 | 6,36 | 66,50 | 76,54 | |
| у т. ч. - державні кошти | 82,00 | 52,00 | 30,00 | |||
| - місцевий бюджет | 67,80 | 0,40 | 6,36 | 14,50 | 46,54 | |
| Облаштування офіційної фан-зони та підготовка культурно-мистецьких програм | 70,19 | 0,90 | 1,40 | 0,10 | 10,06 | 57,73 |
| у т. ч. - місцевий бюджет | 42,79 | 0,20 | 0,40 | 0,10 | 8,76 | 33,33 |
| - інші джерела | 27,40 | 0,70 | 1,00 | 0,00 | 1,30 | 24,40 |
| Забезпечення підготовки стюардів, волонтерів тощо | 53,90 | 17,20 | 36,70 | |||
| у т. ч. - місцевий бюджет | 39,30 | 16,10 | 23,20 | |||
| - інші джерела | 14,60 | 1,10 | 13,50 | |||
| Благоустрій та саночистка міста | 77,50 | 8,00 | 60,00 | 9,50 | ||
| у т. ч. - місцевий бюджет | 45,50 | 44,00 | 1,50 | |||
| - інші джерела | 32,00 | 8,00 | 16,00 | 8,00 | ||
| Разом | 15894,89 | 2120,47 | 1203,34 | 2120,86 | 7868,78 | 2581,44 |
| у т. ч. - державні кошти | 5426,81 | 79,62 | 51,15 | 214,40 | 3405,52 | 1676,12 |
| - державний бюджет (Функції столиці) | 1804,70 | 711,50 | 20,00 | 730,20 | 343,00 | |
| - місцевий бюджет | 3166,75 | 955,10 | 516,82 | 172,43 | 1051,34 | 471,06 |
| - інші джерела | 5496,63 | 374,25 | 615,37 | 1003,83 | 3068,92 | 434,26 |
".
Заступник міського голови -
секретар Київської міської ради Г.Герега