КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VI сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
27.09.2018 N 1526/5590
Про внесення змін до Міської цільової програми
"Здоров'я киян" на 2017 - 2019 роки
Відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров'я, пункту 22 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року" (в редакції рішення Київської міської ради від 6 липня 2017 року N 724/2886) Київська міська рада вирішила:
Внести зміни до Міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2017 - 2019 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2016 року N 781/1785, згідно з додатком до цього рішення.
2. Офіційно оприлюднити це рішення у газеті Київської міської ради "Хрещатик".
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту та постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
Київський міський голова В. Кличко
Додаток
до рішення Київської міської ради
27.09.2018 N 1526/5590
Зміни
до Міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2017 - 2019 роки,
затвердженої рішенням Київської міської ради
від 22 грудня 2016 року N 781/1785
1. Позицію 9 розділу 1 "ПАСПОРТ ПРОГРАМИ" викласти в такій редакції:
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис. грн | Всього | у тому числі за роками | ||
| 2017 | 2018 | 2019 | |||
| 9602325,3 | 2902761,5 | 3205356,6 | 3494207,2 | ||
| у тому числі: | |||||
| 9.1. | коштів державного бюджету | ||||
| 9.2. | коштів бюджету м. Києва | 9601364,4 | 2902461,5 | 3205035,6 | 3493867,3 |
| 9.3. | коштів інших джерел | 960,9 | 300,0 | 321,0 | 339,9 |
2. Абзац перший розділу 3 "ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ" викласти у такій редакції:
"Мета Програми полягає у досягненні максимально можливого рівня здоров'я для всіх жителів міста Києва незалежно від їх віку, статі, соціального статусу, зміцнення і охорони здоров'я киян протягом усього їх життя, зниження розповсюдженості і зменшення страждань, викликаних основними хворобами, травмами та інвалідизацією, та у забезпеченні соціальних гарантій для окремих верств населення, які не увійшли до переліку та обсягу гарантованого рівня медичної допомоги громадянам".
3. Доповнити розділ 3 "ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ" після абзацу восьмого новим абзацом дев'ятим такого змісту:
"зміцнення та покращення матеріально-технічної бази".
В зв'язку з цим абзац 9 вважати відповідно абзацом 10.
4. Абзац перший розділу 4 "ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ" викласти у такій редакції:
"Провідними шляхами реалізації заходів Програми є організаційні заходи з модернізації системи охорони здоров'я столиці в рамках законодавства України, проведення робіт з капітального ремонту закладів з надання первинної медичної допомоги, забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я обладнанням, лікарськими засобами та медичними виробами, забезпечення соціального захисту медичних працівників, що вийшли на пенсію, зокрема в частині відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, забезпечення безкоштовного відпуску продуктів дитячого харчування, донорського молока для дітей першого й другого року життя із малозабезпечених сімей тощо".
5. У розділі 4 "ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ":
цифри "9646722,0" замінити цифрами "9602325,3";
цифри "2902461,5" замінити цифрами "2902761,5";
цифри "3231775,3" замінити цифрами "3205356,6";
цифри "3512485,2" замінити цифрами "3494207,2".
6. Додатки 1, 2 до Програми викласти в новій редакції, що додається.
Київський міський голова В. Кличко
Додаток 1
до Програми, затвердженої
рішенням Київської міської ради
27.09.2018 N 1526/5590
Ресурсне забезпечення
Міської комплексної цільової програми
"Здоров'я киян" на 2017 - 2019 роки
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Роки виконання Програми | Усього витрат на виконання програми | ||
| 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | ||
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 2902761,5 | 3205356,6 | 3494207,2 | 9602325,3 |
| Державний бюджет | ||||
| Бюджет м. Києва | 2902461,5 | 3205035,6 | 3493867,3 | 9601364,4 |
| Кошти інших джерел | 300,0 | 321,0 | 339,9 | 960,9 |
Додаток 2
до Програми, затвердженої рішенням
Київської міської ради
27.09.2018 N 1526/5590
Напрями діяльності та заходи
Міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2017 - 2019 роки
| N з/п | Найменування завдання | Перелік заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування (тис. грн) | Очікуваний результат | ||||||
| Всього | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | Показники | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Міська цільова комплексна програма "Здоров'я киян" на 2017 - 2019 роки | Всього: | 9602325,3 | 2902761,5 | 3205356,6 | 3494207,2 | ||||||||
| Бюджет міста Києва | 9601364,4 | 2902461,5 | 3205035,6 | 3493867,3 | |||||||||
| Інші кошти | 960,9 | 300,00 | 321,00 | 339,9 | |||||||||
| А | Розвиток первинної медико-санітарної допомоги | 261267,4 | 93026,9 | 46844,6 | 121396,0 | ||||||||
| 1. | Центри первинної медико-санітарної допомоги | 221669,7 | 80667,0 | 33617,1 | 107385,6 | ||||||||
| 1.1. Впровадження автономізації закладів охорони здоров'я (розробка та запровадження нових систем моніторингу, контролю і аналізу діяльності закладів охорони здоров'я, відокремлення непрофільної діяльності; реорганізація закладів охорони здоров'я шляхом перетворення їх в комунальні некомерційні підприємства) | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Без фінансування | Перехід до нових принципів та методів фінансування, що базуються на оплаті конкретних результатів діяльності кожного конкретного медичного закладу | 75 % | 90 % | 100 % | ||||||
| 1.2. Подальший розвиток інституту сімейного лікаря в столиці | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Без фінансування | Задоволення до 80 % попиту громадян на медичну допомогу на рівні первинної медико-санітарної допомоги | 65 % | 75 % | 80 % | ||||||
| 1.3. Введення програми управління бронхіальною астмою на рівні ПМСД з реімбурсацією 100 % від ціни відшкодування особам, які перебувають на обліку | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 11740,9 | 11740,9 | показник затрат,тис. грн | 11740,90 | ||||||
| показник продукту, кількість осіб, що підлягають забезпеченню | 17587 | ||||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 0,67 | ||||||||||||
| показник якості,показник зниження госпіталізації та викликів невідкладної медичної допомоги, % | 25 % | ||||||||||||
| 1.4. Введення програми управління щодо відшкодування коштів хворим з хронічними обструктивними захворюваннями легень | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 3300,1 | 3300,1 | показник затрат, тис. грн | 3300,10 | ||||||
| показник продукту, кількість осіб, що підлягають забезпечення | 9763 | ||||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 0,34 | ||||||||||||
| показник якості,показник зниження госпіталізації та викликів невідкладної медичної допомоги, % | 25 % | ||||||||||||
| 1.5. Введення програми управління артеріальною гіпертензією на рівні первинної медико-санітарної допомоги з реімбурсацією в розмірі 50 % пенсіонерам і особам працездатного віку від розрахункової ціни відшкодування | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 21779,2 | 21779,2 | показник затрат, тис. грн | 21779,20 | ||||||
| показник продукту, кількість осіб, що підлягають забезпечення | 463870 | ||||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 0,05 | ||||||||||||
| показник якості,показник зниження гострого інфаркту міокарда, % | 5 % | ||||||||||||
| 1.6. Введення програми управління стенокардією на рівні ПМСД з реімбурсацією в розмірі 50 % | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 34580,4 | 34580,4 | показник затрат, тис. грн | 34580,40 | ||||||
| показник продукту, кількість осіб, що підлягають забезпечення | 145564 | ||||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 0,24 | ||||||||||||
| показник якості,показник зниження приступів та викликів екстреної медичної допомоги, % | 5 % | ||||||||||||
| 1.7. Введення програми управління виразковою хворобою шлунку і 12-ти палої кишки на рівні ПМСД з реімбурсацією лікарських засобів у розмірі 100 % дітям, 50 % пенсіонерам і 50 % особам працездатного віку від розрахункової ціни відшкодування | 2017-2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 1928,1 | 1928,1 | показник затрат, тис. грн | 1928,10 | ||||||
| показник продукту, кількість осіб, що підлягають забезпеченню | 52221 | ||||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 0,037 | ||||||||||||
| показник якості,показник зниження загострень захворювань та оперативних втручань, % | 10 % | ||||||||||||
| 1.8. Профілактика вроджених аномалій. Забезпечення фолієвою кислотою вагітних жінок в перший триместр вагітності | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 1457,2 | 148,5 | 635,6 | 673,1 | показник затрат,тис. грн | 148,50 | 635,58 | 673,08 | ||
| показник продукту, кількість осіб, що підлягають забезпеченню | 6000 | 24000 | 24000 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 0,0248 | 0,0265 | 0,0280 | ||||||||||
| показник якості,показник зниження вроджених аномалій, % | 30 % | 35 % | 40 % | ||||||||||
| 1.9. Забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними засобами з мовним виводом | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 190,1 | 190,1 | показник затрат,тис. грн | 190,06 | ||||||
| показник продукту, кількість осіб, що підлягають забезпеченню | 731 | ||||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 0,26 | ||||||||||||
| показник якості,забезпечення термометрами з мовним виводом інвалідів по зору, % | 100 % | ||||||||||||
| 1.10. Забезпечення витратними матеріалами для скринінгу населення з метою ранньої діагностики цукрового діабету | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 10290,1 | 1250,90 | 4294,93 | 4744,29 | показник затрат, тис. грн | 1250,90 | 4294,93 | 4744,29 | ||
| показник продукту, кількість осіб, що підлягають скринінгу для визначення цукру | 208476 | 668969 | 697791 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одне дослідження, тис. грн | 0,0060 | 0,0064 | 0,0068 | ||||||||||
| показник якості,динаміка охоплення дослідженнями, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 1.11. Забезпечення витратними матеріалами для скринінгу населення для визначення рівня холестерину | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 62501,3 | 5748,80 | 27243,67 | 29508,83 | показник затрат, тис. грн | 5748,80 | 27243,67 | 29508,83 | ||
| показник продукту, кількість осіб, що підлягають скринінгу для визначення холестерину | 133693 | 592125 | 605625 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одне дослідження, тис. грн | 0,043 | 0,046 | 0,049 | ||||||||||
| показник якості,динаміка охоплення дослідженнями, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 1.12. Забезпечення дитячим харчуванням дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей в порядку, визначеному чинним законодавством | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я; заклади, що надають первинну медичну допомогу | Бюджет міста Києва | 3592,45 | 826,80 | 2765,65 | показник затрат, тис. грн | 826,80 | 2 765,65 | ||||
| показник продукту: кількість дітей, які підлягають забезпеченню, осіб | 130 | 130 | |||||||||||
| показник ефективності:витрати на одну дитину, тис. грн | 6,36 | 21,27 | |||||||||||
| показник якості:рівень охоплення, % | 100 % | 100 % | |||||||||||
| 1.13. Забезпечення виплати медичним працівникам комунальних некомерційних підприємств первинної ланки надання медичної допомоги пенсій за віком на пільгових умовах | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я; заклади, що надають первинну медичну допомогу | Бюджет міста Києва | 758,34 | 222,14 | 536,20 | показник затрат, тис. грн | 222,14 | 536,20 | ||||
| показник продукту: кількість осіб, що підлягають забезпеченню, осіб | 29 | 35 | |||||||||||
| показник ефективності:витрати на одного працівника-пенсіонера, тис. грн | 7,66 | 15,32 | |||||||||||
| показник якості:рівень охоплення, % | 100 % | 100 % | |||||||||||
