КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VI сесія VI скликання
РІШЕННЯ
30.12.2010 N 568/5380
Про внесення змін до рішення
Голосіївської районної в м. Києві ради
від 27.05.2010 N 38/02 "Про бюджет
Голосіївського району м. Києва на 2010 рік"
Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 N 1180 "Деякі питання використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду", пунктом 78 рішення Київської міської ради від 14.10.2010 N 79/4891 "Про внесення змін до рішення Київради від 14.05.2010 N 793/4231 "Про бюджет міста Києва на 2010 рік", Київська міська рада вирішила:
1. Збільшити на 10000,0 тис. грн. обсяг доходів і видатків спеціального фонду бюджету району на суму субвенції з Державного бюджету України на будівництво вулиць Мейтуса та Симоненка.
2. Додатки 1, 2, 3, 4 до рішення Голосіївської районної в м. Києві ради від 27.05.2010 N 38/02 "Про бюджет Голосіївського району м. Києва на 2010 рік" викласти в редакції, що додається.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
Голова Л. Черновецький
Додаток 1
до рішення Київської міської ради
30.12.2010 N 568/5380
Доходи бюджету Голосіївського району
м. Києва на 2010 рік
| Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд | Спец іальний фонд |
Разом | |
| разом | у т. ч. бюджету розвитку | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (гр. 3 + гр. 4) |
| 10000000 | Податкові надходження | 340457,2 | 340457,2 | ||
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
208901,4 | х | х | 208901,4 |
| 11010000 | Податок з доходів фізичних осіб | 207801,4 | х | х | 207801,4 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
1100,0 | х | х | 1100,0 |
| 13000000 | Збори на спеціальне використання природних ресурсів |
86780,9 | х | х | 86780,9 |
| 13010200 | Збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та користування земельними ділянками лісового фонду |
0,0 | 0,0 | ||
| 13030200 | Плата за користування надрами місцевого значення | 1100,0 | х | х | 1100,0 |
| 13050000 | Плата за землю | 85680,9 | х | х | 85680,9 |
| 14000000 | Вутрішні податки на товари та послуги | 11990,9 | х | х | 11990,9 |
| 14060000 | Плата за ліцензії | 6846,0 | х | х | 6846,0 |
| 14060100 | Податок на промисел | 46,0 | х | х | 46,0 |
| 14060200 | Плата за видачу ліцензій та сертифікатів | 0,0 | 0,0 | ||
| 14060300 | Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
420,0 | х | х | 420,0 |
| 14060900 | Плата за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
0,0 | 0,0 | ||
| 14061100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами |
6380,0 | х | х | 6380,0 |
| 14070000 | Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
5144,9 | х | х | 5144,9 |
| 16000000 | Інші податки | 32784,0 | х | х | 32784,0 |
| 16010000 | Місцеві податки і збори | 13470,0 | х | х | 13470,0 |
| 16040000 | Фіксований сільськогосподарський податок | 14,0 | х | х | 14,0 |
| 16050000 | Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва | 19300,0 | х | х | 19300,0 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 16983,33 | 12675,95 | 29659,28 | |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності |
1094,0 | 1094,0 | ||
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету |
100,0 | х | х | 100,0 |
| 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
200,0 | 200,0 | ||
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 794,0 | 794,0 | ||
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу |
11610,0 | х | х | 11610,0 |
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном |
8410,0 | х | х | 8410,0 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності |
8410,0 | 8410,0 | ||
| 22090000 | Державне мито | 3200,0 | х | х | 3200,0 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 4279,33 | 4279,33 | ||
| 24060300 | Інші надходження | 4279,33 | 4279,33 | ||
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ, в тому числі: |
х | 12675,95 | 12675,95 | |
| Установи освіти | 11670,1 | 11670,1 | |||
| Установи культури і мистецтва | 768,15 | 768,15 | |||
| Установи фізичної культури і спорту | 57,7 | 57,7 | |||
| Клуби підлітків за місцем проживання | 180,0 | 180,0 | |||