| 1.14. Проведення капітальних ремонтів комунальних некомерційних підприємств первинної ланки надання медичної допомоги | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я; заклади, що надають первинну медичну допомогу | Бюджет міста Києва | 69551,60 | 394,00 | 69157,60 | показник затрат, тис. грн | 394,00 | 69157,60 | ||||
| показник продукту: кількість об'єктів ремонту, одиниць | 2 | 38 | |||||||||||
| показник продукту: кількість об'єктів, одиниць | 197,00 | 1819,94 | |||||||||||
| показник якості:рівень освоєння коштів, % | 100 % | 100 % | |||||||||||
| 2. | Зменшення поширеності інфекційних хвороб | 39597,7 | 12359,9 | 13227,5 | 14010,3 | ||||||||
| 2.1. Забезпечення зниження рівня захворюваності груп епідемічного ризику на гепатит B шляхом проведення щеплень | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 2186,1 | 681,0 | 730,2 | 774,9 | показник затрат,тис. грн | 681,00 | 730,21 | 774,89 | ||
| показник продукту, кількість осіб, що підлягають вакцинації: медичні працівники | 2416 | 2420 | 2 425 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 0,28 | 0,30 | 0,32 | ||||||||||
| показник якості,показник зниження захворювання на гепатит, % | 10 % | 30 % | 40 % | ||||||||||
| 2.2. Забезпечення проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах епідемічного ризику (в тому числі дітей з будинків дитини, медичних працівників закладів охорони здоров'я) | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 2095,7 | 653,2 | 700,2 | 742,3 | показник затрат, тис. грн | 653,20 | 700,18 | 742,35 | ||
| показник продукту, кількість доз з розрахунку на медичних працівників та дітей з будинків дитини | 4318 | 4325 | 4330 | ||||||||||
| показник ефективності,витрати на одну вакцинацію, тис. грн | 0,15 | 0,16 | 0,17 | ||||||||||
| показник якості,динаміка середнього розміру допомоги, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 2.3. Закупівля імунобіологічних препаратів для проведення екстреної імунопрофілактики проти дифтерії, правця, сказу за епідемічними показаннями серед дитячого та дорослого населення | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 9264,8 | 2892,7 | 3094,8 | 3277,4 | показник затрат, тис. грн | 2892,70 | 3094,77 | 3277,36 | ||
| показник продукту, кількість доз з розрахунку на кількість пацієнтів, що підлягають вакцинації | 44090 | 44090 | 44090 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одну дозу, тис. грн | 0,066 | 0,070 | 0,074 | ||||||||||
| показник якості,динаміка середнього розміру допомоги, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 2.4. Забезпечення закупівлі туберкуліну з метою своєчасної діагностики для лікувально-профілактичних закладів педіатричної мережі | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 25813,4 | 8058,8 | 8622,9 | 9131,7 | показник затрат,тис. грн | 8058,80 | 8622,92 | 9131,67 | ||
| показник продукту, кількість дітей від 4 до 14 років | 322352 | 322352 | 322352 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одну дозу, тис. грн | 0,025 | 0,027 | 0,028 | ||||||||||
| показник якості,динаміка середнього розміру охоплення, % | 98 % | 98 % | 98 % | ||||||||||
| 2.5. Забезпечення закупівлі вакцини проти пневмококової інфекції для щеплення дітей групи ризику за станом здоров'я | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 237,7 | 74,2 | 79,4 | 84,1 | показник затрат, тис. грн | 74,20 | 79,39 | 84,08 | ||
| показник продукту, кількість дітей, що підлягають щепленню | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
| показник ефективності,показник витрат на дитину, що підлягає щепленню, тис. грн | 1,48 | 1,59 | 1,68 | ||||||||||
| показник якості,динаміка охоплення вакцинацією, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 2.6. Удосконалення алгоритму наступності надання медичної допомоги, чітке визначення маршруту пацієнта з урахуванням локальних протоколів | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Без фінансування | Задоволення до 80 % попиту громадян на медичну допомогу на рівні первинної медико-санітарної допомоги | 65 % | 75 % | |||||||
| 2.7. Створення систем спостереження та контролю за захворюваністю населення CDC Kiev (створення та функціонування комунального некомерційного підприємства "Київський центр громадського здоров'я" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Без фінансування | Моніторинг за рівнем захворюваності населення та попередження ризиків розповсюдження хвороб на рівні міста | |||||||||
| 2.8. Популяризація здорового способу життя та відмови від шкідливих звичок, формування позитивного ставлення громадян до фізичної культури і спорту | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Без фінансування | Зменшення рівня смертності населення на 1 тис. населення | 9,5 проміле | 9,4 проміле | |||||||
| 2.9. Залучення людей з особливими потребами до фізкультурно-оздоровчої діяльності та реабілітації | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Без фінансування | Інтеграція людей з особливими потребами в соціум | 5 % | 10 % | 15 % | ||||||
| Б. | Розвиток вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги | 8670087,9 | 2589640,9 | 2939541,5 | 3140905,5 | ||||||||
| I. | Консультативно-діагностичні центри, консультативні поліклініки ЛПЗ | 669687,9 | 204831,4 | 219948,4 | 244908,1 | ||||||||
| 1. | Раннє виявлення онкологічних захворювань | 13245,3 | 2450,0 | 5243,0 | 5552,3 | ||||||||
| 1.1. Запровадження скринінгових програм в роботі закладів охорони здоров'я з метою раннього виявлення передпухлинних захворювань і злоякісних новоутворень, зокрема шийки матки, молочної залози, та інших локалізацій, використання електронних систем цитологічних обстежень (навчання лікарів скринінговим програмам) | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Без фінансування | Раннє виявлення передпухлинних захворювань і злоякісних новоутворень | |||||||||
| 1.2. Запровадження в Дніпровському районі міста Києва скринінгової програми по ранньому виявленню колоректального раку | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ Дніпровської РДА | Бюджет міста Києва | 13245,3 | 2450,0 | 5243,0 | 5552,3 | показник затрат, тис. грн | 2450,00 | 5243,00 | 5552,34 | ||
| показник продукту, кількість осіб, що потребують діагностики | 44500 | 89000 | 89000 | ||||||||||
| показник ефективності,витрати на обстеження однієї особи, тис. грн | 0,055 | 0,059 | 0,062 | ||||||||||
| показник якості,динаміка своєчасного виявлення колоректального раку, % | 35 % | 70 % | 80 % | ||||||||||
| 2. | Ендокринологічні захворювання | 566391,1 | 179383,9 | 185176,6 | 201830,6 | ||||||||
| 2.1. Цукровий діабет | 563284,1 | 176276,9 | 185176,6 | 201830,6 | |||||||||
| 2.1.1. Забезпечення тест-смужками хворих на цукровий діабет для контролю рівня глюкози у крові | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 41865,5 | 12670,0 | 13963,7 | 15231,8 | показник затрат,тис. грн | 12670,00 | 13963,69 | 15231,78 | ||
| показник продукту, кількість хворих, які потребують забезпечення | 12798 | 13182 | 13578 | ||||||||||
| показник ефективності, середній обсяг витрат на одного хворого, тис. грн | 0,99 | 1,06 | 1,12 | ||||||||||
| показник якості,динаміка охоплення пацієнтів, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 2.1.2. Забезпечення хворих на цукровий діабет інсулінами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 448408,6 | 135810,6 | 149510,2 | 163 087,8 | показник затрат,тис. грн | 135810,60 | 149510,24 | 163087,77 | ||
| показник продукту, кількість хворих | 12798 | 13182 | 13578 | ||||||||||
| показник ефективності,витрати на одного хворого, тис. грн | 10,60 | 11,34 | 12,01 | ||||||||||
| показник якості,динаміка охоплення хворих інсулінами, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 2.1.3. Забезпечення витратними матеріалами до експрес - аналізаторів для вимірювання глікованого гемоглобіну | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 20901,5 | 6359,5 | 6971,6 | 7570,4 | показник затрат,тис. грн | 6359,50 | 6971,59 | 7570,44 | ||
| показник продукту, кількість досліджень - двічі на рік для хворих на цукровий діабет | 25438 | 26062 | 26724 | ||||||||||
| показник ефективності, орієнтовна вартість одного дослідження, тис. грн | 0,25 | 0,27 | 0,28 | ||||||||||
| показник якості, динаміка охоплення дослідженнями, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 2.1.4. Забезпечення витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів для вимірювання мікроальбумінурії та визначення креатинину крові | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 19283,8 | 5705,0 | 6429,5 | 7149,3 | показник затрат, тис. грн | 5705,00 | 6429,50 | 7149,28 | ||
| показник продукту, кількість досліджень | 90837 | 95379 | 100148 | ||||||||||
| показник ефективності,витрати на одного хворого, тис. грн | 0,063 | 0,067 | 0,071 | ||||||||||
| показник якості,динаміка охоплення дослідженням, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 2.1.5. Забезпечення приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами) дітей з лабільним перебігом цукрового діабету | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ ДРДА | Бюджет міста Києва | 19270,3 | 12000,0 | 3531,0 | 3739,3 | показник затрат, тис. грн | 12000,00 | 3531,00 | 3739,33 | ||
| показник продукту, кількість хворих, що потребує забезпечення | 200 | 55 | 55 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 60,00 | 64,20 | 67,99 | ||||||||||
| показник якості,динаміка попередження виникнення ком, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 2.1.6. Забезпечення дітей з лабільним перебігом цукрового діабету комплектами витратних матеріалів до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп) | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ ДРДА | Бюджет міста Києва | 11727,3 | 3180,0 | 4151,2 | 4396,1 | показник затрат, тис. грн | 3180,00 | 4151,17 | 4396,09 | ||
| показник продукту, кількість пацієнтів, які потребують забезпечення, осіб | 250 | 305 | 305 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 12,72 | 13,61 | 14,41 | ||||||||||
| показник якості,динаміка попередження виникнення ком, % | 45 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 2.1.7. Забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет, препаратами глюкагону для невідкладної терапії гіпоглікемій | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 1827,1 | 551,8 | 619,4 | 655,9 | показник затрат, тис. грн | 551,80 | 619,38 | 655,92 | ||
| показник продукту, кількість пацієнтів, які потребують забезпечення, осіб | 775 | 813 | 813 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 0,71 | 0,76 | 0,81 | ||||||||||
| показник якості,динаміка попередження виникнення ком, % | 35 % | 75 % | 95 % | ||||||||||
| 2.2. Гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження | 3107,0 | 3107,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 2.2.1. Забезпечення препаратами гормону росту дітей, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 3107,0 | 3107,0 | показник затрат,тис. грн | 3107,00 | ||||||
| показник продукту, кількість дітей, хворих на нанізм | 150 | ||||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 20,71 | ||||||||||||
| показник якості,динаміка охоплення препаратами, % | 100 % | ||||||||||||
| 3. | Розвиток амбулаторної нефрологічної допомоги | 90051,5 | 22997,5 | 29528,8 | 37525,2 | ||||||||
| 3.1. Забезпечення препаратами імуносупресивної терапії пацієнтів, які перенесли операцію трансплантації нирки та солідних органів, і хворих з нефротичним синдромом | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 90051,5 | 22997,5 | 29528,8 | 37525,2 | показник затрат, тис. грн | 22998,00 | 29528,79 | 37525,19 | ||
| показник продукту, кількість хворих | 125 | 150 | 180 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 183,98 | 196,86 | 208,47 | ||||||||||
| показник якості,динаміка охоплення імуносупресорною терапією, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| II. | Лікарні інтенсивного лікування (ЛІЛ) | 22599,9 | 12045,8 | 5125,8 | 5428,3 | ||||||||
| 1. | Лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань | 22599,9 | 12045,8 | 5125,8 | 5428,3 | ||||||||
| 1.1. Забезпечення інфарктних відділень закладів охорони здоров'я препаратами для проведення тромболізису та ад'ювантного супроводу хворих на гострий коронарний синдром | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 3923,0 | 1224,2 | 1310,8 | 1388,1 | показник затрат,тис. грн | 1224,20 | 1310,75 | 1388,08 | ||
| показник продукту, кількість хворих, що потребують тромболізису | 350 | 350 | 350 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 3,50 | 3,75 | 3,97 | ||||||||||
| показник якості,динаміка охоплення пацієнтів тромболізисом, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 1.2. Забезпечення хворих високого ризику кардіологічних та інфарктних відділень закладів охорони здоров'я ефективними засобами профілактики тромбоемболічних ускладнень | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 4371,1 | 4371,1 | показник затрат,тис. грн | 4371,10 | ||||||
| показник продукту, кількість пацієнтів | 5160 | ||||||||||||
| показник ефективності,витрати на забезпечення одного пацієнта, тис. грн | 0,85 | ||||||||||||
| показник якості,динаміка охоплення тромболітичною терапією пацієнтів, % | 100 % | ||||||||||||
| 1.3. Забезпечення хворих інфарктних та кардіологічних відділень закладів охорони здоров'я високоефективними антиаритмічними засобами | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 438,7 | 438,7 | показник затрат,тис. грн | 438,70 | ||||||
| показник продукту, кількість хворих із складними порушеннями ритму | 2619 | ||||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 0,17 | ||||||||||||
| показник якості,динаміка охоплення пацієнтів антиаритмічними препаратами, % | 100 % | ||||||||||||
| 1.4. Забезпечення хворих інфарктних відділень закладів охорони здоров'я високоефективними засобами лікування кардіогенного шоку різноманітного походження | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 2320,1 | 2320,1 | показник затрат, тис. грн | 2320,10 | ||||||
| показник продукту, кількість пацієнтів | 300 | ||||||||||||
| показник ефективності, затрати на одного пацієнта, тис. грн | 7,73 | ||||||||||||
| показник якості, динаміка середнього охоплення лікуванням, % | 100 % | ||||||||||||
| 1.5. Забезпечення інфарктних відділень закладів охорони здоров'я препаратами для стабілізації інфарктзалежної атеросклеротичної бляшки у хворих на гострий коронарний синдром | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 126,5 | 126,5 | показник затрат, тис. грн | 126,50 | ||||||
| показник продукту, кількість пацієнтів | 6 000 | ||||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 0,021 | ||||||||||||
| показник якості, динаміка забезпечення лікування, % | 100 % | ||||||||||||
| 1.6. Передбачити видатки на проведення тромболізису та нейропротекції в судинних центрах для лікування хворих на мозковий інсульт | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 11420,5 | 3565,2 | 3815,1 | 4040,2 | показник затрат, тис. грн | 3565,20 | 3815,09 | 4040,18 | ||
| показник продукту, кількість пацієнтів | 150 | 150 | 150 | ||||||||||
| показник ефективності, вартість лікування одного хворого, тис. грн | 23,77 | 25,43 | 26,93 | ||||||||||
| показник якості, динаміка охоплення хворих тромболізисом, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 1.7. Забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я за принципом "Чиста медицина - безпечна медицина" | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Без фінансування | ||||||||||
| 1.8. Затвердження складу Госпітальної ради для визначення проблемних питань, координації дій, розробки пропозицій та рекомендацій щодо їх реалізації у сфері охорони здоров'я | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Без фінансування | Створення госпітальної ради | 100 | 0 | 0 | ||||||
| III. | Лікарні планового лікування (ЛПЛ) | 3438196,1 | 1012579,2 | 1144731,2 | 1280885,7 | ||||||||
| 1. | Розвиток нефрологічної допомоги | 705437,2 | 183090,8 | 230547,3 | 291799,1 | ||||||||
| 1.1. Впровадження методу прижиттєвої пункційної біопсії нирки у Київському міському науково-практичному центрі нефрології та діалізу Київської міської клінічної лікарні N 3 | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 288,0 | 288,0 | показник затрат, тис. грн | 288,00 | ||||||
| показник продукту, кількість процедур | 120 | ||||||||||||
| показник ефективності, витрати однієї процедури, тис. грн | 2,40 | ||||||||||||
| показник якості, динаміка охоплення діагностикою, % | 100 % | ||||||||||||
| 1.2. Забезпечення закупівлі виробів медичного призначення, витратних матеріалів, необхідних для проведення гемодіалізу, гемофільтрації та перитонеального діалізу у дітей та дорослих | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 585611,3 | 149701,0 | 192044,4 | 243865,9 | показник затрат, тис. грн | 149701,00 | 192044,38 | 243865,95 | ||
| показник продукту, кількість пацієнтів | 553 | 663 | 795 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 270,71 | 289,66 | 306,75 | ||||||||||
| показник якості, динаміка забезпечення лікуванням, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 1.3. Забезпечення закупівлі медикаментів (в т. ч. вакцин проти гепатиту), засобів медичного призначення та витратних матеріалів, необхідних для проведення замісної ниркової терапії | 2017 - 2019(1) | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 65376,6 | 17038,0 | 21424,2 | 26914,4 | показник затрат, тис. грн | 17038,00 | 21424,18 | 26914,44 | ||
| показник продукту, кількість пацієнтів | 434 | 510 | 605 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 39,26 | 42,01 | 44,49 | ||||||||||
| показник якості, динаміка охоплення пацієнтів, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 1.4. Забезпечення закупівлі препаратів еритропоетину для пацієнтів, що лікуються методами замісної ниркової терапії | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 35723,9 | 9592,1 | 11792,9 | 14338,9 | показник затрат, тис. грн | 9592,10 | 11792,90 | 14338,85 | ||
| показник продукту, кількість пацієнтів, що знаходяться на замісній терапії | 470 | 540 | 620 | ||||||||||
| показник ефективності, затрати на одного пацієнта, тис. грн | 20,41 | 21,84 | 23,13 | ||||||||||
| показник якості, динаміка забезпечення пацієнтів препаратами еритропоетину, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 1.5. Забезпечення закупівлі препаратів для корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу для пацієнтів, що лікуються методами замісної ниркової терапії | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 6135,3 | 1576,8 | 2022,5 | 2536,0 | показник затрат, тис. грн | 1576,80 | 2022,53 | 2535,98 | ||
| показник продукту, кількість пацієнтів | 553 | 663 | 785 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 2,85 | 3,05 | 3,23 | ||||||||||
| показник якості, динаміка охоплення лікуванням одного пацієнта, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 1.6. Забезпечення закупівлі лабораторних реактивів для обстеження пацієнтів, які лікуються замісною підтримувальною терапією | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 9953,4 | 2546,3 | 3263,3 | 4143,9 | показник затрат, тис. грн | 2546,30 | 3263,29 | 4143,86 | ||
| показник продукту, кількість пацієнтів | 553 | 663 | 795 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 4,60 | 4,92 | 5,21 | ||||||||||
| показник якості, динаміка охоплення обстеженням, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 1.7. Забезпечення закупівлі лабораторних аналізаторів крові та сечі для лабораторії Київського міського науково-практичного центру нефрології та діалізу Київської міської клінічної лікарні N 3 | 2017 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 2348,6 | 2348,6 | показник затрат, тис. грн | 2348,6 | ||||||
| показник продукту, кількість аналізаторів | 5 | ||||||||||||
| показник ефективності, вартість одного аналізатора, тис. грн | 469,72 | ||||||||||||
| показник якості, забезпеченість аналізаторами, % | 100 % | ||||||||||||
| 2. | Розвиток ендокринологічної допомоги | 49460,0 | 5979,3 | 21102,5 | 22378,2 | ||||||||
| 2.1. Забезпечення закладів охорони здоров'я реактивами, тест - системами та витратними матеріалами для вимірювання глікованого гемоглобіну, мікроальбумінурії та постійного моніторингу глюкози в крові | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 1273,3 | 372,1 | 425,3 | 475,9 | показник затрат, тис. грн | 372,10 | 425,26 | 475,91 | ||
| показник продукту,дослідження | 3121 | 3312 | 3500 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одне дослідження, тис. грн | 0,12 | 0,13 | 0,14 | ||||||||||
| показник якості, динаміка охоплення обстеженням пацієнтів, що підлягають, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 2.2. Забезпечення закупівлі реактивів для визначення статевих гормонів | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 102,2 | 102,2 | показник затрат, тис. грн | 102,20 | ||||||
| показник продукту, кількість громадян, що підлягають обстеженню | 1 136 | ||||||||||||
| показник ефективності, витрати на одне обстеження, тис. грн | 0,090 | ||||||||||||
| показник якості, обсяг охоплення обстеженням пацієнтів, що підлягають, % | 100 % | ||||||||||||
| 2.3. Закупівля реактивів та тест - систем для обстеження хворих з тиреоїдною патологією | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 2897,8 | 900,0 | 967,8 | 1030,0 | показник затрат, тис. грн | 900,00 | 967,82 | 1030,02 | ||
| показник продукту, кількість пацієнтів, що підлягають обстеженню | 10000 | 10050 | 10100 | ||||||||||
| показник ефективності, вартість одного обстеження, тис. грн | 0,090 | 0,096 | 0,102 | ||||||||||
| показник якості, рівень охоплення обстеженням пацієнтів та забезпечення реактивами, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 2.4. Проведення скринінгових обстежень дітей та вагітних жінок з метою раннього виявлення йододефіциту | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 45186,7 | 4605,0 | 19709,4 | 20872,3 | показник затрат, тис. грн | 4605,00 | 19709,40 | 20872,25 | ||
| показник продукту, кількість пацієнтів (вагітні, діти), які потребують проведення діагностики, осіб | 6750 | 27000 | 27000 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на обстеження одного пацієнта, тис. грн | 0,68 | 0,73 | 0,77 | ||||||||||
| показник якості, динаміка своєчасної діагностики та попередження виникнення йододефіциту, % | 25 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 3. | Розвиток неврологічної допомоги | 189725,0 | 56881,8 | 61918,0 | 70925,2 | ||||||||
| 3.1. Розсіяний склероз | 171175,3 | 49792,2 | 58348,8 | 63034,3 | |||||||||
| 3.1.1. Забезпечення проведення лікування хворим на розсіяний склероз | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 169744,6 | 49376,2 | 57878,0 | 62490,4 | показник затрат, тис. грн | 49376,20 | 57878,01 | 62490,42 | ||
| показник продукту, кількість пацієнтів, що підлягають проведенню терапії | 1822 | 1996 | 2035 | ||||||||||
| показник ефективності, вартість на одного пацієнта, тис. грн | 27,10 | 29,00 | 30,71 | ||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення лікуванням, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 3.1.2. Забезпечення проведення діагностичних обстежень хворих на розсіяний склероз | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 1430,7 | 416,0 | 470,8 | 543,9 | показник затрат, тис. грн | 416,00 | 470,80 | 543,90 | ||
| показник продукту, кількість хворих | 520 | 550 | 600 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного хворого, тис. грн | 0,80 | 0,86 | 0,91 | ||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення обстеженням хворих, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 3.2. Медична допомога дітям з ДЦП | 2560,5 | 1199,8 | 1360,7 | ||||||||||
| 3.2.1. Закупівля медикаментів для дітей, хворих на церебральний параліч (Ботулінічний токсин типу А) | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 2560,5 | 1199,8 | 1360,7 | показник затрат, тис. грн | 1199,80 | 1360,72 | ||||
| показник продукту, кількість хворих із спастичною формою ДЦП | 235 | 235 | |||||||||||
| показник ефективності, витрати на одну хвору дитину, тис. грн | 5,11 | 5,79 | |||||||||||
| показник якості, рівень охоплення лікуванням дітей, хворих на ДЦП, % | 100 % | 100 % | |||||||||||