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 300,0 | 27273,77 | 27273,77 | 27273,77 |
| 31010200 | Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |
300,0 | |||
| 31030000 | Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності |
х | 27273,77 | 27273,77 | 27273,77 |
| Разом доходів | 357740,53 | 39949,72 | 27273,77 | 397690,25 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 466,7 | 29030,3 | 25560,10 | 29497,0 |
| 41030000 | Субвенції | 466,7 | 29030,3 | 25560,10 | 29497,0 |
| 50000000 | Цільові фонди | 997,5 | 997,5 | ||
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади |
997,5 | 997,5 | ||
| Разом доходів | 358207,23 | 69977,52 | 52833,87 | 428184,75 | |
Заступник міського голови - секретар Київради О. Довгий
Додаток 2
до рішення Київської міської ради
30.12.2010 N 568/5380
Розподіл видатків бюджету Голосіївського району
м. Києва на 2010 рік за функціональною структурою
| КФКВ | Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом) |
Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | РАЗОМ | |||||||||
| Всього | споживання | з них: оплата праці (код 1110) |
оплата за енергоносії (код 1160) | розвитку | Всього | споживання | з них: оплата праці (код 1110) |
оплата за енергоносії (код 1160) | розвитку | з них: бюджет розвитку | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (гр. 9 + гр.12) |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 (гр. 3 + гр. 8) |
| 010000 | Державне управління | 32134,45 | 32109,45 | 18999,65 | 2004,55 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32134,45 |
| 010100 | Функціонування законодавчої та виконавчої влади | 32134,45 | 32109,45 | 18999,65 | 2004,55 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32134,45 |
| 010116 | Органи місцевого самоврядування | 3152,30 | 3152,30 | 1604,20 | 127,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3152,30 |
| 010117 | Органи виконавчої влади в м. Києві | 28982,15 | 28957,15 | 17395,45 | 1877,35 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28982,15 |
| 070000 | Освіта | 207366,20 | 206366,20 | 108648,20 | 37405,30 | 1000,00 | 11670,10 | 11620,10 | 656,70 | 1762,60 | 50,00 | 0,00 | 219036,30 |
| 090000 | Соц іальний захист та соціальне забезпечення |
8991,48 | 8991,48 | 5561,20 | 384,30 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 94,20 | 48,90 | 0,00 | 0,00 | 9171,48 |
| 090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 126,90 | 126,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,90 |
| 090416 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 439,50 | 439,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,50 |
| 091101 | Утримання центрів соцслужб для сім'ї, дітей та молоді | 827,80 | 827,80 | 556,00 | 29,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827,80 |
| 091102 | Програми і заходи центрів соцслужб для сім'ї, дітей та молоді |
44,80 | 44,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,80 |
| 091103 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 49,10 | 49,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,10 |
| 091104 | Програми і заходи державних органів у справах жінок | 3,66 | 3,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,66 |
| 091105 | Утримання клубів підлітків за місцем проживання | 727,80 | 727,80 | 528,50 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 94,20 | 48,90 | 0,00 | 0,00 | 907,80 |
| 091107 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 091204 | Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому |
6095,10 | 6095,10 | 4118,00 | 343,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6095,10 |
| 091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
94,80 | 94,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,80 |
| 091214 | Інші установи та заклади | 567,02 | 567,02 | 358,70 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,02 |
| 100000 | Житлово-комунальне господарство | 24202,93 | 23736,23 | 0,00 | 0,00 | 466,70 | 970,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,20 | 0,00 | 25173,13 |
| 100101 | Житлово - експлуатаційне господарство | 466,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,70 |