| 3.3. Медична допомога дітям, хворим на епілепсію | 10812,0 | 3377,3 | 3610,8 | 3823,9 | |||||||||
| 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 10812,0 | 3377,3 | 3610,8 | 3823,9 | показник затрат, тис. грн | 3377,30 | 3610,83 | 3823,87 | |||
| показник продукту, кількість хворих з резистентною формою епілепсії | 571 | 571 | 571 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 5,91 | 6,32 | 6,70 | ||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення хворих на епілепсію дітей ліками, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 3.4. Медична допомога дітям, хворим на аутизм | 5357,8 | 2512,5 | 2845,3 | ||||||||||
| 3.4.1. Забезпечення лікарськими засобами дітей міста Києва, хворих на аутизм | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 5357,8 | 2512,5 | 2845,3 | показник затрат, тис. грн | 2512,50 | 2845,29 | ||||
| показник продукту, кількість хворих на аутизм, що підлягають лікуванню | 450 | 450 | |||||||||||
| показник ефективності, вартість лікування на одного хворого, тис. грн | 5,58 | 6,32 | |||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення хворих на аутизм дітей ліками, % | 100 % | 100 % | |||||||||||
| 4 | Онкологічна служба | 2054264,2 | 644161,1 | 684633,9 | 725469,2 | ||||||||
| 4.1. Удосконалення методів діагностики та лікування онкологічних хворих | 1935737,6 | 607161,1 | 645038,7 | 683537,9 | |||||||||
| 4.1.1. Забезпечення Київського міського клінічного онкологічного центру лікарськими засобами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, Київський міський клінічний онкологічний центр | Бюджет міста Києва | 1899466,4 | 592988,3 | 634520,7 | 671957,4 | показник затрат, тис. грн | 592988,30 | 634520,70 | 671957,42 | ||
| показник продукту, кількість пацієнтів | 4500 | 4500 | 4500 | ||||||||||
| показник ефективності, вартість лікування одного пацієнта, тис. грн | 131,78 | 141,00 | 149,32 | ||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення ліками пацієнтів, що потребують лікування, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 4.1.2. Забезпечення Київського міського клінічного онкологічного центру радіофармацев-тичними препаратами, джерелами іонізуючого випромінювання, радіоізотопами | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, Київський міський клінічний онкологічний центр | Бюджет міста Києва | 19242,9 | 12500,0 | 3060,2 | 3682,7 | показник затрат, тис. грн | 12500,00 | 3060,20 | 3682,67 | ||
| показник продукту, кількість процедур | 9600 | 2200 | 2500 | ||||||||||
| показник ефективності, орієнтовна вартість однієї процедури, тис. грн | 1,30 | 1,39 | 1,47 | ||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення процедурами пацієнтів, що потребують, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 4.1.3. Забезпечення Київського міського клінічного онкологічного центру комплектами систем для проведення інтраопераційної внутрішньо-порожнинної хіміогіпертермічної перфузії | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, Київський міський клінічний онкологічний центр | Бюджет міста Києва | 17028,3 | 1672,8 | 7457,8 | 7897,8 | показник затрат, тис. грн | 1672,77 | 7457,76 | 7897,77 | ||
| показник продукту, кількість пацієнтів, осіб | 24 | 100 | 100 | ||||||||||
| показник ефективності, вартість лікування одного пацієнта, тис. грн | 69,70 | 74,58 | 78,98 | ||||||||||
| показник якості, зниження рецедивів та ускладнень захворювання, % | 15 % | 25 % | 45 % | ||||||||||
| 4.2. Удосконалення діагностики та лікування онкологічно хворих дітей | 32031,1 | 10000,0 | 10699,9 | 11331,2 | |||||||||
| 4.2.1. Забезпечення дітей, хворих на онкологічні захворювання, лікарськими засобами та виробами медичного призначення | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, Київський міський клінічний онкологічний центр | Бюджет міста Києва | 32031,1 | 10000,0 | 10699,9 | 11331,2 | показник затрат, тис. грн | 10000,00 | 10699,89 | 11331,19 | ||
| показник продукту (кількість хворих) | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
| показник ефективності, вартість лікування для одного пацієнта, тис. грн | 333,33 | 356,66 | 377,71 | ||||||||||
| показник якості, динаміка забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками та виробами медичного призначення, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 4.3. Забезпечення функціонування Центру ядерної медицини Київського міського клінічного онкологічного центру | 86495,5 | 27000,0 | 28895,4 | 30600,2 | |||||||||
| 4.3.1. Забезпечення джерелами іонізуючого випромінювання, засобами радіологічної безпеки, витратними матеріалами та сервісного обслуговування високотехно-логічного обладнання | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 86495,5 | 27000,0 | 28895,4 | 30600,2 | показник затрат, тис. грн | 27000,00 | 28895,35 | 30600,18 | ||
| показник продукту, кількість обстежень | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||||||
| показник ефективності, вартість одного обстеження, тис. грн | 4,91 | 5,25 | 5,56 | ||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують обстеження, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 5. | Розвиток офтальмохірургії | 236164,7 | 73750,0 | 78880,4 | 83534,3 | ||||||||
| 5.1. Забезпечення закупівлі витратних матеріалів для проведення оперативних втручань при катаракті та вітреоретинальній патології | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 217426,4 | 67900,0 | 72620,9 | 76905,5 | показник затрат, тис. грн | 67900,00 | 72620,90 | 76905,53 | ||
| показник продукту, кількість хворих | 11 000 | 11 000 | 11 000 | ||||||||||
| показник ефективності, вартість витратних матеріалів з розрахунку на одного пацієнта, тис. грн | 6,17 | 6,60 | 6,99 | ||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення витратними матеріалами пацієнтів, що підлягають оперативному лікуванню, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 5.2. Забезпечення закупівлі інгібіторів ангіогенезу для лікування вікових макулярних дегенерацій | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 18738,3 | 5850,0 | 6259,5 | 6628,8 | показник затрат, тис. грн | 5850,00 | 6259,50 | 6628,81 | ||
| показник продукту, кількість пацієнтів | 450 | 450 | 450 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 13,00 | 13,91 | 14,73 | ||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення ліками пацієнтів, що потребують лікування, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 6. | Адаптація стомованих хворих | 18051,5 | 2268,0 | 5765,5 | 10018,0 | ||||||||
| 6.1. Забезпечення хворих засобами догляду за стомою | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 18051,5 | 2268,0 | 5765,5 | 10018,00 | показник затрат, тис. грн | 2268,00 | 5765,45 | 10018,00 | ||
| показник продукту, кількість пацієнтів | 361 | 913 | 913 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 6,28 | 6,31 | 10,97 | ||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення засобами догляду за стомою, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 7. | Ендопротезування суглобів | 136203,6 | 31189,0 | 45550,1 | 59464,5 | ||||||||
| 7.1. Забезпечення закупівлі ендопротезів колінних та кульшових суглобів та наборів інструментарію для їх імплантації | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 97338,8 | 27395,0 | 29311,8 | 40631,95 | показник затрат, тис. грн | 27395,00 | 29311,82 | 40631,95 | ||
| показник продукту, кількість пацієнтів, які можуть бути прооперовані в закладах охорони здоров'я протягом року | 838 | 838 | 1185 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 32,69 | 34,98 | 34,29 | ||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення ендопротезуванням запланованих пацієнтів, % | 70 % | 75 % | 100 % | ||||||||||
| 7.2. Забезпечення закупівлі ендопротезів кульшових суглобів для екстреного протезування | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 38414,8 | 3794,0 | 16238,3 | 18382,5 | показник затрат, тис. грн | 3794,00 | 16238,32 | 18382,50 | ||
| показник продукту, кількість пацієнтів, які можуть бути прооперовані в закладах охорони здоров'я протягом року, осіб | 189 | 756 | 820 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 20,07 | 21,48 | 22,42 | ||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують лікування, % | 15 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 7.3. Забезпечення закупівлі ендопротезів плечових суглобів для планового та екстреного ендопротезування | 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 450,0 | 450,0 | показник затрат, тис. грн | 450,00 | ||||||
| показник продукту, кількість пацієнтів, які можуть бути прооперовані в закладах охорони здоров'я протягом року, осіб | 10 | ||||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 45,00 | ||||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують лікування, % | 100 % | ||||||||||||
| 8. | Зменшення поширеності інфекційних хвороб | 48890,0 | 15259,2 | 16333,6 | 17297,2 | ||||||||
| 8.1. Закупівля обладнання для лабораторій, в яких здійснюється діагностика та моніторинг лікування вірусних гепатитів | 2018 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 0,0 | показник затрат, тис. грн | ||||||||
| показник продукту, кількість аналізаторів | |||||||||||||
| показник ефективності, вартість одного аналізатора | |||||||||||||
| показник якості, забезпечення обладнанням лабораторій для діагностики вірусних гепатитів, % | |||||||||||||
| 8.2. Забезпечення етіотропним противірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 47982,1 | 14979,2 | 16028,6 | 16974,3 | показник затрат, тис. грн | 14979,20 | 16028,60 | 16974,29 | ||
| показник продукту, кількість пацієнтів, що підлягають спецлікуванню | 700 | 700 | 700 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 21,40 | 22,90 | 24,25 | ||||||||||
| показник якості, динаміка забезпечення пацієнтів, що потребують, ліками, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 8.3. Закупівля швидких тест-систем для проведення діагностики грипу | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, ЗОЗ, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 907,9 | 280,0 | 305,0 | 322,9 | показник затрат, тис. грн | 280,00 | 304,95 | 322,94 | ||
| показник продукту, кількість наборів | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||
| показник ефективності, вартість однієї системи | 0,19 | 0,20 | 0,22 | ||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що можуть бути обстеженими, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| IV. | Орфанні захворювання | 3819252,1 | 1194934,5 | 1269129,6 | 1355188,0 | ||||||||
| 1. | Рідкісні ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин | 786961,6 | 248884,3 | 256003,6 | 282073,7 | ||||||||
| 1.1. Муковісцидоз | 211203,7 | 58329,4 | 69553,9 | 83320,4 | |||||||||
| 1.1.1. Забезпечити лікарськими засобами хворих на муковісцидоз | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 196944,6 | 58000,0 | 65640,1 | 73304,5 | показник затрат, тис. грн | 58000,00 | 65640,11 | 73304,49 | ||
| показник продукту, кількість пацієнтів | 52 | 55 | 58 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 1115,38 | 1193,46 | 1263,87 | ||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують, ліками, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 1.1.2. Забезпечити хворих на муковісцидоз харчовими продуктами, що містять гідролізований білок та жирні кислоти з середньою довжиною ланцюга | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 14259,1 | 329,4 | 3913,8 | 10015,9 | показник затрат, тис. грн | 329,40 | 3913,80 | 10015,90 | ||
| показник продукту, кількість хворих | 15 | 59 | 61 | ||||||||||
| показник ефективності, середньомісячні витрати на одного пацієнта, тис. грн | 7,32 | 66,34 | 164,20 | ||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення харчовими продуктами, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 1.2. Фенілкетонурія | 87565,9 | 35500,0 | 24654,1 | 27411,9 | |||||||||
| 1.2.1. Забезпечити закупівлю наборів реактивів для скринінгового обстеження новонароджених на спадкові захворювання | 2017-2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 6115,2 | 4812,0 | 1303,2 | показник затрат, тис. грн | 4812,00 | 1303,18 | ||||
| показник продукту, кількість новонароджених | 33000 | 33000 | |||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного новонародженого, тис. грн | 0,15 | 0,04 | |||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення новонароджених, що підлягають обстеженню, % | 33000 | 33000 | |||||||||||
| 1.2.2. Проводити закупівлю за бюджетні кошти наборів реактивів для повторного скринінгу на спадкові захворювання | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 130,9 | 41,0 | 43,7 | 46,2 | показник затрат, тис. грн | 41,00 | 43,66 | 46,23 | ||
| показник продукту, кількість наборів, од. | 120 | 120 | 120 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одну дитину, що підлягає повторному обстеженню, тис. грн | 0,34 | 0,36 | 0,39 | ||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 1.2.3. Закупівля обладнання та витратних матеріалів для обстеження хворих із спадковою патологією | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 7647,0 | 7647,0 | показник затрат, тис. грн | 7647,00 | ||||||
| показник продукту, кількість лабораторного обладнання (од.), кількість досліджень | 93000 | ||||||||||||
| показник ефективності,середня вартість одиниці лабораторного обладнання, середня вартість одного обстеження | 722,2 0,38 |
||||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення, % | 100 % | ||||||||||||
| 1.2.4. Закупівля за бюджетні кошти продуктів лікувального харчування хворих на фенілкетонурію згідно з існуючим реєстром | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 73672,9 | 23000,0 | 24610,4 | 26062,4 | показник затрат, тис. грн | 23000,00 | 24610,43 | 26062,44 | ||
| показник продукту, кількість пацієнтів | 120 | 120 | 120 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 191,67 | 205,09 | 217,19 | ||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують, ліками, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 1.3. Хвороба Гоше | 241355,5 | 75350,1 | 80624,3 | 85381,1 | |||||||||
| 1.3.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих на хворобу Гоше | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 241355,5 | 75350,1 | 80624,3 | 85381,1 | показник затрат, тис. грн | 75350,10 | 80624,29 | 85381,12 | ||
| показник продукту, кількість пацієнтів | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 8372,20 | 8958,25 | 9486,79 | ||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують, ліками, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 1.4. Діабет нецукровий | 3165,0 | 3165,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 1.4.1. Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресин (50 % для інтраназального введення та 50 % для перорального введення) та мінірин | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 2805,0 | 2805,0 | показник затрат, тис. грн | 2805,00 | ||||||
| показник продукту, кількість пацієнтів | 210 | ||||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 13,36 | ||||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують, ліками, % | 100 % | ||||||||||||
| 1.4.2. Забезпечення дітей, хворих на нецукровий діабет, препаратами десмопресин (40 % для інтраназального введення та 60 % для перорального введення) та мінірин | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 360,0 | 360,0 | показник затрат, тис. грн | 360,00 | ||||||
| показник продукту, кількість пацієнтів | 23 | ||||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта для забезпечення лікарськими засобами | 15,65 | ||||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують, ліками, % | 100 % | ||||||||||||
| 1.5. Акромегалія і гіпофізарний гігантизм | 246,9 | 246,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 1.5.1. Забезпечити лікарськими засобами дорослих хворих з акромегалією та гігантизмом | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 86,1 | 86,1 | показник затрат, тис. грн | 86,10 | ||||||
| показник продукту, кількість хворих | 25 | ||||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 3,44 | ||||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують, ліками, % | 100 % | ||||||||||||
| 1.5.2. Забезпечити лікарськими засобами дітей з гігантизмом | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 160,8 | 160,8 | показник затрат, тис. грн | 160,80 | ||||||
| показник продукту, кількість хворих | 3 | ||||||||||||
| показник ефективності, витрати на забезпечення одного пацієнта, тис. грн | 53,60 | ||||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують, ліками, % | 100 % | ||||||||||||
| 1.6. Передчасне статеве дозрівання центрального походження | 431,9 | 431,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 1.6.1. Забезпечення дітей з передчасним статевим розвитком аналогами гонадотропин-рилизинг гормона | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 431,9 | 431,9 | показник затрат, тис. грн | 431,90 | ||||||
| показник продукту, кількість пацієнтів | 13 | ||||||||||||
| показник ефективності, витрати на забезпечення одного пацієнта, тис. грн | 33,22 | ||||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують, ліками, % | 100 % | ||||||||||||
| 1.7. Мукополісахарідоз | 223027,5 | 69628,0 | 74502,0 | 78897,6 | |||||||||
| 1.7.1. Забезпечити лікарськими засобами дітей з мукополісахарідозом | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 223027,5 | 69628,0 | 74502,0 | 78897,6 | показник затрат, тис. грн | 69628,00 | 74501,96 | 78897,58 | ||
| показник продукту, кількість хворих | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| показник ефективності, вартість лікування одного хворого, тис. грн | 17407,00 | 18625,49 | 19724,39 | ||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення, пацієнтів, що потребують, ліками, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 1.8. Тирозинемія | 19 965,1 | 6233,0 | 6669,3 | 7062,8 | |||||||||
| 1.8.1. Забезпечити лікарськими засобами дітей з тирозинемією | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 19965,1 | 6233,0 | 6669,3 | 7062,8 | показник затрат, тис. грн | 6233,00 | 6669,31 | 7062,80 | ||
| показник продукту, кількість хворих дітей | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| показник ефективності, вартість лікування одного пацієнта, тис. грн | 6233,00 | 6669,31 | 7062,80 | ||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення ліками, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 2. | Рідкісні хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму | 1562626,1 | 487655,0 | 521984,0 | 552987,1 | ||||||||
| 2.1. Коагулопатії | 1555140,5 | 485507,5 | 519491,5 | 550141,5 | |||||||||
| 2.1.1. Забезпечення препаратами замісної терапії дітей, хворих на коагулопатії | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 192187,5 | 60000,0 | 64199,9 | 67987,7 | показник затрат, тис. грн | 60000,00 | 64199,87 | 67987,66 | ||
| показник продукту, кількість дітей | 62 | 62 | 62 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 967,74 | 1035,48 | 1096,58 | ||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують, ліками, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 2.1.2. Забезпечення препаратами замісної терапії дорослих, хворих на коагулопатії | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 1362953,0 | 425507,5 | 455291,6 | 482153,8 | показник затрат, тис. грн | 425507,50 | 455291,63 | 482153,84 | ||
| показник продукту, кількість пацієнтів | 246 | 246 | 246 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 1729,70 | 1850,78 | 1959,97 | ||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 2.2. Вроджені імунодефіцити | 4976,6 | 1364,2 | 1654,3 | 1958,0 | |||||||||
| 2.2.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих на первинний імунодефіцит | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 4976,6 | 1364,2 | 1654,3 | 1958,0 | показник затрат, тис. грн | 1364,20 | 1654,32 | 1958,03 | ||
| показник продукту, кількість хворих | 15 | 17 | 19 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 90,95 | 97,31 | 103,05 | ||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 2.3. Забезпечення лікування дітей, хворих на тяжку нейтропенію | 2509,0 | 783,3 | 838,1 | 887,6 | |||||||||
| 2.3.1. Закупівля гранулоцитарного колостимулюючого фактору (Г-КСФ) | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 2509,0 | 783,3 | 838,1 | 887,6 | показник затрат, тис. грн | 783,30 | 838,13 | 887,58 | ||
| показник продукту, кількість пацієнтів з важкою нейтропенією | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на лікування одного пацієнта, тис. грн | 391,65 | 419,07 | 443,79 | ||||||||||
| показник якості, зменшення кількості рецедивів та загострень захворювання, % | 25 % | 50 % | 70 % | ||||||||||
| 3. | Рідкісні хвороби нервової системи | 1150,8 | 356,5 | 384,6 | 409,7 | ||||||||
| 3.1. Інші види генералізованої епілепсії та епілептичних синдромів | 1150,8 | 356,5 | 384,6 | 409,7 | |||||||||
| 3.1.1. Забезпечення лікарськими засобами дітей, хворих на інші види генералізованої епілепсії та епілептичних синдромів | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 1150,8 | 356,5 | 384,6 | 409,7 | показник затрат, тис. грн | 356,50 | 384,63 | 409,66 | ||
| показник продукту, кількість пацієнтів | 347 | 349 | 351 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного хворого, тис. грн | 1,03 | 1,10 | 1,17 | ||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками, % | 35 % | 40 % | 55 % | ||||||||||
| 4. | Рідкісні хвороби системи кровообігу | 30942,3 | 9660,0 | 10336,2 | 10946,1 | ||||||||
| 4.1. Легенева гіпертензія | 30942,3 | 9660,0 | 10336,2 | 10946,1 | |||||||||
| 4.1.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих на легеневу гіпертензію | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 30942,3 | 9660,0 | 10336,2 | 10946,1 | показник затрат, тис. грн | 9660,00 | 10336,24 | 10946,08 | ||
| показник продукту, кількість хворих | 13 | 13 | 13 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 743,08 | 795,10 | 842,01 | ||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 5. | Рідкісні природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії | 10382,1 | 2968,3 | 3600,7 | 3813,1 | ||||||||
| 5.1. Бульозний епідермоліз | 10382,1 | 2968,3 | 3600,7 | 3813,1 | |||||||||
| 5.1.1. Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення хворих з бульозним епідермолізом | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 9083,9 | 2836,0 | 3034,4 | 3213,4 | показник затрат, тис. грн | 2836,00 | 3034,41 | 3213,44 | ||
| показник продукту, кількість пацієнтів | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 315,10 | 337,16 | 357,05 | ||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 5.1.2. Забезпечення лікувальним харчуванням хворих з бульозним епідермолізом, що супроводжується білково-енергетичною недостатністю | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 1298,2 | 132,3 | 566,2 | 599,7 | показник затрат, тис. грн | 132,30 | 566,24 | 599,65 | ||
| показник продукту, кількість пацієнтів | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| показник ефективності, середньомісячні витрати на одного пацієнта, тис. грн | 7,35 | 7,86 | 8,33 | ||||||||||
| показник якості, рівень зниження ускладнень захворювання, % | 15 % | 25 % | 35 % | ||||||||||
| 6. | Рідкісні хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини | 47210,7 | 14408,1 | 15928,8 | 16873,8 | ||||||||
| 6.1. Системний червоний вовчак | 3338,3 | 1042,2 | 1115,2 | 1180,9 | |||||||||
| 6.1.1. Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення дорослих, хворих на системний червоний вовчак | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 3050,0 | 952,2 | 1018,9 | 1079,0 | показник затрат, тис. грн | 952,20 | 1018,85 | 1078,97 | ||
| показник продукту, кількість пацієнтів | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 63,48 | 67,92 | 71,93 | ||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 6.1.2. Забезпечення базисної терапії для дітей, хворих на системний червоний вовчак | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 288,3 | 90,0 | 96,3 | 102,0 | показник затрат, тис. грн | 90,00 | 96,30 | 101,98 | ||
| показник продукту, кількість хворих дітей | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 7,50 | 8,03 | 8,50 | ||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 6.2. Ювенільний ревматоїдний артрит | 43540,1 | 13267,1 | 14702,8 | 15570,3 | |||||||||