| 100103 | Дотація житлово-комунальному господарству | 1436,33 | 1436,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1436,33 |
| 100203 | Благоустрій міст, селищ | 22191,02 | 22191,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22191,02 |
| 100302 | Комбінати ком. підприємств, районні виробничі об'єднання та інші установи та організації |
108,88 | 108,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,20 | 0,00 | 1079,08 |
| 110000 | Культура і мистецтво | 13423,65 | 13423,65 | 8875,38 | 998,70 | 0,00 | 768,15 | 733,15 | 401,44 | 45,70 | 35,00 | 0,00 | 14191,80 |
| 130000 | Ф ізична культура і спорт |
2496,70 | 2486,70 | 1544,70 | 168,20 | 10,00 | 57,70 | 57,70 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2554,40 |
| 150000 | Будівництво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35589,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35589,87 | 35589,87 | 35589,87 |
| 150101 | Капітальні вкладення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27516,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27516,17 | 27516,17 | 27516,17 |
| 150110 | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва та реконструкції загальноосвіт. навчальних закладів |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5034,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5034,70 | 5034,70 | 5034,70 |
| 150111 | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих навчальних закладів |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
| 150112 | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2579,00 | 2579,00 | 2579,00 |
| 170000 | Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 |
| 170703 | Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією та утриманням автомобільних доріг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 |
| 180000 | Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17244,00 | 17244,00 | 17244,00 |
| 180409 | Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17244,00 | 17244,00 | 17244,00 |
| 240900 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ' 0,00 | 0,00 | 997,50 | 997,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997,50 |
| 250102 | Резервний фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250302 | Кошти, що передаються до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів |
68893,40 | 68893,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68893,40 |
| 250344 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів |
725,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725,00 |
| 250404 | Інші видатки | 973,42 | 973,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973,42 |
| Всього видатків | 359207,23 | 357655,53 | 143629,13 | 40961,05 | 1551,70 | 69977,52 | 16088,45 | 1158,84 | 1857,20 | 53889,07 | 52833,87 | 429184,75 | |
Заступник міського голови - секретар Київради О. Довгий
Додаток 3
до рішення Київської міської ради
30.12.2010 N 568/5380
Розподіл видатків бюджету Голосіївського району
м. Києва на 2010 рік за головними
розпорядниками коштів
(тис. грн.)
| КВК/КФКВ | Назва головного розпорядника коштів | Назва підрозділу бюджетної класифікації | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | ||||||||||
| Всього | споживання | з них: оплата праці (код 1110) |
оплата за енергоносії (код 1160) | розвитку | Всього | споживання | з них: оплата праці (код 1110) | оплата за енергоносії (код 1160) |
розвитку | З них: бюджет розвитку | РАЗОМ | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (гр. 9 + гр. 12) |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 (гр. 3 + гр. 8) | |
| 006 | Райдержадміністрація | 15218,47 | 15168,47 | 8231,30 | 1384,10 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15268,47 | |
| 010117 | Органи виконавчої влади в м. Києві | 14283,50 | 14283,50 | 8231,30 | 1384,10 | 0,00 | 14283,50 | |||||||
| 240900 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
50,00 | 50,00 | 50,00 | ||||||||||
| 250344 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм (Програма реалізації заходів щодо проведення оборонної роботи та мобілізаційної підготовки у Голосіївському районі м. Києва на 2006 - 2010 роки) |
10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | |||||||||