| 6.2.1. Забезпечити закупівлю препаратів базисної та імунної терапії для хворих на ювенільний ревматоїдний артрит дітей та дорослих, що отримували лікування | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 43540,1 | 13267,1 | 14702,8 | 15570,3 | показник затрат, тис. грн | 13267,10 | 14702,79 | 15570,25 | ||
| показник продукту, кількість пацієнтів | 56 | 58 | 58 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 236,91 | 253,50 | 268,45 | ||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення медичними препаратами пацієнтів, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 6.3. Дерматополіміозит | 92,3 | 28,8 | 30,8 | 32,6 | |||||||||
| 6.3.1. Забезпечення базисної терапії для дітей, хворих на дерматополіміозит | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 92,3 | 28,8 | 30,8 | 32,6 | показник затрат, тис. грн | 28,80 | 30,82 | 32,63 | ||
| показник продукту, кількість пацієнтів | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 9,60 | 10,27 | 10,88 | ||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення медичними препаратами пацієнтів, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 6.4. Склеродермія | 240,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | |||||||||
| 6.4.1. Забезпечення базисної терапії для дітей, хворих на склеродермію | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 224,0 | 70,0 | 74,8 | 79,2 | показник затрат, тис. грн | 70,00 | 74,79 | 79,21 | ||
| показник продукту, кількість пацієнтів | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 23,30 | 24,93 | 26,40 | ||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення медичними препаратами пацієнтів, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 7. | Рідкісні новоутворення | 1379720,5 | 430744,3 | 460891,8 | 488084,4 | ||||||||
| 7. Забезпечення хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією хворих з онкогематологічною патологією | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 1379720,5 | 430744,3 | 460891,8 | 488084,4 | показник затрат, тис. грн | 430744,30 | 460891,80 | 488084,42 | ||
| показник продукту, кількість пацієнтів | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 143,58 | 153,63 | 162,69 | ||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення медичними препаратами пацієнтів, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 8. | Допомога ветеранам війни та учасникам антитерористичної операції | 258,0 | 258,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Забезпечити трикратне надання безкоштовних продовольчих наборів до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (Дня Перемоги), Дня визволення України від фашистських загарбників та Дня визволення Києва інвалідам Великої Вітчизняної війни та учасникам антитерористичної операції, які перебувають на лікуванні у комунальних закладах охорони здоров'я міста Києва | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 258,0 | 258,0 | показник затрат, тис. грн | 258,00 | ||||||
| показник продукту, кількість ветеранів, що потребують забезпечення продуктовими наборами в закладах охорони здоров'я | 770 | ||||||||||||
| показник ефективності, вартість одного набору, тис. грн | 0,34 | ||||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення, % | 100 % | ||||||||||||
| V. | Розвиток стоматологічної допомоги | 8733,4 | 4618,0 | 1998,8 | 2116,7 | ||||||||
| 1. | Забезпечення зубним протезуванням пільгових верств населення, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 2750,0 | 2750,0 | показник затрат, тис. грн | 2750,00 | |||||
| показник продукту, кількість пільгової групи населення, що підлягає зубопротезуванню | 8 000 | ||||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 0,34 | ||||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення медичними препаратами пацієнтів, % | 8 % | ||||||||||||
| 2. | Забезпечити зубним протезуванням учасників бойових дій антитерористичної операції в повному обсязі на основі сучасних технологій | 2017 - 2019 | ТМО "Київська стоматологія" у місті Києві | Бюджет міста Києва | 602,2 | 188,0 | 201,2 | 213,0 | показник затрат, тис. грн | 188,00 | 201,16 | 213,03 | |
| показник продукту, кількість пацієнтів, що підлягають зубному протезуванню | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 9,40 | 10,06 | 10,65 | ||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення зубним протезуванням пацієнтів, % | 25 % | 50 % | 75 % | ||||||||||
| 3. | Профілактика стоматологічних захворювань (герметизація фісур) у дітей | 2017 - 2019 | ТМО "Київська стоматологія" у місті Києві | Бюджет міста Києва | 5381,3 | 1680,0 | 1797,6 | 1903,7 | показник затрат, тис. грн | 1680,00 | 1797,60 | 1903,66 | |
| показник продукту, кількість дітей | 16000 | 16000 | 16000 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одну дитину, тис. грн | 0,105 | 0,112 | 0,119 | ||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення медичними препаратами пацієнтів, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| VI. | Розвиток трансплантології | 178351,9 | 55475,1 | 59677,9 | 63198,9 | ||||||||
| 1. | Оснащення Київського центру трансплантації кісткового мозку медичним, лабораторним, діагностичним та іншим обладнанням | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 72479,1 | 22627,6 | 24211,5 | 25640,0 | показник затрат, тис. грн | 22627,60 | 24211,53 | 25640,01 | |
| показник продукту, кількість обладнання | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| показник ефективності, вартість одиниці обладнання, тис. грн | 22627,60 | 24211,53 | 25640,01 | ||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення діагностичним обладнанням, % | 80 % | 90 % | 100 % | ||||||||||
| 2. | Забезпечення проведення діагностики та лікування хворих | 105872,7 | 32847,5 | 35466,4 | 37558,9 | ||||||||
| 2.1. Забезпечення проведення діагностики та лікування хворих із застосуванням сучасних медичних технологій, а також їх лабораторно-діагностичний та медикаментозний супровід у посттрансплантаційному періоді (закупівля медикаментів, лабораторних реактивів, витратних матеріалів) | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 105215,9 | 32847,5 | 35147,4 | 37221,1 | показник затрат, тис. грн | 32847,50 | 35147,36 | 37221,05 | ||
| показник продукту, кількість трансплантацій | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одну трансплантацію, тис. грн | 328,48 | 351,47 | 372,21 | ||||||||||
| показник якості, рівень охоплення пацієнтів, яким може бути проведена трансплантація, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 2.2. Лабораторне визначення концентрації імуносупресорів в крові хворого, який переніс трансплантацію органів (трансплантаційний моніторинг) | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 656,8 | 319,0 | 337,8 | показник затрат, тис. грн | 319,0 | 337,82 | ||||
| показник продукту, кількість хворих та обстежень, осіб/досліджень | 127500 | 127500 | |||||||||||
| показник ефективності, витрати на трансплантаційний моніторинг одного хворого, тис. грн | 2,51 | 2,66 | |||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують трансплантації, % | 100 % | 100 % | |||||||||||
| VII. | Розвиток служби крові | 255885,4 | 68022,9 | 77636,7 | 110225,8 | ||||||||
| 1. | Впровадження обстеження донорів крові та її компонентів в місті Києві на Kell - належність | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 1416,4 | 290,0 | 452,3 | 674,1 | показник затрат, тис. грн | 290,00 | 452,32 | 674,06 | |
| показник продукту (кількість донацій) | 38671 | 56364 | 79315 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одну донацію, тис. грн | 0,0075 | 0,0080 | 0,0085 | ||||||||||
| показник якості, динаміка забезпечення обстеження донорів кожної донації, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 2. | Оснащення необхідним обладнанням Київського міського центру крові та відділення трансфузіології для створення Єдиного донорського та координаційного медичного центру з метою забезпечення обміном інформацією між закладами охорони здоров'я | 2017 - 2018 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 200,0 | 200,0 | показник затрат, тис. грн | 200,00 | |||||
| показник продукту,закупівля оргтехніки | 11 | ||||||||||||
| показник ефективності, середня вартість одиниці, тис. грн | 18,18 | ||||||||||||
| показник якості, динаміка забезпеченості оргтехнікою Київського міського центру крові, % | 50 % | ||||||||||||
| 3. | Оснащення Київського міського центру крові авторефрижераторами для транспортування замороженої донорської плазми | 2017 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 450,0 | 450,0 | показник затрат, тис. грн | 450,00 | |||||
| показник продукту, кількість рефрижераторів | 1 | ||||||||||||
| показник ефективності, вартість рефрижератора, тис. грн | 450,00 | ||||||||||||
| показник якості, забезпечення збереження отриманих донацій та своєчасне транспортування донорської плазми, % | 100 % | ||||||||||||
| 4. | Оснащення Київського міського центру крові та відділення трансфузіології новітнім уніфікованим обладнанням для заготівлі, переробки, обстеження, проведення контролю якості та зберігання зразків донорської крові та її компонентів | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 49118,4 | 16176,0 | 15909,3 | 17033,1 | показник затрат, тис. грн | 16176,00 | 15909,28 | 17033,07 | |
| показник продукту, кількість обладнання | 99 | 91 | 92 | ||||||||||
| показник ефективності, вартість одиниці обладнання, тис. грн | 163,39 | 174,83 | 185,14 | ||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення обладнанням, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 5. | Забезпечення Київського міського центру крові обладнанням та витратними матеріалами до нього (високочутливими тест-системами для проведення скринінгу донорської крові та її компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій (ВІЛ 1/2 антиген/антитіло, HBsAg, ants HBcort IgM+G, anti HCV, збудник сифілісу) | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 97083,4 | 18468,4 | 28948,6 | 49666,4 | показник затрат, тис. грн | 18468,40 | 28948,55 | 49666,45 | |
| показник продукту, кількість донацій-проведених скринінгових обстежень | 38671 | 56364 | 91315 | ||||||||||
| показник ефективності, вартість одиниці донації, тис. грн | 0,48 | 0,51 | 0,54 | ||||||||||
| показник якості, рівень охоплення скринінговими обстеженнями, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 6. | Забезпечення Київського міського центру крові автоматизованим обладнанням, витратними матеріалами та тест-наборами для проведення скринінгу донорської крові та її компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій молекулярно-генетичним методом | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 24825,7 | 5000,0 | 7597,0 | 12228,7 | показник затрат, тис. грн | 5000,00 | 7597,00 | 12228,74 | |
| показник продукту, кількість донацій | 7000 | 10000 | 15200 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одну донацію, тис. грн | 0,71 | 0,76 | 0,80 | ||||||||||
| показник якості, забезпеченість витратними матеріалами та обладнанням від потреби, % | 50 % | 65 % | 70 % | ||||||||||
| 7. | Забезпечення Київського міського центру крові та відділення трансфузіології одноразовою пластикатною тарою типу "ГЕМАКОН" для заготівлі донорської крові та її компонентів, у тому числі з лейкофільтром | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 24953,5 | 6335,4 | 8245,8 | 10372,3 | показник затрат, тис. грн | 6335,40 | 8245,78 | 10372,28 | |
| показник продукту, кількість донацій | 35511 | 43294 | 51425 | ||||||||||
| показник ефективності, вартість одиниці обладнання, тис. грн | 0,18 | 0,19 | 0,20 | ||||||||||
| показник якості, забезпечення від потреби тарою, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 8. | Забезпечення Київського міського центру крові та відділення трансфузіології обладнанням та витратним матеріалом для проведення апаратного плазма- та цитоферезу | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 28940,2 | 6441,0 | 8884,0 | 13615,2 | показник затрат, тис. грн | 6441,00 | 8884,00 | 13615,24 | |
| показник продукту, кількість донацій | 3160 | 4070 | 5890 | ||||||||||
| показник ефективності, вартість аналізатора, тис. грн | 2,04 | 2,18 | 2,31 | ||||||||||
| показник якості, динаміка забезпечення обстежень, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 9 | Створення на базі Київського міського центру крові "Міського кріобанку" та оснащення його сучасним обладнанням | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 14447,1 | 9844,1 | 3009,5 | 1593,5 | показник затрат, тис. грн | 9844,10 | 3009,48 | 1593,52 | |
| показник продукту, кількість обладнання | 7 | 2 | 1 | ||||||||||
| показник ефективності, середня вартість одиниці обладнання, тис. грн | 1406,30 | 1504,74 | 1593,52 | ||||||||||
| показник якості, забезпечення обладнанням, % | 70 % | 25 % | 5 % | ||||||||||
| 10 | Оснастити "Міський кріобанк" витратним матеріалом для проведення довгострокового зберігання компонентів крові рідкісних груп при помірно низьких та ультранизьких температурах | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 1333,2 | 518,0 | 395,9 | 419,3 | показник затрат, тис. грн | 518,00 | 395,90 | 419,26 | |
| показник продукту, дози компонентів крові, на які закуповуються витратні матеріали | 700 | 500 | 500 | ||||||||||
| показник ефективності, вартість витратних матеріалів на одну дозу, тис. грн | 0,74 | 0,79 | 0,84 | ||||||||||
| показник якості,рівень забезпечення витратними матеріалами, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 11 | Оснащення Київського міського центру крові обладнанням для стерилізації медичного інвентарю та утилізації біологічних відходів | 2017 - 2018 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 2456,0 | 1600,0 | 856,0 | показник затрат, тис. грн | 1600,00 | 856,00 | |||
| показник продукту, кількість одиниць обладнання | 2 | 1 | |||||||||||
| показник ефективності, вартість стерилізаційного обладнання, тис. грн | 800,00 | 856,00 | |||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення обладнанням для стерилізації, % | 60 % | 100 % | |||||||||||
| 12 | Забезпечення Київського міського центру крові та відділення трансфузіології обладнанням для проведення шестимісячної карантинізації донорської плазми | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 4143,8 | 1500,0 | 1284,0 | 1359,8 | показник затрат, тис. грн | 1500,00 | 1284,00 | 1359,76 | |
| показник продукту, кількість холодильного обладнання | 10 | 8 | 8 | ||||||||||
| показник ефективності, вартість одиниці, тис. грн | 150,00 | 160,50 | 169,97 | ||||||||||
| показник якості, динаміка охопленням карантинізацією крові, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 13 | Забезпечення Київського міського центру крові витратним матеріалом для проведення вірусінактивації плазми | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 6517,8 | 1200,0 | 2054,4 | 3263,4 | показник затрат, тис. грн | 1200,00 | 2054,40 | 3263,41 | |
| показник продукту, кількість донацій | 500 | 800 | 1200 | ||||||||||
| показник ефективності, вартість одиниці витратних матеріалів, тис. грн | 2,40 | 2,57 | 2,72 | ||||||||||
| показник якості, рівень безпеки - забезпечення вірусінактивації плазми, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| VIII. | Забезпечення слухопротезуванням осіб з проблемами слуху | 81089,6 | 14431,0 | 32803,5 | 33855,1 | ||||||||
| 1. | Забезпечення слуховими апаратами інвалідів та соціально незахищених верств населення, які мають вади слуху | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 16015,7 | 5000,0 | 5350,0 | 5665,7 | показник затрат, тис. грн | 5000,00 | 5350,00 | 5665,65 | |
| показник продукту, кількість пацієнтів з вадами слуху | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 5,00 | 5,35 | 5,67 | ||||||||||
| показник якості, забезпечення слухопротезуванням від запланованих | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 2. | Забезпечення кохлеарними імплантами пацієнтів, які мають вади слуху | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 44455,0 | 6831,0 | 18272,9 | 19351,0 | показник затрат, тис. грн | 6831,00 | 18272,93 | 19351,03 | |
| показник продукту, кількість пацієнтів | 10 | 25 | 25 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 683,10 | 730,92 | 774,04 | ||||||||||
| показник якості, динаміка приросту забезпечення слуховими апаратами пацієнтів, % | 2,5 % | 5,5 % | 5,5 % | ||||||||||
| 3. | Здійснення заміни мовного процесора | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 20619,0 | 2600,0 | 9180,6 | 8838,4 | показник затрат, тис. грн | 2600,00 | 9180,60 | 8838,41 | |
| показник продукту, кількість пацієнтів | 10 | 33 | 30 | ||||||||||
| показник ефективності, вартість одного мовного процесора, тис. грн | 260,00 | 278,20 | 294,61 | ||||||||||
| показник якості, динаміка приросту показника забезпечення пацієнтів, що потребують заміни мовного процесора, % | 8 % | 15 % | 45 % | ||||||||||
| IX. | Наркологічна допомога | 2500,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 1. | Для забезпечення надання якісної наркологічної допомоги мешканцям м. Києва та запобігання розповсюдженню ВІЛ-інфекції продовжити розширення сайтів замісної підтримувальної терапії, амбулаторних програм детоксикації для наркологічних хворих на базі Київської міської наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія" | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, Київська міська наркологічна клінічна лікарня "Соціотерапія" | Бюджет міста Києва | 2500,0 | 2500,0 | показник затрат, тис. грн | 2500,00 | |||||
| показник продукту, кількість пацієнтів | 8566 | ||||||||||||
| показник ефективності, затрати на одного пацієнта, тис. грн | 0,29 | ||||||||||||
| показник якості, динаміка забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками, % | 100 % | ||||||||||||
| X. | Репродуктивне здоров'я | 77721,4 | 12937,0 | 28769,0 | 36015,5 | ||||||||
| 1. | Створення умов безпечного материнства | 73860,5 | 9737,0 | 28448,0 | 35675,5 | ||||||||
| 1.1. Забезпечення акушерських відділень препаратами для надання невідкладної медичної допомоги (новосевен, гелофузин, простогландини, транексанова кислота, пабал, октаплекс, геласпан, тетраспан) | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 12812,9 | 4000,0 | 4280,2 | 4532,7 | показник затрат, тис. грн | 4000,00 | 4280,16 | 4532,69 | ||
| показник продукту, кількість породіль в пологових будинках, що потребують проведення невідкладної терапії | 35 | 35 | 35 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одну породіллю | 114,29 | 122,29 | 129,51 | ||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками та попередження материнської смертності від крововтрат, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 1.2. Здійснення заходів щодо забезпечення контрацептивами жінок з тяжкими захворюваннями, внаслідок яких вагітність та пологи загрожують життю, відповідно до клінічного протоколу | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 969,8 | 300,0 | 325,3 | 344,5 | показник затрат, тис. грн | 300,00 | 325,28 | 344,47 | ||
| показник продукту, кількість жінок з тяжкими захворюваннями | 800 | 800 | 800 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одну пацієнтку | 0,38 | 0,41 | 0,43 | ||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення попередження смертності жінок репродуктивного віку шляхом забезпечення контрацептивами, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 1.3. Забезпечення закладів охорони здоров'я антирезусним імуноглобуліном для запобігання гемолітичній хворобі новонароджених відповідно до клінічного протоколу | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 3740,6 | 1100,0 | 1246,4 | 1394,2 | показник затрат, тис. грн | 1100,00 | 1246,41 | 1394,19 | ||
| показник продукту, кількість пацієнтів, що потребують введення імуноглобуліну | 1746 | 1849 | 1953 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 0,63 | 0,67 | 0,71 | ||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, що потребують забезпечення ліками, та попередження смерті немовлят від гемолітичної хвороби новонароджених - кровотечі, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 1.4. Забезпечення препаратами для лікування дихальних розладів новонароджених | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 37858,6 | 3200,0 | 16014,6 | 18644,0 | показник затрат, тис. грн | 3200,00 | 16014,61 | 18644,00 | ||
| показник продукту, кількість передчасно народжених дітей, що потребують лікування дихальних розладів | 127 | 594 | 653 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на лікування однієї дитини, тис. грн | 25,20 | 26,96 | 28,55 | ||||||||||
| показник якості, динаміка збереження життя новонароджених шляхом забезпечення ліками, % | 75 % | 85 % | 95 % | ||||||||||
| 1.5. Впровадження вакцинації дівчат, що не живуть статевим життям, проти папіломи - вірусу людини | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 2093,1 | 655,0 | 698,4 | 739,6 | показник затрат, тис. грн | 655,00 | 698,43 | 739,64 | ||
| показник продукту, кількість дівчаток від 10 до 14 років життя | 473 | 473 | 473 | ||||||||||
| показник ефективності, вартість затрат на одну вакцинацію, тис. грн | 1,38 | 1,48 | 1,56 | ||||||||||
| показник якості, динаміка попередження захворювання на рак шийки матки, % | 10 % | 30 % | 50 % | ||||||||||
| 1.6. Забезпечення закупівлі тест-систем для обстеження груп ризику населення на TORC-інфекції та інші інфекції, що передаються статевим шляхом | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, УОЗ РДА | Бюджет міста Києва | 1548,3 | 482,0 | 517,9 | 548,4 | показник затрат, тис. грн | 482,00 | 517,88 | 548,43 | ||
| показник продукту, кількість пацієнтів | 2 200 | 2 200 | 2 200 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 0,22 | 0,24 | 0,25 | ||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення пацієнтів обстеженням, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 1.7. Лікування безпліддя методами допоміжних репродуктивних технологій шляхом проведення одного курсу (одна спроба) запліднення з використання допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 11046,9 | 5365,2 | 5681,7 | показник затрат, тис. грн | 5365,2 | 5681,75 | ||||
| показник продукту, кількість сімейних пар, що потребують проведення одного циклу запліднення з використанням ДРТ, од. | 204 | 204 | |||||||||||
| показник ефективності, витрати на одну спробу, тис. грн | 26,30 | 27,85 | |||||||||||
| показник якості, рівень охоплення ДРТ сімейних пар, що страждають безпліддям, % | 36 % | 72 % | |||||||||||
| 1.8. Забезпечення закупівлі препаратів для парентерального харчування недоношених новонароджених в м. Києві | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 3790,4 | 3790,35 | показник затрат, тис. грн | 3 790,35 | ||||||
| показник продукту, кількість передчасно народжених дітей, які потребують потребують парентерального харчування, осіб | 601 | ||||||||||||
| показник ефективності,витрати на лікування однієї дитини, тис. грн | 6,31 | ||||||||||||
| показник якості,динаміка збереження здоров'я передчасно народженим, % | 100 % | ||||||||||||
| 2. | Здоров'я жінки | 4660,9 | 3200,0 | 321,0 | 339,9 | ||||||||
| 2.1. Організація Міського центру скринінгу онкологічних захворювань (структурний підрозділ закладу охорони здоров'я без права юридичної особи) | 2900,0 | 2900,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 2.1.1. Забезпечення Міського центру скринінгу онкологічних захворювань обладнанням | 2017 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 2700,0 | 2700,0 | показник затрат, тис. грн | 2700,00 | ||||||
| показник продукту, аналізатор | 1 | ||||||||||||
| показник ефективності, вартість одиниці обладнання, тис. грн | 2700,00 | ||||||||||||
| показник якості, забезпечення проведення обстеження пацієнтів, попередження розвитку запущених форм онкопроцесу, % | 100 % | ||||||||||||
| 2.1.2. Забезпечення Міського центру скринінгу онкологічних захворювань витратними матеріалами | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 200,0 | 200,0 | показник затрат, тис. грн | 200,00 | ||||||
| показник продукту, кількість досліджень, на які закуповуються витратні матеріали | 5 000 | ||||||||||||