| 250344 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм (Програма профілактики правопорушень і злочинності у Голосіївському районі м. Києва на 2006 - 2010 роки) |
695,00 | 645,00 | 50,00 | 0,00 | 695,00 | ||||||||
| 250344 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм Програма забезпечення пожежної безпеки у Голосіївському районі м. Києва на період до 2010 року) | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | |||||||||
| 250404 | Інші видатки (Програма залучення населення до охорони громадського порядку на територій Голосіївського району м. Києва на 2007 - 2011 роки) |
150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||||||||
| 250404 | Інші видатки | 59,97 | 59,97 | 0,00 | 59,97 | |||||||||
| 001 | Районна рада депутатів | 3152,30 | 3152,30 | 1604,20 | 127,20 | 0,00 | 17380,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 17244,00 | 17244,00 | 20532,30 | |
| 010116 | Органи місцевого самоврядування | 3152,30 | 3152,30 | 1604,20 | 127,20 | 0,00 | 3152,30 | |||||||
| 180409 | Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0,00 | 17244,00 | 17244,00 | 17244,00 | 17244,00 | ||||||||
| 240900 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
0,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | |||||||||
| 240 | Фонд приватизації комунального майна району | 844,90 | 844,90 | 387,00 | 27,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844,90 | |
| 010117 | Органи виконавчої влади в м. Києві | 644,90 | 644,90 | 387,00 | 27,95 | 0,00 | 644,90 | |||||||
| 250404 | Інші видатки (Програма приватизації об'єктів комунальної власності Голосіївського району м. Києва) | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||||||||
| 220 | Фінансове управління району | 71318,55 | 71313,55 | 1205,80 | 62,40 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71318,55 | |
| 010117 | Органи виконавчої влади в м. Києві | 2032,70 | 2027,70 | 1205,80 | 62,40 | 5,00 | 0,00 | 2032,70 | ||||||
| 250302 | Кошти, що передаються до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів |
68893,40 | 68893,40 | 0,00 | 68893,40 | |||||||||
| 250404 | Інші видатки (Програма фінансування оперативного вирішення питань життєдіяльності району Головою райради) | 392,45 | 392,45 | 0,00 | 392,45 | |||||||||
| 020 | Управління освіти | 208509,34 | 207509,34 | 109351,49 | 37405,30 | 1000,00 | 16581,10 | 11941,10 | 656,70 | 1762,60 | 4640,00 | 4590,00 | 225090,44 | |
| 010117 | Органи виконавчої влади в м. Києві | 983,14 | 983,14 | 703,29 | 0,00 | 983,14 | ||||||||
| 070101 | Дошкільні заклади освіти | 65406,70 | 65406,70 | 31807,00 | 14926,00 | 8018,30 | 7988,30 | 169,40 | 753,50 | 30,00 | 73425,00 | |||
| 070201 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
113418,20 | 113418,20 | 61989,60 | 19215,20 | 3431,40 | 3411,40 | 487,30 | 951,00 | 20,00 | 116849,60 | |||
| 070304 | Спеціальні загальноосвітні школи інтернати | 16687,70 | 16687,70 | 8465,20 | 2773,40 | 149,80 | 149,80 | 43,90 | 16837,50 | |||||
| 070401 | Позашкільні заклади освіти, заходи з позашкільної роботи з дітьми |
4836,70 | 4836,70 | 3281,60 | 340,60 | 50,80 | 50,80 | 10,00 | 4887,50 | |||||
| 070802 | Методична робота | 1239,20 | 1239,20 | 908,50 | 0,00 | 1239,20 | ||||||||
| 070804 | Централізовані бухгалтерії | 3103,40 | 3103,40 | 1908,00 | 150,10 | 19,80 | 19,80 | 4,20 | 3123,20 | |||||
| 070805 | Група по централізованому господарському обслуговуванню | 393,20 | 393,20 | 288,30 | 0,00 | 393,20 | ||||||||
| 070807 | Інші освітні програми, з них: | 2235,00 | 1235,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2235,00 | |||
| 070808 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 46,10 | 46,10 | 0,00 | 46,10 | |||||||||
| 150110 | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва та реконструкції загальноосвітн. навчальних закладів |
0,00 | 1551,00 | 1551,00 | 1551,00 | 1551,00 | ||||||||
| 150111 | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих навчальних закладів |
0,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | ||||||||
| 150112 | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів |
0,00 | 2579,00 | 2579,00 | 2579,00 | 2579,00 | ||||||||
| 240900 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
0,00 | 321,00 | 321,00 | 321,00 | |||||||||
| 250404 | Інші видатки (Програма "Школяр") | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | |||||||||
| 050 | Управління праці та соціального захисту населення |
13224,50 | 13224,50 | 8318,08 | 516,70 | 0,00 | 185,40 | 185,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13409,90 | |
| 010117 | Органи виконавчої влади в м. Києві | 6059,00 | 6059,00 | 3930,98 | 173,20 | 0,00 | 6059,00 | |||||||
| 090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 126,90 | 126,90 | 0,00 | 126,90 | |||||||||
| 090416 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 439,50 | 439,50 | 0,00 | 439,50 | |||||||||
| 091204 | Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому |
6095,10 | 6095,10 | 4118,00 | 343,50 | 0,00 | 6095,107 | |||||||
| 091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
94,80 | 94,80 | 0,00 | 94,80 | |||||||||
| 091214 | Інші установи та заклади | 409,20 | 409,20 | 269,10 | 0,00 | 409,20 | ||||||||
| 240900 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
0,00 | 185,40 | 185,40 | 185,40 | |||||||||
| 060 | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту |
4983,22 | 4953,22 | 3123,60 | 231,40 | 30,00 | 432,40 | 432,40 | 100,70 | 48,90 | 0,00 | 0,00 | 5415,62 | |
| 010117 | Органи виконавчої влади в м. Києві | 660,54 | 640,54 | 404,80 | 22,40 | 20,00 | 0,00 | 660,54 | ||||||
| 091101 | Утримання центрів соцслужб для сім'ї, дітей та молоді | 827,80 | 827,80 | 556,00 | 29,40 | 0,00 | 827,80 | |||||||
| 091102 | Програми і заходи центрів соцслужб для сім'ї, дітей та молоді |
44,80 | 44,80 | 0,00 | 44,80 | |||||||||
| 091103 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
49,10 | 49,10 | 0,00 | 49,10 | |||||||||
| 091104 | Програми і заходи державних органів у справах жінок | 3,66 | 3,66 | 0,00 | 3,66 | |||||||||
| 091105 | Утримання клубів підлітків за місцем проживання | 727,80 | 727,80 | 528,50 | 180,00 | 180,00 | 94,20 | 48,90 | 907,80 | |||||
| 091107 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | |||||||||
| 091214 | Інші установи та заклади (Центр у справах сім'ї та жінок "Родинний дім") |
157,82 | 157,82 | 89,60 | 11,40 | 0,00 | 157,82 | |||||||
| 130106 | Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
107,00 | 107,00 | 0,00 | 107,00 | |||||||||
| 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота по ДЮСШ | 2389,70 | 2379,70 | 1544,70 | 168,20 | 10,00 | 57,70 | 57,70 | 6,50 | 2447,40 | ||||
| 240900 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
0,00 | 194,70 | 194,70 | 194,70 | |||||||||
| 070 | Управління з питань надзвичайних ситуацій | 942,15 | 942,15 | 526,65 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942,15 | ||
| 010117 | Органи виконавчої влади в м. Києві | 942,15 | 942,15 | 526,65 | 34,50 | 0,00 | 942,15 | |||||||
| 075 | Управління з питань розвитку підприємництва та регуляторної політики |
1483,68 | 1483,68 | 872,34 | 74,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1483,68 | |
| 010117 | Органи виконавчої влади в м. Києві | 1483,68 | 1483,68 | 872,34 | 74,90 | 0,00 | 1483,68 | |||||||
| 240900 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 110 | Відділ культури | 14024,51 | 14024,51 | 9193,48 | 1040,86 | 0,00 | 838,55 | 803,55 | 401,44 | 45,70 | 35,00 | 0,00 | 14863,06 | |
| 010117 | Органи виконавчої влади в м. Києві | 600,86 | 600,86 | 318,10 | 42,16 | 0,00 | 600,86 | |||||||
| 110103 | Інші заходи та заклади по мистецтву | 133,85 | 133,85 | 0,00 | 133,85 | |||||||||
| 110201 | Бібліотеки | 4709,34 | 4709,34 | 3075,50 | 436,63 | 131,30 | 111,30 | 37,00 | 20,00 | 4840,64 | ||||
| 110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
1700,56 | 1700,56 | 1003,58 | 292,92 | 110,75 | 100,75 | 35,62 | 4,88 | 10,00 | 1811,31 | |||
| 110205 | Школи естетичного виховання дітей | 6486,08 | 6486,08 | 4540,10 | 251,45 | 526,10 | 521,10 | 365,82 | 3,82 | 5,00 | 7012,18 | |||
| 110502 | Інші заклади та заходи в галузі культури | 393,82 | 393,82 | 256,20 | 17,70 | 0,00 | 393,82 | |||||||
| 240900 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
0,00 | 70,40 | 70,40 | 70,40 | |||||||||