| показник ефективності, вартість одного дослідження, тис. грн | 0,040 | ||||||||||||
| показник ефективності, відсоток забезпечення витратними матеріалами для дослідження, % | 100 % | ||||||||||||
| 2.2. Реабілітація після лікування раку грудної залози | 960,9 | 300,0 | 321,0 | 339,9 | |||||||||
| 2.2.1. Розробити та опрацювати перелік заходів щодо психологічної та соціальної реабілітації жінок, які перенесли оперативні втручання з приводу злоякісних новоутворень | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Без фінансування | показник продукту | 1 | ||||||||
| 2.2.2. Створити кабінет / кабінети психологічної та соціальної реабілітації жінок, які перенесли оперативні втручання з приводу злоякісних новоутворень | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Інші кошти (кошти благодійних організацій) | 960,9 | 300,0 | 321,0 | 339,9 | показник затрат, тис. грн | 300,00 | 321,00 | 339,94 | ||
| показник продукту, кількість кабінетів в місті Києві | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| показник ефективності, вартість обладнання одного кабінету, тис. грн | 100,00 | 107,00 | 113,31 | ||||||||||
| показник якості, охоплення психологічною реабілітацією жінок, що перенесли онкологічне захворювання, % | 30 % | 60 % | 90 % | ||||||||||
| 2.3. Скринінг патології шийки матки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 2.3.1. Забезпечити навчання кадрів серед лікарів-лаборантів та лаборантів з цитологічної діагностики (20 - 30 спеціалістів) | 2017 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | показник затрат, тис. грн | |||||||||
| показник продукту, кількість лікарів, що підлягають навчанню, осіб | |||||||||||||
| показник ефективності, витрати на навчання одного лікаря, тис. грн | |||||||||||||
| показник якості, динаміка підвищення забезпечення кваліфікованими кадрами, % | |||||||||||||
| XI. | Хоспісна та паліативна допомога | 24520,2 | 7266,0 | 8170,6 | 9083,5 | ||||||||
| 1. | Забезпечити діючі хоспіси та паліативні відділення (з урахуванням збільшення щорічно на 25 ліжок) медикаментами та засобами догляду за важкохворими | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 8526,7 | 2266,0 | 2831,4 | 3429,3 | показник затрат, тис. грн | 2 266,00 | 2 831,44 | 3 429,31 | |
| показник продукту, кількість ліжок | 149 | 174 | 199 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одне ліжко, тис. грн | 15,21 | 16,27 | 17,23 | ||||||||||
| показник якості, показник забезпечення хоспісною та паліативною допомогою % | 50 % | 75 % | 100 % | ||||||||||
| 2. | Забезпечити медикаментами та засобами догляду за важкохворими на амбулаторному етапі | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 15993,4 | 5000,0 | 5339,2 | 5654,2 | показник затрат, тис. грн | 5000,00 | 5339,21 | 5654,23 | |
| показник продукту, кількість пацієнтів | 2399 | 2399 | 2399 | ||||||||||
| показник ефективності, затрати на одного пацієнта, тис. грн | 2,08 | 2,23 | 2,36 | ||||||||||
| показник якості, показник приросту забезпечення стомованих хворих засобами догляду за стомою, % | 20 % | 20 % | 20 % | ||||||||||
| XII. | Покращення матеріально-технічної бази комунальних підприємств та закладів охорони здоров'я територіальної громади міста Києва | 91550,0 | 0,0 | 91550,0 | 0,0 | ||||||||
| 1.1. Оновлення парку автомобілів екстреної (швидкої) медичної допомоги, у тому числі реанімобілів для транспортування новонароджених | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, КО "Київмедспецтранс" | Бюджет міста Києва | 91550,0 | 91550,0 | показник затрат, тис. грн | 91550,00 | ||||||
| показник продукту, кількість одиниць | 38 | ||||||||||||
| показник ефективності,обсяг витрат на автомобіль, тис. грн | 2409,21 | ||||||||||||
| показник якості,рівень забезпечення, % | 100 % | ||||||||||||
| В. | Екстрена медична допомога | 1 712,2 | 520,0 | 571,3 | 620,9 | ||||||||
| 1. | Надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі хворим з серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями | 1 712,2 | 520,0 | 571,3 | 620,9 | ||||||||
| 1.1. Забезпечення бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги препаратами для проведення тромболізису та ад'ювантного супроводу у хворих на гострий коронарний синдром | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва | Бюджет міста Києва | 1712,2 | 520,0 | 571,3 | 620,9 | показник затрат, тис. грн | 520,00 | 571,27 | 620,90 | ||
| показник продукту, кількість хворих, що підлягають проведенню тромболізису | 185 | 190 | 195 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 2,81 | 3,01 | 3,18 | ||||||||||
| показник якості, показник забезпечення своєчасною тромболітичною терапією пацієнтів на догоспітальному етапі, збереження життя хворим, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 1.2. Вдосконалення системи надання екстреної медичної допомоги та медицини катастроф шляхом застосування електронних систем та створення єдиної диспетчерської служби невідкладної медичної допомоги | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я, Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва | Без фінансування | ||||||||||
| Г. | Третинна високоспеціалізована медична допомога | 669257,8 | 219573,8 | 218399,3 | 231284,8 | ||||||||
| I. | Заклади охорони здоров'я, що надають третинну високоспеціалізовану медичну допомогу | 669257,8 | 219573,8 | 218399,3 | 231284,8 | ||||||||
| 1. | Розвиток нейрохірургії | 14707,0 | 4591,5 | 4912,9 | 5202,7 | ||||||||
| 1.1. Закупівля лікарських засобів, систем для спинальної стабілізації та наборів інструментарію, витратних матеріалів для вертебропластики, кіфопластики та лікворошунтування, витратних матеріалів для рентгенендоваскулярної нейрохірургії | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 14707,0 | 4591,5 | 4912,9 | 5202,7 | показник затрат, тис. грн | 4591,45 | 4912,85 | 5202,71 | ||
| показник продукту, кількість пацієнтів, що підлягають обстеженню | 412 | 412 | 412 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на лікування одного пацієнта, тис. грн | 11,14 | 11,92 | 12,63 | ||||||||||
| показник якості,рівень забезпечення, % | 50 % | 75 % | 100 % | ||||||||||
| 2. | Розвиток дитячої нейрохірургії | 16040,6 | 15600,0 | 214,0 | 226,6 | ||||||||
| 2.1. Закупівля операційного обладнання (мікроскоп операційний з кріслом) для Київського міського центру дитячої нейрохірургії | 2017 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 7800,0 | 7800,0 | показник затрат, тис. грн | 7800,00 | ||||||
| показник продукту(забезпечення Центру дитячої нейрохірургії сучасним обладнанням) | 1 | ||||||||||||
| показник ефективності, вартість одиниці обладнання, тис. грн | 7800,00 | ||||||||||||
| показник якості, приведення у відповідність до табеля оснащення МТБ закладу для забезпечення високо-спеціалізованої нейрохірургічної допомоги дітям, % | 100 % | ||||||||||||
| 2.2. Закупівля стола нейрохірургічного операційного для проведення оперативних втручань у дітей | 2017 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 600,0 | 600,00 | показник затрат, тис. грн | 600,00 | ||||||
| показник продукту, одиниця обладнання | 1 | ||||||||||||
| показник ефективності, вартість операційного столу, тис. грн | 600,00 | ||||||||||||
| показник якості, забезпечення сучасним обладнанням Центру та надання високоспеціалізо-ваної допомоги пацієнтам, % | 100 % | ||||||||||||
| 2.3. Закупівля лікворошунтуючих систем для Київського міського центру дитячої нейрохірургії | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 640,6 | 200,0 | 214,0 | 226,6 | показник затрат, тис. грн | 200,00 | 214,00 | 226,63 | ||
| показник продукту, кількість пацієнтів | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| показник ефективності, вартість однієї системи, тис. грн | 20,00 | 21,40 | 22,66 | ||||||||||
| показник якості, динаміка охоплення лікворошунтуван-ням пацієнтів, що потребують лікування, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 2.4. Закупівля церебрального ендоскопу для впровадження в практику дитячої нейрохірургії ендоскопічних оперативних втручань | 2017 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 7000,0 | 7000,00 | показник затрат, тис. грн | 7 000,00 | ||||||
| показник продукту, обладнання, що підлягає закупівлі, - ендоскоп | 1 | ||||||||||||
| показник ефективності, вартість ендоскопу, тис. грн | 7 000,00 | ||||||||||||
| показник якості, рівень забезпечення відповідно до потреби, % | 100 % | ||||||||||||
| 3. | Хірургія серця та судин | 638510,2 | 199382,3 | 213272,4 | 225855,5 | ||||||||
| Забезпечити киян, які потребують кардіохірургічного втручання, лікарськими засобами та виробами медичного призначення | 638510,2 | 199382,3 | 213272,4 | 225855,5 | |||||||||
| 3.1. Забезпечити кардіохірургічні та спеціалізовані відділення для кардіохірургічних втручань необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Бюджет міста Києва | 638510,2 | 199382,3 | 213272,4 | 225855,5 | показник затрат, тис. грн | 199382,30 | 213272,40 | 225855,47 | ||
| показник продукту, кількість пацієнтів, що потребують забезпечення | 2200 | 2200 | 2200 | ||||||||||
| показник ефективності, витрати на одного пацієнта, тис. грн | 90,60 | 96,94 | 102,66 | ||||||||||
| показник якості, динаміка забезпечення пацієнтів препаратами, % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||
| 3.2. Реалізація договору про співпрацю закладів охорони здоров'я, що входять до сфери управління Департаменту охорони здоров'я, з Державною установою "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України" | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Без фінансування | Реалізація положень договору про співпрацю, % | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Д. | Розвиток системи охорони здоров'я | ||||||||||||
| 1. | Інформатизація сектора охорони здоров'я | ||||||||||||
| 1.1. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у сфері управління та надання медичних послуг | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Без фінансування | Кількість інформаційно-комунікаційних систем, які використовують заклади охорони здоров'я міста Києва, од. | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1.2. Впровадження в закладах охорони здоров'я всеукраїнської системи E-health | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Без фінансування | Кількість закладів охорони здоров'я міста Києва, підкючених до всеукраїнської системи E-health, од. | 42 | 119 | 161 | ||||||
| 2. | Підтримка киян | ||||||||||||
| 2.1. Надання медичної допомоги пільговим категоріям населення, дітям, учасникам бойових дій, в тому числі санаторно-курортне лікування, медична реабілітація, лікування за кордоном тощо | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Без фінансування | ||||||||||
| 3. | Впровадження реформ системи охорони здоров'я щодо діяльності закладів охорони здоров'я | ||||||||||||
| 3.1. Впровадження нових механізмів фінансування системи охорони здоров'я після прийняття відповідних нормативно-правових актів | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Без фінансування | ||||||||||
| 3.2. Впровадження нових механізмів забезпечення громадян медичною допомогою після прийняття відповідних нормативно-правових актів | 2018 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Без фінансування | ||||||||||
| 3.3. Дотримання права пацієнта на вільний вибір закладу охорони здоров'я та лікаря для отримання медичних послуг | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Без фінансування | ||||||||||
| 4. | Забезпечення системи охорони здоров'я міста професійними кадрами | ||||||||||||
| 4.1. Направлення лікарів на курси з підготовки лікарів-спеціалістів з організації і управління охороною здоров'я | 2017 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Без фінансування | Кількість лікарів, які пройшли курси з підготовки лікарів-спеціалістів з організації і управління охороною здоров'я, од. | 16 | 15 | 14 | ||||||
| 4.2. Навчання в тренінговому центрі лікарів екстреної медичної допомоги на постійній основі | 2018 - 2019 | Департамент охорони здоров'я | Без фінансування | Кількість лікарів, навчання в тренінговому центрі лікарів екстреної медичної допомоги, осіб | 550 | 650 | 750 | ||||||