| 080 | Управління житлово-комунального господарства | 25087,01 | 24620,31 | 534,76 | 42,40 | 466,70 | 20891,60 | 2540,00 | 0,00 | 0,00 | 18351,60 | 17381,40 | 45978,61 | |
| 010117 | Органи виконавчої влади в м. Києві | 873,08 | 873,08 | 534,76 | 42,40 | 0,00 | 873,08 | |||||||
| 100101 | Житлово-експлуатаційне господарство | 466,70 | 466,70 | 0,00 | 466,70 | |||||||||
| 100103 | Дотація житлово-комунальному господарству | 1436,33 | 1436,33 | 0,00 | 1436,33 | |||||||||
| 100203 | Благоустрій міст, селищ (дорожнє господарство) | 13841,10 | 13841,10 | 0,00 | 13841,10 | |||||||||
| 100203 | Благоустрій міст, селищ (озеленення) | 8049,80 | 8049,80 | 0,00 | 8049,8,0 | |||||||||
| 100203 | Благоустрій міст, селищ (житлове господарство) | 300,12 | 300,12 | 0,00 | 300,12 | |||||||||
| 100302 | Комбінати ком. підприємств, районні виробничі об'єднання та інші установи та організації (комунальне господарство) |
108,88 | 108,88 | 0,00 | 108,88 | |||||||||
| 100302 | Комбінати ком. підприємств, районні виробничі об'єднання та інші установи та організації (житлове господарство) |
0,00 | 970,20 | 970,20 | 970,20 | |||||||||
| 150101 | Капітальні вкладення | 0,00 | 17381,40 | 17381,40 | 17381,40 | 17381,40 | ||||||||
| 170703 | Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією та утриманням автомобільних доріг | 0,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | |||||||||
| 240900 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |||||||||
| 250404 | Інші видатки | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | |||||||||
| 191 | Управління капітального будівництва, реконструкції та інвестицій |
418,60 | 418,60 | 280,43 | 13,34 | 0,00 | 13618,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13618,47 | 13618,47 | 14037,07 | |
| 010117 | Органи виконавчої влади в м. Києві | 418,60 | 418,60 | 280,43 | 13,34 | 0,00 | 418,60 | |||||||
| 150101 | Капітальні вкладення | 0,00 | 10134,77 | 10134,77 | 10134,77 | 10134,77 | ||||||||
| 150110 | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва та реконструкції загальноосвітн. навчальних закладів |
0,00 | 3483,70 | 3483,70 | 3483,70 | 3483,70 | ||||||||
| 250102 | Резервний фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Всього видатків | 359207,23 | 357655,53 | 143629,13 | 40961,05 | 1551,70 | 69977,52 | 16088,45 | 1158,84 | 1857,20 | 53889,07 | 52833,87 | 429184,75 | ||
Заступник міського голови - секретар Київради О. Довгий
Додаток 4
до рішення Київської міської ради
30.12.2010 N 568/5380
Показники взаємовідносин бюджету
Голосіївського району м. Києва з іншими
бюджетами на 2010 рік
| Загальний фонд | Спец іальний фонд | |||||||||
| Розрахунковий обсяг доходів, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів |
Перевищення доходів над видатками, що передається з районних бюджетів м. Києва до міського бюджету м. Києва |
Субвенції з місцевого бюджету до Державного бюджету України |
Субвенція з міського бюджету м. Києва (інші субвенції) |
Субвенція з Державного бюджету | Субвенції з міського бюджету м. Києва (інші субвенції) | |||||
| Всього | норматив щоденного відрахування (у відсотках від розрахункового обсягу доходів загального фонду місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів) |
на виконання Програми профілактики правопорушень і злочинності у Голосіївському районі м. Києва |
на виконання Програми реалізації заходів щодо проведення оборонної роботи те мобілізаційної підготовки у Голосіївському районі м. Києва на 2006 - 2010 роки |
на виконання Програми забезпечення пожежної безпеки у Голосіївському районі м. Києва на період до 2010 року |
на ремонт покрівлі жилого будинку N 10 корп. 3, по вул. Сєченова |
на будівництво вулиць Мейтуса та Симоненко | на придбання малогабаритної техніки для прибирання прибудинкових територій для комунальних підприємств по утриманню житлового фонду |
на виконання Програми соціально- економічного розвитку м. Києва на 2010 рік |
на ремонт і утримання автомобільних доріг | |
| 243040,3 | 68893,4 | 32,12 | 695,0 | 10,0 | 20,0 | 466,7 | 10000,0 | 970,2 | 15560,1 | 2500,0 |
Заступник міського голови - секретар Київради О. Довгий
"Хрещатик" N 10 (3835) від 21 січня 2011 року